填空題實(shí)行()的保險(xiǎn)集團(tuán)()公司,其控股的保險(xiǎn)子公司審計(jì)責(zé)任人應(yīng)由母公司派駐。

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2.多項(xiàng)選擇題內(nèi)部審計(jì)部門和內(nèi)部審計(jì)人員履行職責(zé)時(shí)享有下列哪些權(quán)限?()

A.實(shí)時(shí)查閱與被審計(jì)對(duì)象經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的文件、資料等,包括電子數(shù)據(jù)。
B.參加或者列席保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)管理的重要會(huì)議,參加相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
C.對(duì)可能被轉(zhuǎn)移、隱匿、篡改、毀棄的相關(guān)資料、資產(chǎn),有權(quán)采取相應(yīng)的保全措施。
D.向董事會(huì)或者管理層提出改進(jìn)管理、提高效益的意見(jiàn)或建議。

4.多項(xiàng)選擇題內(nèi)部審計(jì)人員應(yīng)具備哪些相應(yīng)的專業(yè)從業(yè)資格?()

A.具備大學(xué)本科及以上學(xué)歷
B.無(wú)不良記錄
C.具有正直、客觀、廉潔、公正的職業(yè)操守
D.熟悉金融保險(xiǎn)相關(guān)法律法規(guī)及內(nèi)部控制制度

最新試題

按照項(xiàng)目審計(jì)方案,運(yùn)用()、()、()、()、()、()、計(jì)算和分析程序等方法,獲取相關(guān)、可靠和充分的審計(jì)證據(jù),并在審計(jì)工作底稿中記錄審計(jì)程序執(zhí)行過(guò)程、審計(jì)證據(jù)與結(jié)論。

題型:填空題

內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)省級(jí)分公司及其分支機(jī)構(gòu)的審計(jì)報(bào)告,由省級(jí)分公司在報(bào)告完成后()個(gè)工作日內(nèi)報(bào)送當(dāng)?shù)乇1O(jiān)局。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)應(yīng)在董事會(huì)下設(shè)立審計(jì)委員會(huì),審計(jì)委員會(huì)成員由不少于()名不在管理層任職的董事組成。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)在內(nèi)部審計(jì)工作中履行的職責(zé),包括但不限于以下哪些內(nèi)容?()

題型:多項(xiàng)選擇題

審計(jì)報(bào)告應(yīng)當(dāng)符合以下哪些要求?()

題型:多項(xiàng)選擇題

對(duì)于認(rèn)真履職并發(fā)現(xiàn)()、()的內(nèi)部審計(jì)人員,經(jīng)審計(jì)委員會(huì)批準(zhǔn)后,保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)可給予特別嘉獎(jiǎng)。

題型:填空題

實(shí)行內(nèi)部審計(jì)集中化管理的保險(xiǎn)機(jī)構(gòu),通過(guò)應(yīng)用審計(jì)信息化平臺(tái)、提升內(nèi)部審計(jì)人員專業(yè)勝任能力、聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)承擔(dān)內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目等方式,基本滿足內(nèi)部審計(jì)業(yè)務(wù)需要的,專職內(nèi)部審計(jì)人員數(shù)量可適當(dāng)放寬至不低于保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)員工人數(shù)的()‰。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

實(shí)施內(nèi)部審計(jì)的人員不得少于()人。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

實(shí)行()的保險(xiǎn)集團(tuán)()公司,其控股的保險(xiǎn)子公司審計(jì)責(zé)任人應(yīng)由母公司派駐。

題型:填空題

內(nèi)部審計(jì)人員應(yīng)充分運(yùn)用()原則,考慮差異或者缺陷的性質(zhì)、數(shù)量等因素,合理確定重要性水平。

題型:填空題