單項選擇題關(guān)于審計證據(jù)下列說法正確的是:()

A.親自觀察為應收賬款存在提供最可信證據(jù)。
B.采購訂單是支付已收到貨物的相關(guān)證據(jù)。
C.在樣本基礎上得出有關(guān)總體的適當結(jié)論要求樣本是總體的代表。
D.原件的復印件比原件更可信。


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2.單項選擇題下列關(guān)于統(tǒng)計過程控制(SPC)的內(nèi)部審計含義的描述最準確的是:()

A.強化了風險優(yōu)先級。
B.高級管理人員能夠進行限制測試。
C.意識到隨機變量始終存在。
D.識別控制缺陷可能出現(xiàn)的趨勢。

3.單項選擇題甲公司是通過網(wǎng)絡進行零售的一家企業(yè),在網(wǎng)上零售業(yè)務中,內(nèi)部審計的咨詢功能定位于發(fā)現(xiàn)接受訂單和發(fā)貨流程中可能會增加流程時間缺陷。在對管理工作流程的初步審查中,內(nèi)部審計師注意到加公司減少重復勞動傷害的決議并未得到執(zhí)行。那么內(nèi)部審計師最好應該:()

A.向人力資源部門提出建議。
B.將問題記錄在審計底稿中,但不向顧客報告。
C.這個問題不會引起嚴重的經(jīng)濟風險,不應將其包含在審計目標中。
D.和相關(guān)管理人員討論這個問題,除非客戶同意修訂項目目標否則不將問題添加到審計目標中。

4.單項選擇題內(nèi)部審計師在審查企業(yè)流程過程中可以采取的行動是:()

A.對流程設計中設置合理的控制點提出建議。
B.設計被審計單位控制制度。
C.代替被審計管理層做決定。
D.執(zhí)行被審計單位的具體事務。

最新試題

以下哪項是獲得繼續(xù)職業(yè)教育的適當途徑()Ⅰ.在當?shù)豂IA培訓活動上講課Ⅱ.參加內(nèi)部審計會議和研討會Ⅲ.執(zhí)行特殊審計和咨詢工作Ⅳ.參與內(nèi)部審計研究項目

題型:單項選擇題

內(nèi)部審計章程應該做到以下哪些方面()

題型:單項選擇題

作為年度風險評估的一部分,國家培訓公司的首席審計執(zhí)行官與董事會主席和幾個高層管理人員見面以了解他們對近期和遠期組織目標、已確定的業(yè)務風險的觀點。在準備會面的時候,首席審計執(zhí)行官會發(fā)現(xiàn)哪項行動有用()

題型:單項選擇題

要處理項目執(zhí)行過程中遇到的舞弊風險,以下哪項陳述最恰當?shù)卣f明了審計人員應具備的能力()

題型:單項選擇題

為了提高運營的效率和正確性,某連鎖機構(gòu)決定在全國12個連鎖窗口實行自動化支付系統(tǒng),內(nèi)部審計師在審查該系統(tǒng)的有效性時,應該重點關(guān)注的是()

題型:單項選擇題

某公司的在長久的改革后形成了良好的管理環(huán)境,在這種環(huán)境下內(nèi)部審計部門將()

題型:單項選擇題

某大型投資組織聘用了一位首席風險官(CRO),負責組織風險管理流程。以下哪些人應該對審計計劃中用到的風險進行優(yōu)先排序()

題型:單項選擇題

由于管理階層下達了很多優(yōu)先順序高的請求,內(nèi)部審計活動的資源不足以執(zhí)行年度審計計劃包含的所有承諾。首席審計執(zhí)行官最應該采取以下哪項措施()

題型:單項選擇題

在符合性測試過程中審計師需要做出多項決定,以下哪項內(nèi)容的決定要求審計師做出的判斷最多()

題型:單項選擇題

以下哪種條件是成功的變革管理所必需的()Ⅰ.果斷作出決定并采取必要措施Ⅱ.組織的傳統(tǒng)受到尊重Ⅲ.變革帶來提高或改良Ⅳ.內(nèi)部和外部交流得到控制

題型:單項選擇題