單項選擇題某內(nèi)部審計師正在評價公司保密政策的遵守情況,以下哪項內(nèi)容不屬于審計師應該采取的恰當步驟?()

A.確定哪些人可以接觸包含保密信息的數(shù)據(jù)庫。
B.評估公司的隱私政策,以確定其是否涵蓋了恰當?shù)男畔ⅰ?br/>C.分析對包含有保密信息的永久性文檔和報告的接觸情況。
D.確定保密信息被提供給相關政府機構(gòu)的事例。


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1.單項選擇題《標準》不要求首席審計執(zhí)行官()

A.為年度報表的財務審計提供資料。
B.與董事會和高級管理層溝通外部審計師關于績效評估的結(jié)果。
C.與外部審計師協(xié)調(diào)審計工作。
D.與董事會和高級管理層溝通關于內(nèi)外部審計師協(xié)調(diào)工作的評估結(jié)果。

2.單項選擇題一個小的跨國組織,其在美國和西歐的業(yè)務雇傭一位新的首席審計執(zhí)行官(CAE)。在與審計委員會進行信息化討論時,CAE 認為組織缺少一個正式的風險管理框架。在制定該組織以基于風險的規(guī)劃時,CAE 應()

A.制定一個以全球公認的框架為基礎的規(guī)劃。
B.咨詢高級管理層和董事會并使用風險的最佳判斷。
C.通過組織的利基市場標桿領導者從外部導入的想法。
D.著重在目前的管理者和員工中進行;量化整個組織的調(diào)查結(jié)果。

4.單項選擇題內(nèi)部審計師認為以下哪一項電子商務項目的風險最低?()

A.具備符合本組織戰(zhàn)略的涵蓋電子商務系統(tǒng)的規(guī)劃、設計和實施的商業(yè)計劃的項目。
B.具備在風險評估中考慮到政府和監(jiān)管規(guī)定以及其他外部因素的商業(yè)計劃的項目。
C.具備要求由外部供貨商提供主機服務的商業(yè)計劃的項目。
D.具備解決交易處理的準確性和軟件安全性的商業(yè)計劃的項目。

5.單項選擇題下列哪項不可能是涉及到采購職能的鑒證(確認)業(yè)務目標?()

A.確定采購可獲得的競爭性投標是經(jīng)過審查和批準的
B.對未經(jīng)授權(quán)的供應商進行背景調(diào)查
C.確保接收報告可獨立核實
D.確保收到的貨物適當?shù)胤从吃诓少徲涗浿?/p>

8.單項選擇題為了保護數(shù)據(jù)中心的設備和人員,應該應用何種滅火系統(tǒng)?()

A.滅火器
B.哈龍氣
C.二氧化碳
D.自動噴水滅火系統(tǒng)

9.單項選擇題在風險評估過程中,關于內(nèi)部審計師的行為的說法,不正確的是()

A.內(nèi)部審計師只負責風險高的領域,不關注風險低的領域
B.內(nèi)部審計部門的計劃必須建立在有記錄的風險評估基礎上,并至少每年制定一次。
C.內(nèi)部審計師在確定年度工作計劃時運用風險分析,風險分析應至少每年一次
D.在計劃制定過程中,必須考慮高級管理層和董事會的意見

最新試題

某組織內(nèi)部審計活動的首席審計執(zhí)行官在沒有高級管理層特定批準的情況下應該有權(quán)力做下列哪些事情()Ⅰ.改變已批準的審計計劃應對范圍限制Ⅱ.實施審計計劃,包括咨詢審計Ⅲ.與董事會會面,沒有高級管理層在場Ⅳ.分派一位內(nèi)部審計師參與某領域的確認業(yè)務,該審計師在前一年在該領域被雇傭,但不披露這一行動

題型:單項選擇題

為了提高運營的效率和正確性,某連鎖機構(gòu)決定在全國12個連鎖窗口實行自動化支付系統(tǒng),內(nèi)部審計師在審查該系統(tǒng)的有效性時,應該重點關注的是()

題型:單項選擇題

某大型投資組織聘用了一位首席風險官(CRO),負責組織風險管理流程。以下哪些人應該對審計計劃中用到的風險進行優(yōu)先排序()

題型:單項選擇題

以下哪項陳述精確描述了混合審查()

題型:單項選擇題

某金融機構(gòu)的內(nèi)部審計師對貸款委員會批準的50筆貸款業(yè)務審計后發(fā)現(xiàn),其中有5筆貸款超過了原來的批準額度。審計師采取下列哪項行動是合適的()

題型:單項選擇題

根據(jù)《國際內(nèi)部審計專業(yè)實務框架》,以下哪項活動不能由內(nèi)部審計師開展()

題型:單項選擇題

作為年度風險評估的一部分,國家培訓公司的首席審計執(zhí)行官與董事會主席和幾個高層管理人員見面以了解他們對近期和遠期組織目標、已確定的業(yè)務風險的觀點。在準備會面的時候,首席審計執(zhí)行官會發(fā)現(xiàn)哪項行動有用()

題型:單項選擇題

以下哪種條件是成功的變革管理所必需的()Ⅰ.果斷作出決定并采取必要措施Ⅱ.組織的傳統(tǒng)受到尊重Ⅲ.變革帶來提高或改良Ⅳ.內(nèi)部和外部交流得到控制

題型:單項選擇題

要處理項目執(zhí)行過程中遇到的舞弊風險,以下哪項陳述最恰當?shù)卣f明了審計人員應具備的能力()

題型:單項選擇題

以下哪項是獲得繼續(xù)職業(yè)教育的適當途徑()Ⅰ.在當?shù)豂IA培訓活動上講課Ⅱ.參加內(nèi)部審計會議和研討會Ⅲ.執(zhí)行特殊審計和咨詢工作Ⅳ.參與內(nèi)部審計研究項目

題型:單項選擇題