單項選擇題為提高工作質(zhì)量,某公司規(guī)定一個部門可以檢查另一個部門的工作,比如每季度技術(shù)一部的人員可以對技術(shù)二部的工作進行審查,那么審計師在對技術(shù)二部開展審計業(yè)務時()

A.為避免審查不全面,應該忽略其他部門的審查,進行獨立的審計工作
B.縮小審計范圍,在其他部門審計的基礎(chǔ)上進行審計
C.應該考慮和參考其他部門的審查工作以提高審計效率
D.建議取消這種互相檢查的工作,減少資源浪費


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1.單項選擇題內(nèi)部審計部門作為公司的重要組成部分,扮演十分重要的角色,下列選項中不屬于內(nèi)部審計部門在公司治理中發(fā)揮的恰當作用的是()

A.協(xié)助管理層對整個公司開展風險評估
B.保證審計建議的實施
C.監(jiān)督公司到的政策的遵守情況
D.關(guān)注公司存在重大風險的領(lǐng)域

3.單項選擇題在與內(nèi)部審計相關(guān)的公司治理實務中,董事會的運作是核心內(nèi)容,下列關(guān)于董事會的職責,不正確的是()

A.衡量和監(jiān)控公司的業(yè)績
B.制定和實施公司戰(zhàn)略計劃
C.評價、任命和撤換管理層
D.負責全面的遵循《標準》

4.單項選擇題《國際內(nèi)部審計師協(xié)會道德規(guī)范》中規(guī)定的行為規(guī)則()

A.闡述了內(nèi)部審計師應該遵守的行為規(guī)范
B.是協(xié)助內(nèi)部審計師與被審計單位打交道的指引
C.在有些情況下可能不適用
D.提供關(guān)于內(nèi)部審計職責的一般理解

5.單項選擇題某首席審計執(zhí)行官在審計工作中考慮審計項目的控制和預算的審計時間,那么該首席審計執(zhí)行官認為,在何時做出修訂時間預算的決定是合理的()

A.在發(fā)現(xiàn)某些需要進一步測試的審計發(fā)現(xiàn)時
B.當發(fā)現(xiàn)現(xiàn)有的時間確實不能完成審計活動時
C.當審計工作小組的人員發(fā)生大的變動時
D.在初步調(diào)查業(yè)務完成時

6.單項選擇題以下哪種情況嚴重影響內(nèi)部審計組織的獨立性?()

A.內(nèi)部審計師經(jīng)常為在審計報告中曾經(jīng)批評過的部門工作程序起草修正方案。
B.首席審計執(zhí)行官承擔著向公司高層行政領(lǐng)導和董事會報告的雙重責任。
C.內(nèi)部審計機構(gòu)與公司的外部審計師聯(lián)合計劃總體審計范圍,以避免相互間工作的重復。
D.內(nèi)部審計機構(gòu)參與對該公司與其他公司訂立的合同在實施前的審查。

7.單項選擇題要保證內(nèi)部審計師有熟練技能適合從事的審計業(yè)務,首席審計執(zhí)行官應該()

A.在確定勝任內(nèi)部審計工作所需的相關(guān)教育和經(jīng)驗標準時考慮工作范圍和責任水平。
B.確保新聘用的每一位審計師均符合完成內(nèi)部審計部門審計任務所必須的所有要求。
C.監(jiān)督培訓計劃的開展,確保實際培訓工作與各審計師的具體利益訴求相吻合。
D.要求所有審計人員每年都努力完成后續(xù)教育所要求的最低小時數(shù)要求。

8.單項選擇題某審計執(zhí)行官在年末收到一筆年終獎金,經(jīng)詢問,原來是在本年的審計活動中,因為被審計部門承諾如果該審計師的審計結(jié)果滿足其要求,就會支付其一筆獎金,那么這種獎金對內(nèi)部審計師的影響是()

A.損害客觀性,因為會導致審計執(zhí)行官在審計業(yè)務中牽扯個人利益
B.不損害其客觀性,因為這是董事會默許的
C.如果這筆獎金是薪金管理委員會支付的,也會損害其獨立性
D.如果這筆獎金是在審計計劃中確定的,那么就不會損害其獨立性

10.單項選擇題某公司是家族企業(yè),企業(yè)規(guī)模不大,在準備開展內(nèi)部審計活動的討論會上,有人建議內(nèi)部審計應該外包,提出這種建議的原因不可能是()

A.合約審計師更為獨立,不受立場的影響
B.該公司的業(yè)務特殊,需要有專門技術(shù)的審計人員實施審計
C.因為企業(yè)規(guī)模不大,認為不需要全職的的審計人員
D.外部審計師更為了解該組織運行環(huán)境

最新試題

審計人員往往對首席審計執(zhí)行官計劃進行的改變有抵觸情緒,改變這種局面的最佳方式是()

題型:單項選擇題

某大型投資組織聘用了一位首席風險官(CRO),負責組織風險管理流程。以下哪些人應該對審計計劃中用到的風險進行優(yōu)先排序()

題型:單項選擇題

某公司的在長久的改革后形成了良好的管理環(huán)境,在這種環(huán)境下內(nèi)部審計部門將()

題型:單項選擇題

如果內(nèi)部審計師發(fā)現(xiàn)影響非常嚴重的問題,他足以要求管理層立刻解決,在與管理層進行信息溝通時所承擔的責任是什么,以下哪項做法正確()Ⅰ.內(nèi)審師應該繼續(xù)監(jiān)管該問題直至問題解決Ⅱ.一旦執(zhí)行了正確的做法,內(nèi)審師應該重新審計該問題以保證這次更正是有效的Ⅲ.該問題必須在審計完成之前報告給高管或?qū)徲嫿MⅣ.內(nèi)審師必須保證該體系與單位的政策和程序一致

題型:單項選擇題

內(nèi)部審計師在承接設計業(yè)績考評體系的咨詢工作時,以下哪項活動不能在該咨詢業(yè)務的過程中得到展開()

題型:單項選擇題

評估風險因素相對重要性的最好的方法是()

題型:單項選擇題

在審查企業(yè)流程過程中,內(nèi)部審計師可以()

題型:單項選擇題

作為年度風險評估的一部分,國家培訓公司的首席審計執(zhí)行官與董事會主席和幾個高層管理人員見面以了解他們對近期和遠期組織目標、已確定的業(yè)務風險的觀點。在準備會面的時候,首席審計執(zhí)行官會發(fā)現(xiàn)哪項行動有用()

題型:單項選擇題

由于管理階層下達了很多優(yōu)先順序高的請求,內(nèi)部審計活動的資源不足以執(zhí)行年度審計計劃包含的所有承諾。首席審計執(zhí)行官最應該采取以下哪項措施()

題型:單項選擇題

某內(nèi)部審計師精通數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)的信息技術(shù)知識,則該內(nèi)部審計員可以()

題型:單項選擇題