單項選擇題審計師已開始對復雜的收入會計處理過程進行控制檢查,審計師擔心,該過程存在嚴重薄弱環(huán)節(jié)。以下哪項內(nèi)容是核實該過程是否存在薄弱環(huán)節(jié)的最有效方式()

A.檢查由收入會計處理部門管理人員繪制的處理過程流程圖。
B.對收入會計處理部門員工履行職責的過程進行觀察。
C.就處理過程詢問管理人員,并編寫說明性文字,對工作流程進行討論。
D.分析收入會計處理記錄,確認是否存在公司已為客戶提供貨物或服務(wù),但沒有向客戶開票收款的情況。


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1.單項選擇題某零售商店應(yīng)用計算機化的永續(xù)盤存系統(tǒng),每年進行一次實物盤點。要確定在中期日期時永續(xù)盤存記錄中的實物盤點是否準確,最好的方法是應(yīng)用一般通用審計軟件來開展以下哪項工作?()

A.對即將接受人工盤點的實物進行分層隨機抽樣,并將盤點情況與永續(xù)盤存記錄進行比較。
B.在調(diào)整銷售和補充之后對期初和期末的永續(xù)盤存盤點情況進行比較。
C.通過對現(xiàn)有盤點結(jié)果進行損壞和減少調(diào)整之后,計算已修改過的實物盤點金額。
D.模擬各年度實物存貨盤點之間的存貨會計事項。

2.單項選擇題下列各項關(guān)于以風險為基礎(chǔ)的風險和控制自我評估的描述中,正確的是()

A.檢查現(xiàn)行的控制制度是否有效運行
B.評估、更新、證實、完善控制過程
C.檢查控制措施在控制重要風險時發(fā)揮的程度
D.檢查為實現(xiàn)審計目標而可能存在的風險

3.單項選擇題比較隨機抽樣的供貨商發(fā)票與采購訂單,可以得出什么樣的結(jié)論?()

A.沒有收到重復發(fā)票
B.沒有重復付款
C.發(fā)票是針對授權(quán)采購行為開具的
D.授權(quán)發(fā)票已付款

5.單項選擇題某內(nèi)部審計師在審計過程中懷疑300張發(fā)票中存在一部分不合理的發(fā)票,因此采用判斷抽樣的方法選取30張的樣本進行審查,該內(nèi)部審計師的做法的缺陷在于()

A.內(nèi)部審計師不能確定樣本可接受錯差率的水平
B.選取的發(fā)票的樣本數(shù)量并沒有達到合理判斷的水平
C.不能量化不合理發(fā)票與發(fā)票總體的樣本誤差
D.樣本發(fā)票的選取不是隨機的

8.單項選擇題某首席審計執(zhí)行官為了保證該次審計業(yè)務(wù)實施時保持公司積極的氛圍,他計劃實施一項可以大量節(jié)約潛在成本的確認業(yè)務(wù),并且在發(fā)現(xiàn)消極的審計發(fā)現(xiàn)時不體現(xiàn)在最終報告中,則該名首席審計執(zhí)行官的做法()

A.因為刪除了消極的審計發(fā)現(xiàn)而違反了《標準》的相關(guān)規(guī)定
B.為達到審計效果在咨詢審計委員會前改變了審計業(yè)務(wù)是合理的
C.計劃實施的節(jié)約成本的確認業(yè)務(wù)是不合理的
D.以上說法均不正確

9.單項選擇題“外部評估必須至少每五年開展一次,必須由來自組織外部、合格且獨立的評估人員或評估小組負責實施?!毕铝心姆N情形有更為頻繁的外部審查需求?()

A.在收購中的涉及到兩個審計職能部門的合并
B.組織受到有關(guān)公司治理和內(nèi)部控制廣泛的外部監(jiān)督和指導
C.近來有所在行業(yè)最佳實踐作為廣泛的基準
D.組織所在行業(yè)受到廣泛的監(jiān)管或監(jiān)督

10.單項選擇題下列哪項不是確認業(yè)務(wù)的特點()

A.基準
B.通常情況下,三方參與
C.正式和明確的結(jié)果
D.遵守法律或法規(guī)

最新試題

在以下管理層的要求中,哪項在正常審計范圍內(nèi)()

題型:單項選擇題

審計人員往往對首席審計執(zhí)行官計劃進行的改變有抵觸情緒,改變這種局面的最佳方式是()

題型:單項選擇題

某內(nèi)部審計師精通數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)的信息技術(shù)知識,則該內(nèi)部審計員可以()

題型:單項選擇題

以下哪種條件是成功的變革管理所必需的()Ⅰ.果斷作出決定并采取必要措施Ⅱ.組織的傳統(tǒng)受到尊重Ⅲ.變革帶來提高或改良Ⅳ.內(nèi)部和外部交流得到控制

題型:單項選擇題

某內(nèi)部審計師在對組織的內(nèi)部控制進行初步調(diào)查分析時估計內(nèi)部控制可能存在漏洞,那么該內(nèi)部審計師接下來應(yīng)該()

題型:單項選擇題

由于管理階層下達了很多優(yōu)先順序高的請求,內(nèi)部審計活動的資源不足以執(zhí)行年度審計計劃包含的所有承諾。首席審計執(zhí)行官最應(yīng)該采取以下哪項措施()

題型:單項選擇題

以下哪項是獲得繼續(xù)職業(yè)教育的適當途徑()Ⅰ.在當?shù)豂IA培訓活動上講課Ⅱ.參加內(nèi)部審計會議和研討會Ⅲ.執(zhí)行特殊審計和咨詢工作Ⅳ.參與內(nèi)部審計研究項目

題型:單項選擇題

在審查企業(yè)流程過程中,內(nèi)部審計師可以()

題型:單項選擇題

在對應(yīng)用程序身份驗證的例行程序進行審計時,審計師確定,用以訪問某數(shù)據(jù)庫的用戶身份(ID)和密碼的組合儲存在源代碼中,而且該組合被用來驗證該數(shù)據(jù)庫的所有用戶。審計師極有可能將此種情況定為例外情況,這是因為()

題型:單項選擇題

某內(nèi)部審計師根據(jù)業(yè)務(wù)銷售額的變動發(fā)現(xiàn),銷售部門經(jīng)理為了多賺取獎金,可能通過裝運劣質(zhì)商品來虛增銷售額。并且內(nèi)部審計師懷疑,被退回的有缺陷的產(chǎn)品沒有得到全面修復又作為新產(chǎn)品銷售給其他顧客。以下審計程序在確定是否發(fā)生這樣的發(fā)貨行為方面效果最差的是()

題型:單項選擇題