單項選擇題內部審計師開展咨詢業(yè)務的范圍應該()

A.能夠實現內部審計師與客戶一致同意的目標
B.內部審計師的專業(yè)能力能勝任的有關領域
C.僅限于組織內部控制活動薄弱的環(huán)節(jié)
D.增加企業(yè)價值的領域


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2.單項選擇題某內部審計師正在評價公司保密政策的遵守情況,以下哪項內容不屬于審計師應該采取的恰當步驟?()

A.確定哪些人可以接觸包含保密信息的數據庫。
B.評估公司的隱私政策,以確定其是否涵蓋了恰當的信息。
C.分析對包含有保密信息的永久性文檔和報告的接觸情況。
D.確定保密信息被提供給相關政府機構的事例。

3.單項選擇題《標準》不要求首席審計執(zhí)行官()

A.為年度報表的財務審計提供資料。
B.與董事會和高級管理層溝通外部審計師關于績效評估的結果。
C.與外部審計師協調審計工作。
D.與董事會和高級管理層溝通關于內外部審計師協調工作的評估結果。

4.單項選擇題一個小的跨國組織,其在美國和西歐的業(yè)務雇傭一位新的首席審計執(zhí)行官(CAE)。在與審計委員會進行信息化討論時,CAE 認為組織缺少一個正式的風險管理框架。在制定該組織以基于風險的規(guī)劃時,CAE 應()

A.制定一個以全球公認的框架為基礎的規(guī)劃。
B.咨詢高級管理層和董事會并使用風險的最佳判斷。
C.通過組織的利基市場標桿領導者從外部導入的想法。
D.著重在目前的管理者和員工中進行;量化整個組織的調查結果。

6.單項選擇題內部審計師認為以下哪一項電子商務項目的風險最低?()

A.具備符合本組織戰(zhàn)略的涵蓋電子商務系統的規(guī)劃、設計和實施的商業(yè)計劃的項目。
B.具備在風險評估中考慮到政府和監(jiān)管規(guī)定以及其他外部因素的商業(yè)計劃的項目。
C.具備要求由外部供貨商提供主機服務的商業(yè)計劃的項目。
D.具備解決交易處理的準確性和軟件安全性的商業(yè)計劃的項目。

7.單項選擇題下列哪項不可能是涉及到采購職能的鑒證(確認)業(yè)務目標?()

A.確定采購可獲得的競爭性投標是經過審查和批準的
B.對未經授權的供應商進行背景調查
C.確保接收報告可獨立核實
D.確保收到的貨物適當地反映在采購記錄中

10.單項選擇題為了保護數據中心的設備和人員,應該應用何種滅火系統?()

A.滅火器
B.哈龍氣
C.二氧化碳
D.自動噴水滅火系統

最新試題

根據《國際內部審計專業(yè)實務框架》,以下哪項活動不能由內部審計師開展()

題型:單項選擇題

要處理項目執(zhí)行過程中遇到的舞弊風險,以下哪項陳述最恰當地說明了審計人員應具備的能力()

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以下哪項陳述精確描述了混合審查()

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內部審計章程應該做到以下哪些方面()

題型:單項選擇題

由于內部審計在組織中發(fā)揮著更大的作用,一家建筑公司的首席審計執(zhí)行官(CA E)決定使用外包審計服務提供商的服務以作為對內部審計人員的補充,CAE在判斷外包審計服務提供商是否具有執(zhí)行審計業(yè)務所需的知識、技能及其他能力時,需要考慮以下哪項()

題型:單項選擇題

某審計師在對鋼鐵企業(yè)開展財務審計時,發(fā)現公司煙囪排放出大量污染氣體,該鋼鐵企業(yè)設有環(huán)境安全部門,而且本次的審計范圍不包括環(huán)境問題。對此內部審計師最恰當的做法是()

題型:單項選擇題

在審查企業(yè)流程過程中,內部審計師可以()

題型:單項選擇題

作為年度風險評估的一部分,國家培訓公司的首席審計執(zhí)行官與董事會主席和幾個高層管理人員見面以了解他們對近期和遠期組織目標、已確定的業(yè)務風險的觀點。在準備會面的時候,首席審計執(zhí)行官會發(fā)現哪項行動有用()

題型:單項選擇題

由于管理階層下達了很多優(yōu)先順序高的請求,內部審計活動的資源不足以執(zhí)行年度審計計劃包含的所有承諾。首席審計執(zhí)行官最應該采取以下哪項措施()

題型:單項選擇題

某內部審計師精通數據處理系統的信息技術知識,則該內部審計員可以()

題型:單項選擇題