單項選擇題內(nèi)部審計部門作為公司的重要組成部分,扮演十分重要的角色,下列選項中不屬于內(nèi)部審計部門在公司治理中發(fā)揮的恰當(dāng)作用的是()

A.協(xié)助管理層對整個公司開展風(fēng)險評估
B.保證審計建議的實施
C.監(jiān)督公司到的政策的遵守情況
D.關(guān)注公司存在重大風(fēng)險的領(lǐng)域


你可能感興趣的試題

1.單項選擇題下列哪個不能作為內(nèi)部審計適當(dāng)?shù)臉?biāo)準(zhǔn)()

A.員工工作滿意度水平
B.管理層與審計人員達成一致的政策程序
C.出差預(yù)約程序的遵循
D.內(nèi)部生成部門任務(wù)的時間范圍

2.單項選擇題在與內(nèi)部審計相關(guān)的公司治理實務(wù)中,董事會的運作是核心內(nèi)容,下列關(guān)于董事會的職責(zé),不正確的是()

A.衡量和監(jiān)控公司的業(yè)績
B.制定和實施公司戰(zhàn)略計劃
C.評價、任命和撤換管理層
D.負(fù)責(zé)全面的遵循《標(biāo)準(zhǔn)》

3.單項選擇題《國際內(nèi)部審計師協(xié)會道德規(guī)范》中規(guī)定的行為規(guī)則()

A.闡述了內(nèi)部審計師應(yīng)該遵守的行為規(guī)范
B.是協(xié)助內(nèi)部審計師與被審計單位打交道的指引
C.在有些情況下可能不適用
D.提供關(guān)于內(nèi)部審計職責(zé)的一般理解

4.單項選擇題某首席審計執(zhí)行官在審計工作中考慮審計項目的控制和預(yù)算的審計時間,那么該首席審計執(zhí)行官認(rèn)為,在何時做出修訂時間預(yù)算的決定是合理的()

A.在發(fā)現(xiàn)某些需要進一步測試的審計發(fā)現(xiàn)時
B.當(dāng)發(fā)現(xiàn)現(xiàn)有的時間確實不能完成審計活動時
C.當(dāng)審計工作小組的人員發(fā)生大的變動時
D.在初步調(diào)查業(yè)務(wù)完成時

5.單項選擇題以下哪種情況嚴(yán)重影響內(nèi)部審計組織的獨立性?()

A.內(nèi)部審計師經(jīng)常為在審計報告中曾經(jīng)批評過的部門工作程序起草修正方案。
B.首席審計執(zhí)行官承擔(dān)著向公司高層行政領(lǐng)導(dǎo)和董事會報告的雙重責(zé)任。
C.內(nèi)部審計機構(gòu)與公司的外部審計師聯(lián)合計劃總體審計范圍,以避免相互間工作的重復(fù)。
D.內(nèi)部審計機構(gòu)參與對該公司與其他公司訂立的合同在實施前的審查。

6.單項選擇題要保證內(nèi)部審計師有熟練技能適合從事的審計業(yè)務(wù),首席審計執(zhí)行官應(yīng)該()

A.在確定勝任內(nèi)部審計工作所需的相關(guān)教育和經(jīng)驗標(biāo)準(zhǔn)時考慮工作范圍和責(zé)任水平。
B.確保新聘用的每一位審計師均符合完成內(nèi)部審計部門審計任務(wù)所必須的所有要求。
C.監(jiān)督培訓(xùn)計劃的開展,確保實際培訓(xùn)工作與各審計師的具體利益訴求相吻合。
D.要求所有審計人員每年都努力完成后續(xù)教育所要求的最低小時數(shù)要求。

7.單項選擇題某審計執(zhí)行官在年末收到一筆年終獎金,經(jīng)詢問,原來是在本年的審計活動中,因為被審計部門承諾如果該審計師的審計結(jié)果滿足其要求,就會支付其一筆獎金,那么這種獎金對內(nèi)部審計師的影響是()

A.損害客觀性,因為會導(dǎo)致審計執(zhí)行官在審計業(yè)務(wù)中牽扯個人利益
B.不損害其客觀性,因為這是董事會默許的
C.如果這筆獎金是薪金管理委員會支付的,也會損害其獨立性
D.如果這筆獎金是在審計計劃中確定的,那么就不會損害其獨立性

9.單項選擇題某公司是家族企業(yè),企業(yè)規(guī)模不大,在準(zhǔn)備開展內(nèi)部審計活動的討論會上,有人建議內(nèi)部審計應(yīng)該外包,提出這種建議的原因不可能是()

A.合約審計師更為獨立,不受立場的影響
B.該公司的業(yè)務(wù)特殊,需要有專門技術(shù)的審計人員實施審計
C.因為企業(yè)規(guī)模不大,認(rèn)為不需要全職的的審計人員
D.外部審計師更為了解該組織運行環(huán)境

最新試題

作為年度風(fēng)險評估的一部分,國家培訓(xùn)公司的首席審計執(zhí)行官與董事會主席和幾個高層管理人員見面以了解他們對近期和遠(yuǎn)期組織目標(biāo)、已確定的業(yè)務(wù)風(fēng)險的觀點。在準(zhǔn)備會面的時候,首席審計執(zhí)行官會發(fā)現(xiàn)哪項行動有用()

題型:單項選擇題

以下哪項審計計劃活動對了解公司當(dāng)前面臨的風(fēng)險價值最少()

題型:單項選擇題

某內(nèi)部審計師根據(jù)業(yè)務(wù)銷售額的變動發(fā)現(xiàn),銷售部門經(jīng)理為了多賺取獎金,可能通過裝運劣質(zhì)商品來虛增銷售額。并且內(nèi)部審計師懷疑,被退回的有缺陷的產(chǎn)品沒有得到全面修復(fù)又作為新產(chǎn)品銷售給其他顧客。以下審計程序在確定是否發(fā)生這樣的發(fā)貨行為方面效果最差的是()

題型:單項選擇題

在對應(yīng)用程序身份驗證的例行程序進行審計時,審計師確定,用以訪問某數(shù)據(jù)庫的用戶身份(ID)和密碼的組合儲存在源代碼中,而且該組合被用來驗證該數(shù)據(jù)庫的所有用戶。審計師極有可能將此種情況定為例外情況,這是因為()

題型:單項選擇題

由于管理階層下達了很多優(yōu)先順序高的請求,內(nèi)部審計活動的資源不足以執(zhí)行年度審計計劃包含的所有承諾。首席審計執(zhí)行官最應(yīng)該采取以下哪項措施()

題型:單項選擇題

以下哪項陳述精確描述了混合審查()

題型:單項選擇題

在以下管理層的要求中,哪項在正常審計范圍內(nèi)()

題型:單項選擇題

因為某種原因,內(nèi)部審計師A接替了內(nèi)部審計師B的工作繼續(xù)開展存貨的審計工作,為了保證審計工作的效果和效率,內(nèi)部審計師A應(yīng)該采取的措施是()

題型:單項選擇題

在符合性測試過程中審計師需要做出多項決定,以下哪項內(nèi)容的決定要求審計師做出的判斷最多()

題型:單項選擇題

某內(nèi)部審計師精通數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)的信息技術(shù)知識,則該內(nèi)部審計員可以()

題型:單項選擇題