單項(xiàng)選擇題某公司一些高層管理人員提出一個(gè)問題:內(nèi)部審計(jì)部門是否應(yīng)該向新成立的質(zhì)檢部門報(bào)告,成為公司內(nèi)部全面質(zhì)量管理過程的一個(gè)組成部分,首席審計(jì)執(zhí)行官已審查了質(zhì)檢經(jīng)理所提議的質(zhì)檢標(biāo)準(zhǔn)和計(jì)劃。首席審計(jì)執(zhí)行官在回答高層管理人員提出的問題時(shí)應(yīng)該包括以下哪項(xiàng)內(nèi)容()

A.在公司內(nèi)部對(duì)適用的內(nèi)部審計(jì)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行修改,以便內(nèi)審標(biāo)準(zhǔn)與質(zhì)檢標(biāo)準(zhǔn)保持一致。
B.修改對(duì)新員工的資歷要求,增加質(zhì)檢經(jīng)驗(yàn)要求。
C.估算取消內(nèi)部審計(jì)部門所能節(jié)約的部門費(fèi)用。
D.確認(rèn)可以與質(zhì)檢部門開展哪些恰當(dāng)?shù)穆?lián)絡(luò)活動(dòng),以保證審計(jì)時(shí)間表與總體審計(jì)職責(zé)的協(xié)調(diào)。


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1.單項(xiàng)選擇題以下哪種做法可以最有效地使審計(jì)師提高電腦化財(cái)務(wù)和經(jīng)營(yíng)信息的可靠性和有效性?()

A.確定信息系統(tǒng)是否為管理人員提供了及時(shí)的信息。
B.確定信息系統(tǒng)是否提供了完整的信息。
C.確定對(duì)記錄保持和報(bào)告過程的控制是否充分有效。
D.確定信息系統(tǒng)提供的數(shù)據(jù)是否符合外部要求。

2.單項(xiàng)選擇題當(dāng)首席審計(jì)執(zhí)行官和內(nèi)部審計(jì)師熟悉組織經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和流程時(shí),最可能的結(jié)果是什么?()

A.年度審計(jì)計(jì)劃將包括更多的業(yè)務(wù)
B.業(yè)務(wù)主管將抵制妨礙其部門目標(biāo)的行為
C.年度審計(jì)計(jì)劃將包含更高比例的保證業(yè)務(wù)
D.內(nèi)部審計(jì)將增加組織價(jià)值

3.單項(xiàng)選擇題對(duì)業(yè)務(wù)的內(nèi)部審計(jì)活動(dòng)計(jì)劃的任何重要改變,應(yīng)該得到最高層的批準(zhǔn)是()

A.首席審計(jì)執(zhí)行官
B.首席執(zhí)行官
C.高級(jí)管理層
D.董事會(huì)

4.單項(xiàng)選擇題一項(xiàng)審計(jì)計(jì)劃是擬在高風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)進(jìn)行特殊審計(jì),首席審計(jì)執(zhí)行官(CAE)確定現(xiàn)有工作人員不具備必要的技能來(lái)執(zhí)行任務(wù)。那么對(duì)于審計(jì)計(jì)劃來(lái)說(shuō),與標(biāo)準(zhǔn)一致的最好的行動(dòng)路線是什么?()

A.將審計(jì)作為一個(gè)培訓(xùn)的機(jī)會(huì),并讓審計(jì)人員知道審計(jì)是被執(zhí)行的
B.因?yàn)槿鄙俦匾募寄埽圆粓?zhí)行審計(jì)
C.執(zhí)行審核但限制范圍的技能缺乏
D.考慮使用外部資源來(lái)補(bǔ)充所需的知識(shí),技能和學(xué)科并完成任務(wù)

最新試題

內(nèi)部審計(jì)師在承接設(shè)計(jì)業(yè)績(jī)考評(píng)體系的咨詢工作時(shí),以下哪項(xiàng)活動(dòng)不能在該咨詢業(yè)務(wù)的過程中得到展開()

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內(nèi)部審計(jì)章程應(yīng)該做到以下哪些方面()

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根據(jù)《薩班斯-奧克斯利法案》,負(fù)責(zé)實(shí)施對(duì)于會(huì)計(jì)和審計(jì)事項(xiàng)的申訴的接受、保管和處理的是()

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要處理項(xiàng)目執(zhí)行過程中遇到的舞弊風(fēng)險(xiǎn),以下哪項(xiàng)陳述最恰當(dāng)?shù)卣f(shuō)明了審計(jì)人員應(yīng)具備的能力()

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為了提高運(yùn)營(yíng)的效率和正確性,某連鎖機(jī)構(gòu)決定在全國(guó)12個(gè)連鎖窗口實(shí)行自動(dòng)化支付系統(tǒng),內(nèi)部審計(jì)師在審查該系統(tǒng)的有效性時(shí),應(yīng)該重點(diǎn)關(guān)注的是()

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某大型投資組織聘用了一位首席風(fēng)險(xiǎn)官(CRO),負(fù)責(zé)組織風(fēng)險(xiǎn)管理流程。以下哪些人應(yīng)該對(duì)審計(jì)計(jì)劃中用到的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行優(yōu)先排序()

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作為年度風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的一部分,國(guó)家培訓(xùn)公司的首席審計(jì)執(zhí)行官與董事會(huì)主席和幾個(gè)高層管理人員見面以了解他們對(duì)近期和遠(yuǎn)期組織目標(biāo)、已確定的業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的觀點(diǎn)。在準(zhǔn)備會(huì)面的時(shí)候,首席審計(jì)執(zhí)行官會(huì)發(fā)現(xiàn)哪項(xiàng)行動(dòng)有用()

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審計(jì)委員會(huì)的主席將一份對(duì)公司所處的行業(yè)有重大影響的問題報(bào)告交給了首席審計(jì)執(zhí)行官,要求內(nèi)部審計(jì)部門針對(duì)報(bào)告所列的問題在公司范圍內(nèi)進(jìn)行審計(jì),并告知審計(jì)委員會(huì)主席該報(bào)告是否與公司有關(guān)。首席審計(jì)執(zhí)行官應(yīng)該如何應(yīng)對(duì)()

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某金融機(jī)構(gòu)的內(nèi)部審計(jì)師對(duì)貸款委員會(huì)批準(zhǔn)的50筆貸款業(yè)務(wù)審計(jì)后發(fā)現(xiàn),其中有5筆貸款超過了原來(lái)的批準(zhǔn)額度。審計(jì)師采取下列哪項(xiàng)行動(dòng)是合適的()

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在符合性測(cè)試過程中審計(jì)師需要做出多項(xiàng)決定,以下哪項(xiàng)內(nèi)容的決定要求審計(jì)師做出的判斷最多()

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