單項選擇題下列關(guān)于統(tǒng)計過程控制(SPC)的內(nèi)部審計含義的描述最準(zhǔn)確的是:()

A.強化了風(fēng)險優(yōu)先級。
B.高級管理人員能夠進(jìn)行限制測試。
C.意識到隨機變量始終存在。
D.識別控制缺陷可能出現(xiàn)的趨勢。


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1.單項選擇題甲公司是通過網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行零售的一家企業(yè),在網(wǎng)上零售業(yè)務(wù)中,內(nèi)部審計的咨詢功能定位于發(fā)現(xiàn)接受訂單和發(fā)貨流程中可能會增加流程時間缺陷。在對管理工作流程的初步審查中,內(nèi)部審計師注意到加公司減少重復(fù)勞動傷害的決議并未得到執(zhí)行。那么內(nèi)部審計師最好應(yīng)該:()

A.向人力資源部門提出建議。
B.將問題記錄在審計底稿中,但不向顧客報告。
C.這個問題不會引起嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì)風(fēng)險,不應(yīng)將其包含在審計目標(biāo)中。
D.和相關(guān)管理人員討論這個問題,除非客戶同意修訂項目目標(biāo)否則不將問題添加到審計目標(biāo)中。

2.單項選擇題內(nèi)部審計師在審查企業(yè)流程過程中可以采取的行動是:()

A.對流程設(shè)計中設(shè)置合理的控制點提出建議。
B.設(shè)計被審計單位控制制度。
C.代替被審計管理層做決定。
D.執(zhí)行被審計單位的具體事務(wù)。

4.單項選擇題新設(shè)立的內(nèi)部審計活動,進(jìn)行初步的風(fēng)險評估,發(fā)現(xiàn)該組織沒有適當(dāng)?shù)娘L(fēng)險管理流程。根據(jù)國際內(nèi)部審計師協(xié)會的國際專業(yè)實務(wù)框架,下列作出的適當(dāng)反應(yīng)的是:()

A.內(nèi)部審計部門應(yīng)就建立這樣一個流程向管理層提出建議。
B.內(nèi)部審計部門應(yīng)考慮缺乏風(fēng)險管理過程是一個危險信號,并應(yīng)安排關(guān)于舞弊的研討會。
C.內(nèi)部審計部門應(yīng)認(rèn)識到,建立風(fēng)險管理政策的決定權(quán)屬于管理層,不在內(nèi)部審計的工作范圍之內(nèi)。
D.內(nèi)部審計主管應(yīng)就違反風(fēng)險管理法規(guī)事項尋求律師的意見。

5.單項選擇題現(xiàn)今內(nèi)部審計師經(jīng)常涉及大量潛在的道德困境,而內(nèi)部審計師協(xié)會的《道德標(biāo)準(zhǔn)》明確提及的并不囊括一切這類問題。若審計人員遇到類似的道德困境,其應(yīng)當(dāng):()

A.從獨立律師那兒獲得建議,以確定潛在行為導(dǎo)致的個人后果;
B.考慮所有受影響的方面以及潛在行為后果,按照內(nèi)部審計目標(biāo)以及內(nèi)部審計師協(xié)會的《道德標(biāo)準(zhǔn)》中相關(guān)內(nèi)涵開展行動;
C.在決定作出行動之前尋求審計委員會的指導(dǎo);
D.遵循組織采用的《道德標(biāo)準(zhǔn)》采取行動,而不論該行為是否背離內(nèi)部審計師協(xié)會的《道德標(biāo)準(zhǔn)》。

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因為某種原因,內(nèi)部審計師A接替了內(nèi)部審計師B的工作繼續(xù)開展存貨的審計工作,為了保證審計工作的效果和效率,內(nèi)部審計師A應(yīng)該采取的措施是()

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某組織內(nèi)部審計活動的首席審計執(zhí)行官在沒有高級管理層特定批準(zhǔn)的情況下應(yīng)該有權(quán)力做下列哪些事情()Ⅰ.改變已批準(zhǔn)的審計計劃應(yīng)對范圍限制Ⅱ.實施審計計劃,包括咨詢審計Ⅲ.與董事會會面,沒有高級管理層在場Ⅳ.分派一位內(nèi)部審計師參與某領(lǐng)域的確認(rèn)業(yè)務(wù),該審計師在前一年在該領(lǐng)域被雇傭,但不披露這一行動

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某內(nèi)部審計師根據(jù)業(yè)務(wù)銷售額的變動發(fā)現(xiàn),銷售部門經(jīng)理為了多賺取獎金,可能通過裝運劣質(zhì)商品來虛增銷售額。并且內(nèi)部審計師懷疑,被退回的有缺陷的產(chǎn)品沒有得到全面修復(fù)又作為新產(chǎn)品銷售給其他顧客。以下審計程序在確定是否發(fā)生這樣的發(fā)貨行為方面效果最差的是()

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