A.拒絕或者不配合內(nèi)部審計工作
B.拒絕、拖延提供與內(nèi)部審計事項有關(guān)的資料
C.提供資料不真實、不完整的
D.打擊報復(fù)或陷害審計人員
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A.保險機(jī)構(gòu)董事會未按照《保險機(jī)構(gòu)內(nèi)部審計工作規(guī)范》第十三條有效履行職責(zé)的,中國保監(jiān)會將追究保險機(jī)構(gòu)董事會相關(guān)人員責(zé)任。
B.保險機(jī)構(gòu)審計委員會未按照《保險機(jī)構(gòu)內(nèi)部審計工作規(guī)范》第十六條有效履行職責(zé)的,中國保監(jiān)會將追究審計委員會成員的責(zé)任。
C.保險機(jī)構(gòu)審計責(zé)任人未按照《保險機(jī)構(gòu)內(nèi)部審計工作規(guī)范》第十九條有效履行職責(zé)的,中國保監(jiān)會將追究其責(zé)任。
D.保險機(jī)構(gòu)總經(jīng)理未按照《保險機(jī)構(gòu)內(nèi)部審計工作規(guī)范》第二十二條有效履行職責(zé)的,中國保監(jiān)會將追究其責(zé)任。
A.3
B.7
C.10
D.15
A.4月15日
B.5月15日
C.6月15日
D.7月15日
A.審計結(jié)論
B.審計范圍
C.審計依據(jù)
D.審計意見
最新試題
()是指保險機(jī)構(gòu)設(shè)置專門的內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)或部門,統(tǒng)一制定實施預(yù)算管理、人力資源管理、作業(yè)管理等內(nèi)部審計管理制度,其他各級機(jī)構(gòu)()可不再設(shè)置內(nèi)部審計部門和崗位。
保險機(jī)構(gòu)應(yīng)建立獨立的內(nèi)部審計體系,內(nèi)部審計應(yīng)垂直管理,鼓勵有條件的保險機(jī)構(gòu)實行內(nèi)部審計集中化管理,進(jìn)一步強化內(nèi)部審計體系的()。
實施內(nèi)部審計的人員不得少于()人。
()和()應(yīng)全面關(guān)注保險機(jī)構(gòu)的風(fēng)險,以風(fēng)險為導(dǎo)向組織實施內(nèi)部審計。
保險機(jī)構(gòu)內(nèi)部審計部門履行的職責(zé),包括但不限于以下哪些內(nèi)容?()
保險機(jī)構(gòu)應(yīng)配備足夠數(shù)量的內(nèi)部審計人員,專職內(nèi)部審計人員數(shù)量原則上應(yīng)不低于保險機(jī)構(gòu)員工人數(shù)的()‰,且配備專職內(nèi)部審計人員不少于()名。
保險機(jī)構(gòu)董事會和管理層應(yīng)采取有效措施,確保()得以充分利用。
每年()前向中國保監(jiān)會提交上一年度的內(nèi)部審計工作報告,報告中應(yīng)包括公司年度審計工作計劃和內(nèi)部審計工作總結(jié)。
規(guī)模較小或?qū)嵭校ǎ┕芾淼谋kU公司省級及以下分支機(jī)構(gòu),在滿足內(nèi)部審計工作需要的前提下,可不再設(shè)置單獨的審計部門或崗位。
內(nèi)部審計人員應(yīng)履行法律法規(guī)賦予的職責(zé)和權(quán)力,通過后續(xù)審計跟蹤評價被審計單位管理層所采取的糾正措施是否()、()、(),并可將后續(xù)審計作為下次審計工作的一部分。