單項選擇題在多年聘請同一家會計師事務(wù)所之后,董事會決定聘請另一家事務(wù)所實施年度財務(wù)審計,以便降低年度審計費用。現(xiàn)在新事務(wù)所提議對公司各種經(jīng)營的成本/收益實施一次性審計。管理當(dāng)局要求首席審計執(zhí)行官對這一建議提出意見。管理當(dāng)局為評價這一建議應(yīng)考慮的額外標(biāo)準(zhǔn)不包括()

A.內(nèi)部審計人員現(xiàn)有的專業(yè)知識
B.被提議審計的總體成本
C.發(fā)揮本組織內(nèi)部專家作用的必要性
D.外部審計師對一次性審計想法的堅持


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1.單項選擇題內(nèi)部審計師認(rèn)為以下哪一項電子商務(wù)項目的風(fēng)險最低?()

A.具備符合本組織戰(zhàn)略的涵蓋電子商務(wù)系統(tǒng)的規(guī)劃、設(shè)計和實施的商業(yè)計劃的項目。
B.具備在風(fēng)險評估中考慮到政府和監(jiān)管規(guī)定以及其他外部因素的商業(yè)計劃的項目。
C.具備要求由外部供貨商提供主機服務(wù)的商業(yè)計劃的項目。
D.具備解決交易處理的準(zhǔn)確性和軟件安全性的商業(yè)計劃的項目。

2.單項選擇題下列哪項不可能是涉及到采購職能的鑒證(確認(rèn))業(yè)務(wù)目標(biāo)?()

A.確定采購可獲得的競爭性投標(biāo)是經(jīng)過審查和批準(zhǔn)的
B.對未經(jīng)授權(quán)的供應(yīng)商進(jìn)行背景調(diào)查
C.確保接收報告可獨立核實
D.確保收到的貨物適當(dāng)?shù)胤从吃诓少徲涗浿?/p>

5.單項選擇題為了保護數(shù)據(jù)中心的設(shè)備和人員,應(yīng)該應(yīng)用何種滅火系統(tǒng)?()

A.滅火器
B.哈龍氣
C.二氧化碳
D.自動噴水滅火系統(tǒng)

6.單項選擇題在風(fēng)險評估過程中,關(guān)于內(nèi)部審計師的行為的說法,不正確的是()

A.內(nèi)部審計師只負(fù)責(zé)風(fēng)險高的領(lǐng)域,不關(guān)注風(fēng)險低的領(lǐng)域
B.內(nèi)部審計部門的計劃必須建立在有記錄的風(fēng)險評估基礎(chǔ)上,并至少每年制定一次。
C.內(nèi)部審計師在確定年度工作計劃時運用風(fēng)險分析,風(fēng)險分析應(yīng)至少每年一次
D.在計劃制定過程中,必須考慮高級管理層和董事會的意見

8.單項選擇題審計結(jié)束后向被審計單位發(fā)送的事后調(diào)查問卷是一種旨在實現(xiàn)以下哪種目的的有效性機制?()

A.充實審計觀察結(jié)果
B.促進(jìn)審計部門的發(fā)展
C.改進(jìn)未來的審計業(yè)務(wù)
D.核證工藝流程

9.單項選擇題以下哪項內(nèi)容不是控制自我評估的結(jié)果()

A.各業(yè)務(wù)部門的管理層和員工在風(fēng)險評估和管理方面變的訓(xùn)練有素。
B.員工對所在業(yè)務(wù)部門的風(fēng)險和控制程序有了主人翁精神。
C.內(nèi)部審計部門不需要對已經(jīng)實施控制自我評估的業(yè)務(wù)部門開展風(fēng)險控制程序的評估工作。
D.總體監(jiān)測工作有了改善,而且可能實現(xiàn)持續(xù)改善。

10.單項選擇題某公司將一項價值為300萬元的食堂建設(shè)工程承包給第三方。以下最可能是該公司對第三方進(jìn)行審計的原因是()

A.根據(jù)雙方簽訂的合同可以對第三方進(jìn)行審計
B.公司將以成本加成的方式向承包商付款
C.審查成本估算的合理性
D.審查承包商是否將工程轉(zhuǎn)包

最新試題

在審計財務(wù)合約時,內(nèi)部審計人員了解到一位親戚向組織借了一大筆貸款,審計人員應(yīng)()

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根據(jù)《薩班斯-奧克斯利法案》,負(fù)責(zé)實施對于會計和審計事項的申訴的接受、保管和處理的是()

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審計人員往往對首席審計執(zhí)行官計劃進(jìn)行的改變有抵觸情緒,改變這種局面的最佳方式是()

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由于管理階層下達(dá)了很多優(yōu)先順序高的請求,內(nèi)部審計活動的資源不足以執(zhí)行年度審計計劃包含的所有承諾。首席審計執(zhí)行官最應(yīng)該采取以下哪項措施()

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在審查企業(yè)流程過程中,內(nèi)部審計師可以()

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某公司的在長久的改革后形成了良好的管理環(huán)境,在這種環(huán)境下內(nèi)部審計部門將()

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某內(nèi)部審計師在對組織的內(nèi)部控制進(jìn)行初步調(diào)查分析時估計內(nèi)部控制可能存在漏洞,那么該內(nèi)部審計師接下來應(yīng)該()

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要處理項目執(zhí)行過程中遇到的舞弊風(fēng)險,以下哪項陳述最恰當(dāng)?shù)卣f明了審計人員應(yīng)具備的能力()

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因為某種原因,內(nèi)部審計師A接替了內(nèi)部審計師B的工作繼續(xù)開展存貨的審計工作,為了保證審計工作的效果和效率,內(nèi)部審計師A應(yīng)該采取的措施是()

題型:單項選擇題

在對應(yīng)用程序身份驗證的例行程序進(jìn)行審計時,審計師確定,用以訪問某數(shù)據(jù)庫的用戶身份(ID)和密碼的組合儲存在源代碼中,而且該組合被用來驗證該數(shù)據(jù)庫的所有用戶。審計師極有可能將此種情況定為例外情況,這是因為()

題型:單項選擇題