A.5;3
B.5;4
C.5;5
D.5;6
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A.擬定保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)內(nèi)部審計(jì)制度
B.編制年度內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃、內(nèi)部審計(jì)預(yù)算和人力資源計(jì)劃
C.向?qū)徲?jì)委員會(huì)報(bào)告,與管理層溝通,報(bào)告內(nèi)部審計(jì)工作進(jìn)展情況
D.實(shí)施年度內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃,跟蹤整改情況,開(kāi)展后續(xù)審計(jì)
A.指導(dǎo)編制保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)年度內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃、內(nèi)部審計(jì)預(yù)算和人力資源計(jì)劃
B.組織實(shí)施內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目,確保內(nèi)部審計(jì)質(zhì)量
C.向?qū)徲?jì)委員會(huì)報(bào)告,與管理層溝通,報(bào)告內(nèi)部審計(jì)工作進(jìn)展情況
D.及時(shí)向?qū)徲?jì)委員會(huì)或管理層報(bào)告內(nèi)部審計(jì)發(fā)現(xiàn)的重大問(wèn)題和重大風(fēng)險(xiǎn)隱患
A.大學(xué)本科以上學(xué)歷或者學(xué)士以上學(xué)位
B.從事審計(jì)、會(huì)計(jì)或財(cái)務(wù)工作5年以上或者金融工作8年以上,熟悉金融保險(xiǎn)業(yè)務(wù)
C.具有在企事業(yè)單位或者國(guó)家機(jī)關(guān)擔(dān)任領(lǐng)導(dǎo)或者管理職務(wù)的任職經(jīng)歷
D.中國(guó)保監(jiān)會(huì)關(guān)于高級(jí)管理人員任職資格的其他規(guī)定
A.審核保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)內(nèi)部審計(jì)管理制度并向董事會(huì)提出建議。
B.指導(dǎo)保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)內(nèi)部審計(jì)有效運(yùn)作,審核保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)年度內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃、內(nèi)部審計(jì)預(yù)算和人力資源計(jì)劃,并向董事會(huì)提出建議,董事會(huì)審議通過(guò)后負(fù)責(zé)管理實(shí)施。
C.審閱內(nèi)部審計(jì)工作報(bào)告,評(píng)估內(nèi)部審計(jì)工作的結(jié)果,督促重大問(wèn)題的整改。
D.評(píng)估審計(jì)責(zé)任人工作并向董事會(huì)提出意見(jiàn),至少每季度一次聽(tīng)取審計(jì)責(zé)任人關(guān)于審計(jì)工作進(jìn)展情況的報(bào)告。
A.1
B.2
C.3
D.4
最新試題
內(nèi)部審計(jì)部門(mén)和內(nèi)部審計(jì)人員履行職責(zé)時(shí)享有下列哪些權(quán)限?()
實(shí)行()的保險(xiǎn)集團(tuán)()公司,其控股的保險(xiǎn)子公司審計(jì)責(zé)任人應(yīng)由母公司派駐。
實(shí)行內(nèi)部審計(jì)集中化管理的保險(xiǎn)機(jī)構(gòu),通過(guò)應(yīng)用審計(jì)信息化平臺(tái)、提升內(nèi)部審計(jì)人員專(zhuān)業(yè)勝任能力、聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)承擔(dān)內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目等方式,基本滿(mǎn)足內(nèi)部審計(jì)業(yè)務(wù)需要的,專(zhuān)職內(nèi)部審計(jì)人員數(shù)量可適當(dāng)放寬至不低于保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)員工人數(shù)的()‰。
保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)董事和高級(jí)管理人員在組織實(shí)施內(nèi)部審計(jì)工作中有如下哪些情形的,中國(guó)保監(jiān)會(huì)將依照相關(guān)規(guī)定追究責(zé)任。()
保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)應(yīng)配備足夠數(shù)量的內(nèi)部審計(jì)人員,其中持有注冊(cè)內(nèi)部審計(jì)師、注冊(cè)會(huì)計(jì)師等證書(shū)或具有與會(huì)計(jì)、審計(jì)、信息技術(shù)、投資等內(nèi)審工作相關(guān)的中級(jí)以上專(zhuān)業(yè)技術(shù)資格的人員應(yīng)不低于專(zhuān)職內(nèi)部審計(jì)人員的()%。
保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)在內(nèi)部審計(jì)工作中履行的職責(zé),包括但不限于以下哪些內(nèi)容?()
內(nèi)部審計(jì)人員應(yīng)履行法律法規(guī)賦予的職責(zé)和權(quán)力,通過(guò)后續(xù)審計(jì)跟蹤評(píng)價(jià)被審計(jì)單位管理層所采取的糾正措施是否()、()、(),并可將后續(xù)審計(jì)作為下次審計(jì)工作的一部分。
()是指保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)分級(jí)設(shè)置獨(dú)立的內(nèi)部審計(jì)部門(mén),總部對(duì)各級(jí)內(nèi)部審計(jì)部門(mén)進(jìn)行統(tǒng)一管理和計(jì)劃安排,各級(jí)內(nèi)部審計(jì)部門(mén)分級(jí)承擔(dān)內(nèi)部審計(jì)職責(zé)并上報(bào)審計(jì)結(jié)果。
內(nèi)部審計(jì)部門(mén)應(yīng)在實(shí)施必要的審計(jì)程序后,及時(shí)出具()。
內(nèi)部審計(jì)結(jié)果包括()或?qū)徲?jì)建議、咨詢(xún)活動(dòng)結(jié)果等。