單項(xiàng)選擇題下列關(guān)于銀行從業(yè)人員業(yè)務(wù)規(guī)范的說法,不正確的是()。

A.自覺抵制并嚴(yán)禁參與非法集資、地下錢莊、洗錢、商業(yè)賄賂、內(nèi)幕交易、操縱市場(chǎng)等違法行為
B.可以在網(wǎng)點(diǎn)開展未經(jīng)批準(zhǔn)的金融業(yè)務(wù)
C.不得銷售或推介未經(jīng)審批的產(chǎn)品
D.不得代銷未持有金融牌照機(jī)構(gòu)發(fā)行的產(chǎn)品


你可能感興趣的試題

1.單項(xiàng)選擇題下列不屬于銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)從業(yè)人員的是()。

A.與銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)簽訂勞動(dòng)合同的在崗人員
B.銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)董(理)事會(huì)成員
C.監(jiān)事會(huì)成員及高級(jí)管理人員,以及銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)聘用或與勞務(wù)派遣機(jī)構(gòu)簽訂協(xié)議從事輔助性金融服務(wù)的其他人員
D.與勞務(wù)派遣機(jī)構(gòu)簽訂協(xié)議的銀行保安

7.多項(xiàng)選擇題內(nèi)部審計(jì)部門的職權(quán)包括()。

A.內(nèi)部審計(jì)部門有權(quán)列席或參加與其職責(zé)有關(guān)的會(huì)議
B.有權(quán)及時(shí)、全面了解經(jīng)營管理信息,并就有關(guān)問題向?qū)徲?jì)對(duì)象和相關(guān)人員進(jìn)行調(diào)查、質(zhì)詢、取證
C.認(rèn)為必要時(shí)有權(quán)向董事會(huì)直接匯報(bào)審計(jì)發(fā)現(xiàn)
D.對(duì)發(fā)現(xiàn)問題具有處理建議權(quán)和必要的處罰權(quán)
E.對(duì)拒絕接受或不配合內(nèi)部審計(jì)、拒絕提供或提供虛假資料、打擊報(bào)復(fù)或陷害審計(jì)人員的,有權(quán)向上級(jí)報(bào)告,要求及時(shí)予以制止并作出處理

8.多項(xiàng)選擇題下列關(guān)于內(nèi)部審計(jì)人員,說法正確的是()。

A.銀行內(nèi)部審計(jì)人員原則上按員工總?cè)藬?shù)的5%配備
B.內(nèi)部審計(jì)人員由董事會(huì)任命
C.銀行應(yīng)建立內(nèi)部審計(jì)人員后續(xù)培訓(xùn)制度
D.鼓勵(lì)內(nèi)部審計(jì)人員取得注冊(cè)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)內(nèi)部審計(jì)師、注冊(cè)信息系統(tǒng)審計(jì)師等執(zhí)業(yè)資格,以保證內(nèi)部審計(jì)人員的專業(yè)勝任能力

9.多項(xiàng)選擇題下列關(guān)于內(nèi)部審計(jì)部門,說法正確的是()。

A.內(nèi)部審計(jì)部門有權(quán)列席或參加與其職責(zé)有關(guān)的會(huì)議
B.內(nèi)部審計(jì)部門對(duì)董事會(huì)和審計(jì)委員會(huì)負(fù)責(zé)
C.制定內(nèi)部審計(jì)程序,評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)狀況和管理情況,落實(shí)年度審計(jì)工作計(jì)劃
D.認(rèn)為必要時(shí)有權(quán)向董事會(huì)直接匯報(bào)審計(jì)發(fā)現(xiàn)

10.多項(xiàng)選擇題下列組織中屬于內(nèi)部審計(jì)的組織架構(gòu)的是()。

A.董事會(huì)
B.股東大會(huì)
C.審計(jì)委員會(huì)
D.內(nèi)部審計(jì)部門
E.首席審計(jì)官