A.年度審計計劃將包括更多的業(yè)務
B.業(yè)務主管將抵制妨礙其部門目標的行為
C.年度審計計劃將包含更高比例的保證業(yè)務
D.內(nèi)部審計將增加組織價值
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A.首席審計執(zhí)行官
B.首席執(zhí)行官
C.高級管理層
D.董事會
A.將審計作為一個培訓的機會,并讓審計人員知道審計是被執(zhí)行的
B.因為缺少必要的技能,所以不執(zhí)行審計
C.執(zhí)行審核但限制范圍的技能缺乏
D.考慮使用外部資源來補充所需的知識,技能和學科并完成任務
A.規(guī)避和驗收
B.控制和轉移
C.控制和驗收
D.規(guī)避和轉移
根據(jù)《標準》,評估團隊在對內(nèi)部審計活動進行外部評估時必須針對以下哪些方面發(fā)表意見?()
Ⅰ.遵守《標準》和《I I A 職業(yè)道德規(guī)范》;
Ⅱ.持續(xù)改進活動的有效性;
Ⅲ.內(nèi)部審計客戶和其他利益相關方的反饋意見;
Ⅳ.內(nèi)部審計活動管理程序的效率和效果。
A.只有Ⅰ是對的
B.只有Ⅲ是對的
C.只有Ⅰ和Ⅱ是對的
D.只有Ⅱ和Ⅳ是對的
A.公司控制機制包括內(nèi)部和外部機制。
B.對管理層的補償制度是公司控制架構的組成部分。
C.因實施員工股票期權或獎金而導致的股東財富稀釋是公司治理問題。
D.說到底應該由首席審計執(zhí)行官為公司治理承擔責任。
最新試題
由于管理階層下達了很多優(yōu)先順序高的請求,內(nèi)部審計活動的資源不足以執(zhí)行年度審計計劃包含的所有承諾。首席審計執(zhí)行官最應該采取以下哪項措施()
應該認識到營銷內(nèi)部審計最重要的宣傳活動應貫穿于內(nèi)部審計師與客戶的所有交往中,每名審計師應在心中牢記宣傳審計活動,以下哪項列示了宣傳手冊的特點()
某內(nèi)部審計師精通數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)的信息技術知識,則該內(nèi)部審計員可以()
審計人員往往對首席審計執(zhí)行官計劃進行的改變有抵觸情緒,改變這種局面的最佳方式是()
某內(nèi)部審計師在對組織的內(nèi)部控制進行初步調查分析時估計內(nèi)部控制可能存在漏洞,那么該內(nèi)部審計師接下來應該()
內(nèi)部審計章程應該做到以下哪些方面()
為了提高運營的效率和正確性,某連鎖機構決定在全國12個連鎖窗口實行自動化支付系統(tǒng),內(nèi)部審計師在審查該系統(tǒng)的有效性時,應該重點關注的是()
內(nèi)部審計發(fā)現(xiàn)供應商違反了保密規(guī)定,進而懷疑公司在信息安全方面存在漏洞。盡管內(nèi)部審計師向管理層提出兩者之間高度相關,但是管理層仍然認為繼續(xù)和供應商合作的收益大于風險。在這種情況下首席執(zhí)行審計師應該()
以下哪種條件是成功的變革管理所必需的()Ⅰ.果斷作出決定并采取必要措施Ⅱ.組織的傳統(tǒng)受到尊重Ⅲ.變革帶來提高或改良Ⅳ.內(nèi)部和外部交流得到控制
某金融機構的內(nèi)部審計師對貸款委員會批準的50筆貸款業(yè)務審計后發(fā)現(xiàn),其中有5筆貸款超過了原來的批準額度。審計師采取下列哪項行動是合適的()