填空題內(nèi)部審計人員應(yīng)充分運(yùn)用()原則,考慮差異或者缺陷的性質(zhì)、數(shù)量等因素,合理確定重要性水平。

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5.多項(xiàng)選擇題內(nèi)部審計部門和內(nèi)部審計人員履行職責(zé)時享有下列哪些權(quán)限?()

A.實(shí)時查閱與被審計對象經(jīng)營活動有關(guān)的文件、資料等,包括電子數(shù)據(jù)。
B.參加或者列席保險機(jī)構(gòu)經(jīng)營管理的重要會議,參加相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
C.對可能被轉(zhuǎn)移、隱匿、篡改、毀棄的相關(guān)資料、資產(chǎn),有權(quán)采取相應(yīng)的保全措施。
D.向董事會或者管理層提出改進(jìn)管理、提高效益的意見或建議。

7.多項(xiàng)選擇題內(nèi)部審計人員應(yīng)具備哪些相應(yīng)的專業(yè)從業(yè)資格?()

A.具備大學(xué)本科及以上學(xué)歷
B.無不良記錄
C.具有正直、客觀、廉潔、公正的職業(yè)操守
D.熟悉金融保險相關(guān)法律法規(guī)及內(nèi)部控制制度

10.多項(xiàng)選擇題保險機(jī)構(gòu)內(nèi)部審計部門履行的職責(zé),包括但不限于以下哪些內(nèi)容?()

A.擬定保險機(jī)構(gòu)內(nèi)部審計制度
B.編制年度內(nèi)部審計計劃、內(nèi)部審計預(yù)算和人力資源計劃
C.向?qū)徲嬑瘑T會報告,與管理層溝通,報告內(nèi)部審計工作進(jìn)展情況
D.實(shí)施年度內(nèi)部審計計劃,跟蹤整改情況,開展后續(xù)審計

最新試題

內(nèi)部審計結(jié)果包括()或?qū)徲嫿ㄗh、咨詢活動結(jié)果等。

題型:多項(xiàng)選擇題

審計責(zé)任人應(yīng)在任職前取得中國保監(jiān)會核準(zhǔn)的任職資格,符合以下哪些條件?()

題型:多項(xiàng)選擇題

內(nèi)部審計人員應(yīng)履行法律法規(guī)賦予的職責(zé)和權(quán)力,通過后續(xù)審計跟蹤評價被審計單位管理層所采取的糾正措施是否()、()、(),并可將后續(xù)審計作為下次審計工作的一部分。

題型:填空題

保險機(jī)構(gòu)內(nèi)部審計部門履行的職責(zé),包括但不限于以下哪些內(nèi)容?()

題型:多項(xiàng)選擇題

()和()應(yīng)全面關(guān)注保險機(jī)構(gòu)的風(fēng)險,以風(fēng)險為導(dǎo)向組織實(shí)施內(nèi)部審計。

題型:填空題

被審計對象有下列哪些情形之一的,保險機(jī)構(gòu)應(yīng)及時制止,嚴(yán)肅處理有關(guān)單位和人員,并追究相關(guān)人員管理責(zé)任和間接責(zé)任。()

題型:多項(xiàng)選擇題

內(nèi)部審計部門和內(nèi)部審計人員履行職責(zé)時享有下列哪些權(quán)限?()

題型:多項(xiàng)選擇題

內(nèi)部審計部門應(yīng)建立健全內(nèi)部審計檔案管理制度,整理、立卷、定期交檔案管理部門或者檔案工作人員集中妥善保管內(nèi)部審計檔案資料,自審計報告之日起計算,不得少于()年。

題型:單項(xiàng)選擇題

鼓勵內(nèi)部審計人員在不承擔(dān)管理職責(zé)的前提下,充分發(fā)揮獨(dú)立、客觀、專業(yè)的優(yōu)勢,通過提供()等咨詢活動,改善保險機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)活動、內(nèi)部控制和風(fēng)險管理。

題型:多項(xiàng)選擇題

規(guī)模較小或?qū)嵭校ǎ┕芾淼谋kU公司省級及以下分支機(jī)構(gòu),在滿足內(nèi)部審計工作需要的前提下,可不再設(shè)置單獨(dú)的審計部門或崗位。

題型:單項(xiàng)選擇題