A.業(yè)務(wù)性質(zhì)
B.復(fù)雜程度
C.風險狀況
D.管理水平
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A.1
B.2
C.3
D.4
A.實時查閱與被審計對象經(jīng)營活動有關(guān)的文件、資料等,包括電子數(shù)據(jù)。
B.參加或者列席保險機構(gòu)經(jīng)營管理的重要會議,參加相關(guān)業(yè)務(wù)培訓。
C.對可能被轉(zhuǎn)移、隱匿、篡改、毀棄的相關(guān)資料、資產(chǎn),有權(quán)采取相應(yīng)的保全措施。
D.向董事會或者管理層提出改進管理、提高效益的意見或建議。
A.設(shè)備
B.辦公場地
C.系統(tǒng)
D.以上都是
A.具備大學本科及以上學歷
B.無不良記錄
C.具有正直、客觀、廉潔、公正的職業(yè)操守
D.熟悉金融保險相關(guān)法律法規(guī)及內(nèi)部控制制度
A.15
B.25
C.35
D.45
A.5;3
B.5;4
C.5;5
D.5;6
最新試題
每年()前向中國保監(jiān)會提交上一年度的內(nèi)部審計工作報告,報告中應(yīng)包括公司年度審計工作計劃和內(nèi)部審計工作總結(jié)。
內(nèi)部審計部門應(yīng)根據(jù)法律法規(guī),結(jié)合公司發(fā)展戰(zhàn)略,在風險評估的基礎(chǔ)上,編制年度內(nèi)部審計計劃,審計重點、審計頻率和頻度應(yīng)與保險機構(gòu)()相適應(yīng)。
對于認真履職并發(fā)現(xiàn)()、()的內(nèi)部審計人員,經(jīng)審計委員會批準后,保險機構(gòu)可給予特別嘉獎。
內(nèi)部審計部門應(yīng)在實施必要的審計程序后,及時出具()。
()是指保險機構(gòu)設(shè)置專門的內(nèi)部審計機構(gòu)或部門,統(tǒng)一制定實施預(yù)算管理、人力資源管理、作業(yè)管理等內(nèi)部審計管理制度,其他各級機構(gòu)()可不再設(shè)置內(nèi)部審計部門和崗位。
實行()的保險集團()公司,其控股的保險子公司審計責任人應(yīng)由母公司派駐。
保險機構(gòu)董事和高級管理人員在組織實施內(nèi)部審計工作中有如下哪些情形的,中國保監(jiān)會將依照相關(guān)規(guī)定追究責任。()
內(nèi)部審計結(jié)果包括()或?qū)徲嫿ㄗh、咨詢活動結(jié)果等。
保險機構(gòu)應(yīng)建立獨立的內(nèi)部審計體系,內(nèi)部審計應(yīng)垂直管理,鼓勵有條件的保險機構(gòu)實行內(nèi)部審計集中化管理,進一步強化內(nèi)部審計體系的()。
()和()應(yīng)全面關(guān)注保險機構(gòu)的風險,以風險為導向組織實施內(nèi)部審計。