A.制度化
B.集中化
C.法制化
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A.真實性
B.可靠性
C.獨立性
D.公允性
A.20
B.30
C.40
D.50
A.專業(yè)知識
B.法律法規(guī)
C.技術(shù)方法
D.審計實務(wù)
A.繼續(xù)教育
B.培訓
C.考核評價
D.激勵約束
最新試題
內(nèi)部審計機構(gòu)對省級分公司及其分支機構(gòu)的審計報告,由省級分公司在報告完成后()個工作日內(nèi)報送當?shù)乇1O(jiān)局。
內(nèi)部審計人員應(yīng)履行法律法規(guī)賦予的職責和權(quán)力,通過后續(xù)審計跟蹤評價被審計單位管理層所采取的糾正措施是否()、()、(),并可將后續(xù)審計作為下次審計工作的一部分。
內(nèi)部審計部門應(yīng)建立健全內(nèi)部審計檔案管理制度,整理、立卷、定期交檔案管理部門或者檔案工作人員集中妥善保管內(nèi)部審計檔案資料,自審計報告之日起計算,不得少于()年。
保險機構(gòu)應(yīng)建立獨立的內(nèi)部審計體系,內(nèi)部審計應(yīng)垂直管理,鼓勵有條件的保險機構(gòu)實行內(nèi)部審計集中化管理,進一步強化內(nèi)部審計體系的()。
每年()前向中國保監(jiān)會提交上一年度的內(nèi)部審計工作報告,報告中應(yīng)包括公司年度審計工作計劃和內(nèi)部審計工作總結(jié)。
保險機構(gòu)董事會審計委員會在內(nèi)部審計工作中履行的職責,包括但不限于以下哪些內(nèi)容?()
實行()的保險集團()公司,其控股的保險子公司審計責任人應(yīng)由母公司派駐。
內(nèi)部審計部門和內(nèi)部審計人員履行職責時享有下列哪些權(quán)限?()
()和()應(yīng)全面關(guān)注保險機構(gòu)的風險,以風險為導向組織實施內(nèi)部審計。
保險機構(gòu)審計責任人履行的職責,包括但不限于以下哪些內(nèi)容?()