單項(xiàng)選擇題數(shù)據(jù)中心無法在每天啟動(dòng)在線系統(tǒng)之前完成所有批量處理工作,為了調(diào)查這種情況,內(nèi)部審計(jì)師應(yīng)該在一開始把重點(diǎn)放在哪方面的控制措施上?()

A.備份/重啟程序
B.工作排程
C.操作臺(tái)日志(Consol el ogs )
D.操作員效率


你可能感興趣的試題

1.單項(xiàng)選擇題審計(jì)結(jié)束后向被審計(jì)單位發(fā)送的事后調(diào)查問卷是一種旨在實(shí)現(xiàn)以下哪種目的的有效性機(jī)制?()

A.充實(shí)審計(jì)觀察結(jié)果
B.促進(jìn)審計(jì)部門的發(fā)展
C.改進(jìn)未來的審計(jì)業(yè)務(wù)
D.核證工藝流程

2.單項(xiàng)選擇題以下哪項(xiàng)內(nèi)容不是控制自我評(píng)估的結(jié)果()

A.各業(yè)務(wù)部門的管理層和員工在風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和管理方面變的訓(xùn)練有素。
B.員工對(duì)所在業(yè)務(wù)部門的風(fēng)險(xiǎn)和控制程序有了主人翁精神。
C.內(nèi)部審計(jì)部門不需要對(duì)已經(jīng)實(shí)施控制自我評(píng)估的業(yè)務(wù)部門開展風(fēng)險(xiǎn)控制程序的評(píng)估工作。
D.總體監(jiān)測工作有了改善,而且可能實(shí)現(xiàn)持續(xù)改善。

3.單項(xiàng)選擇題某公司將一項(xiàng)價(jià)值為300萬元的食堂建設(shè)工程承包給第三方。以下最可能是該公司對(duì)第三方進(jìn)行審計(jì)的原因是()

A.根據(jù)雙方簽訂的合同可以對(duì)第三方進(jìn)行審計(jì)
B.公司將以成本加成的方式向承包商付款
C.審查成本估算的合理性
D.審查承包商是否將工程轉(zhuǎn)包

4.單項(xiàng)選擇題

下列屬于可審計(jì)活動(dòng)的是()
Ⅰ.一個(gè)系統(tǒng)
Ⅱ.財(cái)務(wù)程序
Ⅲ.一個(gè)賬戶

A.只有Ⅰ正確
B.只有Ⅱ正確
C.只有Ⅲ正確
D.以上三項(xiàng)都是

5.單項(xiàng)選擇題在咨詢業(yè)務(wù)中有效開展考核工作的關(guān)鍵在于確認(rèn)以下哪項(xiàng)內(nèi)容?()

A.所有內(nèi)部審計(jì)人員可持續(xù)審計(jì)的事項(xiàng)
B.可與所有內(nèi)部審計(jì)客戶持續(xù)共享事項(xiàng)
C.被審計(jì)單位可持續(xù)衡量和控制的事項(xiàng)
D.董事會(huì)或?qū)徲?jì)委員會(huì)可持續(xù)討論的事項(xiàng)

最新試題

在以下管理層的要求中,哪項(xiàng)在正常審計(jì)范圍內(nèi)()

題型:單項(xiàng)選擇題

內(nèi)部審計(jì)師在承接設(shè)計(jì)業(yè)績考評(píng)體系的咨詢工作時(shí),以下哪項(xiàng)活動(dòng)不能在該咨詢業(yè)務(wù)的過程中得到展開()

題型:單項(xiàng)選擇題

以下哪項(xiàng)陳述精確描述了混合審查()

題型:單項(xiàng)選擇題

現(xiàn)考慮甲乙兩人中選擇其一進(jìn)入審計(jì)團(tuán)隊(duì)執(zhí)行一項(xiàng)技術(shù)性很強(qiáng)的審查工作。從客觀性的角度考量,以下哪種情況可能妨礙此人入選參加審計(jì)工作()Ⅰ.甲是內(nèi)部審計(jì)工作人員,具備必須要的技術(shù)技能。甲在將審計(jì)的系統(tǒng)開發(fā)過程中參加過該系統(tǒng)的控制審查Ⅱ.乙是一位了解審計(jì)領(lǐng)域的技術(shù)專家,但并非內(nèi)部審計(jì)工作人員。雖然乙在將要審計(jì)的信息系統(tǒng)部門中擁有個(gè)人聲譽(yù),但他任職于組織的另一個(gè)部門

題型:單項(xiàng)選擇題

根據(jù)《薩班斯-奧克斯利法案》,負(fù)責(zé)實(shí)施對(duì)于會(huì)計(jì)和審計(jì)事項(xiàng)的申訴的接受、保管和處理的是()

題型:單項(xiàng)選擇題

某內(nèi)部審計(jì)師根據(jù)業(yè)務(wù)銷售額的變動(dòng)發(fā)現(xiàn),銷售部門經(jīng)理為了多賺取獎(jiǎng)金,可能通過裝運(yùn)劣質(zhì)商品來虛增銷售額。并且內(nèi)部審計(jì)師懷疑,被退回的有缺陷的產(chǎn)品沒有得到全面修復(fù)又作為新產(chǎn)品銷售給其他顧客。以下審計(jì)程序在確定是否發(fā)生這樣的發(fā)貨行為方面效果最差的是()

題型:單項(xiàng)選擇題

因?yàn)槟撤N原因,內(nèi)部審計(jì)師A接替了內(nèi)部審計(jì)師B的工作繼續(xù)開展存貨的審計(jì)工作,為了保證審計(jì)工作的效果和效率,內(nèi)部審計(jì)師A應(yīng)該采取的措施是()

題型:單項(xiàng)選擇題

在對(duì)應(yīng)用程序身份驗(yàn)證的例行程序進(jìn)行審計(jì)時(shí),審計(jì)師確定,用以訪問某數(shù)據(jù)庫的用戶身份(ID)和密碼的組合儲(chǔ)存在源代碼中,而且該組合被用來驗(yàn)證該數(shù)據(jù)庫的所有用戶。審計(jì)師極有可能將此種情況定為例外情況,這是因?yàn)椋ǎ?/p>

題型:單項(xiàng)選擇題

某內(nèi)部審計(jì)師在對(duì)組織的內(nèi)部控制進(jìn)行初步調(diào)查分析時(shí)估計(jì)內(nèi)部控制可能存在漏洞,那么該內(nèi)部審計(jì)師接下來應(yīng)該()

題型:單項(xiàng)選擇題

為了協(xié)助改善企業(yè)的道德氛圍,內(nèi)部審計(jì)部門采取以下哪種行動(dòng)最為有效()Ⅰ.對(duì)企業(yè)內(nèi)部可能滋長不道德行為的正規(guī)和非正規(guī)流程進(jìn)行檢查Ⅱ.對(duì)員工、供應(yīng)商和客戶開展道德調(diào)查Ⅲ.評(píng)價(jià)員工對(duì)企業(yè)行為守則的了解程度和遵守情況

題型:單項(xiàng)選擇題