A.參考內部審計部門的章程和經過審批的審計計劃,這兩份文件包括目前階段的指定被審計領域。
B.由于質量保證屬于新成立的職能部門,內部審計部門應征得管理層的同意,由后者充當中間調停者的角色,為此筆審計業(yè)務確定工作范圍。
C.指出審計業(yè)務將只限于根據在開始審計之前由質量保證部門確定和批準的標準,對質量保證部門進行相關審查。
D.終止該審計業(yè)務,因為在得不到被審計單位配合的情況下開展經營審計不會有任何成效。
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A.能夠實現內部審計師與客戶一致同意的目標
B.內部審計師的專業(yè)能力能勝任的有關領域
C.僅限于組織內部控制活動薄弱的環(huán)節(jié)
D.增加企業(yè)價值的領域
內部審計師可以通過下列哪種方式幫助管理層作出決策?()
Ⅰ.就外包事宜為高層管理人員提供咨詢建議
Ⅱ.根據審計發(fā)現的重大問題向管理層提出審計建議
Ⅲ.為具體公司組織結構問題提出可能的解決方案
Ⅳ.收集證據,獲取不同意見,并向管理層報告有效信息
A.Ⅰ、Ⅱ和Ⅲ
B.Ⅰ、Ⅱ和Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅲ和Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ和Ⅳ
A.確定哪些人可以接觸包含保密信息的數據庫。
B.評估公司的隱私政策,以確定其是否涵蓋了恰當的信息。
C.分析對包含有保密信息的永久性文檔和報告的接觸情況。
D.確定保密信息被提供給相關政府機構的事例。
A.為年度報表的財務審計提供資料。
B.與董事會和高級管理層溝通外部審計師關于績效評估的結果。
C.與外部審計師協(xié)調審計工作。
D.與董事會和高級管理層溝通關于內外部審計師協(xié)調工作的評估結果。
A.制定一個以全球公認的框架為基礎的規(guī)劃。
B.咨詢高級管理層和董事會并使用風險的最佳判斷。
C.通過組織的利基市場標桿領導者從外部導入的想法。
D.著重在目前的管理者和員工中進行;量化整個組織的調查結果。
A.內部審計人員現有的專業(yè)知識
B.被提議審計的總體成本
C.發(fā)揮本組織內部專家作用的必要性
D.外部審計師對一次性審計想法的堅持
A.具備符合本組織戰(zhàn)略的涵蓋電子商務系統(tǒng)的規(guī)劃、設計和實施的商業(yè)計劃的項目。
B.具備在風險評估中考慮到政府和監(jiān)管規(guī)定以及其他外部因素的商業(yè)計劃的項目。
C.具備要求由外部供貨商提供主機服務的商業(yè)計劃的項目。
D.具備解決交易處理的準確性和軟件安全性的商業(yè)計劃的項目。
A.確定采購可獲得的競爭性投標是經過審查和批準的
B.對未經授權的供應商進行背景調查
C.確保接收報告可獨立核實
D.確保收到的貨物適當地反映在采購記錄中
在決定是否應將采購部或人事部列入審計日程安排時,需要考慮的重要因素是()
Ⅰ.組織的供應商選擇流程發(fā)生了變化
Ⅱ.聽取高級管理層和董事會關于審計范圍的意見
Ⅲ.工資核算系統(tǒng)發(fā)生變化
Ⅳ.相關內部控制方面的變化
A.Ⅰ、Ⅱ和Ⅲ
B.Ⅱ、Ⅲ和Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅲ和Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ和Ⅳ
A.簡易級
B.可重復級
C.已定義級
D.可持續(xù)級
最新試題
內部審計發(fā)現供應商違反了保密規(guī)定,進而懷疑公司在信息安全方面存在漏洞。盡管內部審計師向管理層提出兩者之間高度相關,但是管理層仍然認為繼續(xù)和供應商合作的收益大于風險。在這種情況下首席執(zhí)行審計師應該()
內部審計章程應該做到以下哪些方面()
現考慮甲乙兩人中選擇其一進入審計團隊執(zhí)行一項技術性很強的審查工作。從客觀性的角度考量,以下哪種情況可能妨礙此人入選參加審計工作()Ⅰ.甲是內部審計工作人員,具備必須要的技術技能。甲在將審計的系統(tǒng)開發(fā)過程中參加過該系統(tǒng)的控制審查Ⅱ.乙是一位了解審計領域的技術專家,但并非內部審計工作人員。雖然乙在將要審計的信息系統(tǒng)部門中擁有個人聲譽,但他任職于組織的另一個部門
以下哪項陳述精確描述了混合審查()
要處理項目執(zhí)行過程中遇到的舞弊風險,以下哪項陳述最恰當地說明了審計人員應具備的能力()
某金融機構的內部審計師對貸款委員會批準的50筆貸款業(yè)務審計后發(fā)現,其中有5筆貸款超過了原來的批準額度。審計師采取下列哪項行動是合適的()
某公司的在長久的改革后形成了良好的管理環(huán)境,在這種環(huán)境下內部審計部門將()
在關于健康和安全政策的審計業(yè)務中,內部審計師認為員工受傷率過高的問題涉及管理目標,并建議采取同時符合原目標和職業(yè)安全與健康管理局(OSHA)的要求的替代政策??蛻粽J為實施該建議成本太高,認為內審師的替代措施不足。下面哪項是內部審計師最好的做法()
審計委員會的主席將一份對公司所處的行業(yè)有重大影響的問題報告交給了首席審計執(zhí)行官,要求內部審計部門針對報告所列的問題在公司范圍內進行審計,并告知審計委員會主席該報告是否與公司有關。首席審計執(zhí)行官應該如何應對()
在符合性測試過程中審計師需要做出多項決定,以下哪項內容的決定要求審計師做出的判斷最多()