多項選擇題鼓勵內(nèi)部審計人員在不承擔管理職責的前提下,充分發(fā)揮獨立、客觀、專業(yè)的優(yōu)勢,通過提供()等咨詢活動,改善保險機構的業(yè)務活動、內(nèi)部控制和風險管理。
A.建議
B.培訓
C.增值服務
D.教育
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
1.單項選擇題內(nèi)部審計部門應建立健全內(nèi)部審計檔案管理制度,整理、立卷、定期交檔案管理部門或者檔案工作人員集中妥善保管內(nèi)部審計檔案資料,自審計報告之日起計算,不得少于()年。
A.1
B.2
C.3
D.4
E.5
3.多項選擇題審計報告應當符合以下哪些要求?()
A.審計范圍
B.審計內(nèi)容
C.審計方法
D.審計依據(jù)
5.填空題按照項目審計方案,運用()、()、()、()、()、()、計算和分析程序等方法,獲取相關、可靠和充分的審計證據(jù),并在審計工作底稿中記錄審計程序執(zhí)行過程、審計證據(jù)與結論。
最新試題
被審計對象有下列哪些情形之一的,保險機構應及時制止,嚴肅處理有關單位和人員,并追究相關人員管理責任和間接責任。()
題型:多項選擇題
內(nèi)部審計部門應在實施必要的審計程序后,及時出具()。
題型:填空題
內(nèi)部審計部門應根據(jù)法律法規(guī),結合公司發(fā)展戰(zhàn)略,在風險評估的基礎上,編制年度內(nèi)部審計計劃,審計重點、審計頻率和頻度應與保險機構()相適應。
題型:多項選擇題
保險機構內(nèi)部審計部門履行的職責,包括但不限于以下哪些內(nèi)容?()
題型:多項選擇題
()應建立健全審計報告分級復核制度,明確規(guī)定各級復核人員的要求和責任。
題型:填空題
內(nèi)部審計部門和內(nèi)部審計人員履職所需的資源,包括經(jīng)審計委員會批準的內(nèi)部審計預算和人力資源計劃,以及必要的()等。
題型:單項選擇題
實行()的保險集團()公司,其控股的保險子公司審計責任人應由母公司派駐。
題型:填空題
內(nèi)部審計人員應充分運用()原則,考慮差異或者缺陷的性質、數(shù)量等因素,合理確定重要性水平。
題型:填空題
內(nèi)部審計部門和內(nèi)部審計人員履行職責時享有下列哪些權限?()
題型:多項選擇題
按照項目審計方案,運用()、()、()、()、()、()、計算和分析程序等方法,獲取相關、可靠和充分的審計證據(jù),并在審計工作底稿中記錄審計程序執(zhí)行過程、審計證據(jù)與結論。
題型:填空題