單項(xiàng)選擇題組織董事會(huì)已聘請(qǐng)會(huì)計(jì)事務(wù)所進(jìn)行財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì),在評(píng)估會(huì)計(jì)事務(wù)所與內(nèi)部審計(jì)的關(guān)系時(shí),首席審計(jì)執(zhí)行官應(yīng)()

A.屏蔽會(huì)計(jì)事務(wù)所請(qǐng)求內(nèi)部審計(jì)的幫助的要求,以保持機(jī)密性
B.與外部審計(jì)師審查獲取的相關(guān)記錄文件,人員以及物理性質(zhì)
C.尋找內(nèi)部審計(jì)人員的參與方式,減少外部審計(jì)費(fèi)用
D.要求審查工作底稿


你可能感興趣的試題

2.單項(xiàng)選擇題某應(yīng)收賬款工作人員負(fù)責(zé)接收現(xiàn)金付款,將現(xiàn)金付款列入客戶帳,然后準(zhǔn)備每日現(xiàn)金存入。該工作人員一直在偷取現(xiàn)金,同時(shí)對(duì)客戶付款賬做手腳,以掩蓋偷竊事實(shí)。開展以下哪項(xiàng)工作可發(fā)現(xiàn)此種舞弊行為()

A.由獨(dú)立方及時(shí)進(jìn)行每月銀行對(duì)賬
B.將該月的每日現(xiàn)金存入數(shù)與現(xiàn)金收入日記賬進(jìn)行對(duì)賬
C.將匯款單上的姓名、金額和日期與現(xiàn)金收入日記賬所記錄的姓名、金額和日期進(jìn)行核對(duì)
D.將現(xiàn)金存入總數(shù)與銀行對(duì)賬單進(jìn)行比較

3.單項(xiàng)選擇題內(nèi)部審計(jì)師在舞弊調(diào)查中發(fā)現(xiàn),調(diào)查涉及的嫌疑人中有一位是審計(jì)師應(yīng)該向其報(bào)告有關(guān)舞弊活動(dòng)的高層管理人員。如果該審計(jì)師越過這位高層管理人員直接向?qū)徲?jì)委員會(huì)報(bào)告舞弊調(diào)查的中期發(fā)現(xiàn),這么做合適嗎()

A.合適,因?yàn)樵讷@取證據(jù)期間做好保密工作十分重要
B.合適,因?yàn)榕c舞弊調(diào)查有關(guān)的所有決定均應(yīng)由審計(jì)委員會(huì)報(bào)告
C.不合適,因?yàn)閮?nèi)部審計(jì)師應(yīng)該把中期發(fā)現(xiàn)直接向執(zhí)行官報(bào)告
D.不合適,因?yàn)樗形璞浊闆r均應(yīng)向這位最高層管理人員報(bào)告

4.單項(xiàng)選擇題在舞弊調(diào)查中,審計(jì)師需要與在遙遠(yuǎn)的地方工作的嫌疑犯進(jìn)行面談。審計(jì)師事先沒有通知對(duì)方,對(duì)該嫌疑犯進(jìn)行突襲質(zhì)問。審計(jì)師的這種行為()

A.是恰當(dāng)?shù)?,因?yàn)閼?yīng)該假定嫌疑犯對(duì)審計(jì)師持?jǐn)骋晳B(tài)度,而就質(zhì)問發(fā)出事先警告則使嫌疑犯有時(shí)間準(zhǔn)備為自己辯護(hù)
B.不適合,因?yàn)闆]有證明嫌疑犯一起安排面談?dòng)兄谂c其保持良好工作關(guān)系
C.不適合,因?yàn)橘|(zhì)問只能與測謊器測出的證據(jù)一起使用,而應(yīng)用測謊器必須事先征得有關(guān)方面的同意
D.是恰當(dāng)?shù)?,因?yàn)樵谧C明嫌疑犯無辜之前審計(jì)師是有權(quán)把嫌疑犯當(dāng)作態(tài)度敵對(duì)的證人看待

5.單項(xiàng)選擇題某公司正在開拓新的市場,公司政策禁止在拓展市場活動(dòng)中支付便利性支出。下列哪項(xiàng)活動(dòng)表明可能存在便利性支出()

A.業(yè)務(wù)招待費(fèi)大幅度增加
B.采用公開招標(biāo)的方式引進(jìn)供應(yīng)商
C.在年終審計(jì)時(shí),外部審計(jì)師對(duì)存貨實(shí)施盤點(diǎn)
D.由財(cái)務(wù)部門進(jìn)行納稅申報(bào)

最新試題

內(nèi)部審計(jì)章程應(yīng)該做到以下哪些方面()

題型:單項(xiàng)選擇題

以下哪項(xiàng)審計(jì)計(jì)劃活動(dòng)對(duì)了解公司當(dāng)前面臨的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值最少()

題型:單項(xiàng)選擇題

應(yīng)該認(rèn)識(shí)到營銷內(nèi)部審計(jì)最重要的宣傳活動(dòng)應(yīng)貫穿于內(nèi)部審計(jì)師與客戶的所有交往中,每名審計(jì)師應(yīng)在心中牢記宣傳審計(jì)活動(dòng),以下哪項(xiàng)列示了宣傳手冊(cè)的特點(diǎn)()

題型:單項(xiàng)選擇題

以下哪項(xiàng)是獲得繼續(xù)職業(yè)教育的適當(dāng)途徑()Ⅰ.在當(dāng)?shù)豂IA培訓(xùn)活動(dòng)上講課Ⅱ.參加內(nèi)部審計(jì)會(huì)議和研討會(huì)Ⅲ.執(zhí)行特殊審計(jì)和咨詢工作Ⅳ.參與內(nèi)部審計(jì)研究項(xiàng)目

題型:單項(xiàng)選擇題

某組織內(nèi)部審計(jì)活動(dòng)的首席審計(jì)執(zhí)行官在沒有高級(jí)管理層特定批準(zhǔn)的情況下應(yīng)該有權(quán)力做下列哪些事情()Ⅰ.改變已批準(zhǔn)的審計(jì)計(jì)劃應(yīng)對(duì)范圍限制Ⅱ.實(shí)施審計(jì)計(jì)劃,包括咨詢審計(jì)Ⅲ.與董事會(huì)會(huì)面,沒有高級(jí)管理層在場Ⅳ.分派一位內(nèi)部審計(jì)師參與某領(lǐng)域的確認(rèn)業(yè)務(wù),該審計(jì)師在前一年在該領(lǐng)域被雇傭,但不披露這一行動(dòng)

題型:單項(xiàng)選擇題

現(xiàn)考慮甲乙兩人中選擇其一進(jìn)入審計(jì)團(tuán)隊(duì)執(zhí)行一項(xiàng)技術(shù)性很強(qiáng)的審查工作。從客觀性的角度考量,以下哪種情況可能妨礙此人入選參加審計(jì)工作()Ⅰ.甲是內(nèi)部審計(jì)工作人員,具備必須要的技術(shù)技能。甲在將審計(jì)的系統(tǒng)開發(fā)過程中參加過該系統(tǒng)的控制審查Ⅱ.乙是一位了解審計(jì)領(lǐng)域的技術(shù)專家,但并非內(nèi)部審計(jì)工作人員。雖然乙在將要審計(jì)的信息系統(tǒng)部門中擁有個(gè)人聲譽(yù),但他任職于組織的另一個(gè)部門

題型:單項(xiàng)選擇題

為了協(xié)助改善企業(yè)的道德氛圍,內(nèi)部審計(jì)部門采取以下哪種行動(dòng)最為有效()Ⅰ.對(duì)企業(yè)內(nèi)部可能滋長不道德行為的正規(guī)和非正規(guī)流程進(jìn)行檢查Ⅱ.對(duì)員工、供應(yīng)商和客戶開展道德調(diào)查Ⅲ.評(píng)價(jià)員工對(duì)企業(yè)行為守則的了解程度和遵守情況

題型:單項(xiàng)選擇題

某金融機(jī)構(gòu)的內(nèi)部審計(jì)師對(duì)貸款委員會(huì)批準(zhǔn)的50筆貸款業(yè)務(wù)審計(jì)后發(fā)現(xiàn),其中有5筆貸款超過了原來的批準(zhǔn)額度。審計(jì)師采取下列哪項(xiàng)行動(dòng)是合適的()

題型:單項(xiàng)選擇題

要處理項(xiàng)目執(zhí)行過程中遇到的舞弊風(fēng)險(xiǎn),以下哪項(xiàng)陳述最恰當(dāng)?shù)卣f明了審計(jì)人員應(yīng)具備的能力()

題型:單項(xiàng)選擇題

由于管理階層下達(dá)了很多優(yōu)先順序高的請(qǐng)求,內(nèi)部審計(jì)活動(dòng)的資源不足以執(zhí)行年度審計(jì)計(jì)劃包含的所有承諾。首席審計(jì)執(zhí)行官最應(yīng)該采取以下哪項(xiàng)措施()

題型:單項(xiàng)選擇題