單項選擇題某審計師已計劃對公司質量保證部門的工作成效進行審計,因為質量保證部門影響著貨物的接收,貨物向生產部門的輸送,以及與次品有關的廢料成本等等。被審計單位對此有不同意見,認為此類審計業(yè)務不屬于內部審計部門的業(yè)務范圍,而應該純屬于質量保證部門的權限范圍。對此,內部審計部門如何應對最為恰當?()

A.參考內部審計部門的章程和經過審批的審計計劃,這兩份文件包括目前階段的指定被審計領域。
B.由于質量保證屬于新成立的職能部門,內部審計部門應征得管理層的同意,由后者充當中間調停者的角色,為此筆審計業(yè)務確定工作范圍。
C.指出審計業(yè)務將只限于根據在開始審計之前由質量保證部門確定和批準的標準,對質量保證部門進行相關審查。
D.終止該審計業(yè)務,因為在得不到被審計單位配合的情況下開展經營審計不會有任何成效。


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1.單項選擇題內部審計師開展咨詢業(yè)務的范圍應該()

A.能夠實現內部審計師與客戶一致同意的目標
B.內部審計師的專業(yè)能力能勝任的有關領域
C.僅限于組織內部控制活動薄弱的環(huán)節(jié)
D.增加企業(yè)價值的領域

3.單項選擇題某內部審計師正在評價公司保密政策的遵守情況,以下哪項內容不屬于審計師應該采取的恰當步驟?()

A.確定哪些人可以接觸包含保密信息的數據庫。
B.評估公司的隱私政策,以確定其是否涵蓋了恰當的信息。
C.分析對包含有保密信息的永久性文檔和報告的接觸情況。
D.確定保密信息被提供給相關政府機構的事例。

4.單項選擇題《標準》不要求首席審計執(zhí)行官()

A.為年度報表的財務審計提供資料。
B.與董事會和高級管理層溝通外部審計師關于績效評估的結果。
C.與外部審計師協(xié)調審計工作。
D.與董事會和高級管理層溝通關于內外部審計師協(xié)調工作的評估結果。

5.單項選擇題一個小的跨國組織,其在美國和西歐的業(yè)務雇傭一位新的首席審計執(zhí)行官(CAE)。在與審計委員會進行信息化討論時,CAE 認為組織缺少一個正式的風險管理框架。在制定該組織以基于風險的規(guī)劃時,CAE 應()

A.制定一個以全球公認的框架為基礎的規(guī)劃。
B.咨詢高級管理層和董事會并使用風險的最佳判斷。
C.通過組織的利基市場標桿領導者從外部導入的想法。
D.著重在目前的管理者和員工中進行;量化整個組織的調查結果。

7.單項選擇題內部審計師認為以下哪一項電子商務項目的風險最低?()

A.具備符合本組織戰(zhàn)略的涵蓋電子商務系統(tǒng)的規(guī)劃、設計和實施的商業(yè)計劃的項目。
B.具備在風險評估中考慮到政府和監(jiān)管規(guī)定以及其他外部因素的商業(yè)計劃的項目。
C.具備要求由外部供貨商提供主機服務的商業(yè)計劃的項目。
D.具備解決交易處理的準確性和軟件安全性的商業(yè)計劃的項目。

8.單項選擇題下列哪項不可能是涉及到采購職能的鑒證(確認)業(yè)務目標?()

A.確定采購可獲得的競爭性投標是經過審查和批準的
B.對未經授權的供應商進行背景調查
C.確保接收報告可獨立核實
D.確保收到的貨物適當地反映在采購記錄中

最新試題

內部審計發(fā)現供應商違反了保密規(guī)定,進而懷疑公司在信息安全方面存在漏洞。盡管內部審計師向管理層提出兩者之間高度相關,但是管理層仍然認為繼續(xù)和供應商合作的收益大于風險。在這種情況下首席執(zhí)行審計師應該()

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內部審計章程應該做到以下哪些方面()

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現考慮甲乙兩人中選擇其一進入審計團隊執(zhí)行一項技術性很強的審查工作。從客觀性的角度考量,以下哪種情況可能妨礙此人入選參加審計工作()Ⅰ.甲是內部審計工作人員,具備必須要的技術技能。甲在將審計的系統(tǒng)開發(fā)過程中參加過該系統(tǒng)的控制審查Ⅱ.乙是一位了解審計領域的技術專家,但并非內部審計工作人員。雖然乙在將要審計的信息系統(tǒng)部門中擁有個人聲譽,但他任職于組織的另一個部門

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某金融機構的內部審計師對貸款委員會批準的50筆貸款業(yè)務審計后發(fā)現,其中有5筆貸款超過了原來的批準額度。審計師采取下列哪項行動是合適的()

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