單項選擇題

在戰(zhàn)略管理型組織中,內(nèi)部審計的管理也應(yīng)具有戰(zhàn)略性,內(nèi)部審計應(yīng)該理解()
Ⅰ.組織如何運作以實現(xiàn)其戰(zhàn)略目標
Ⅱ.內(nèi)外部因素使組織發(fā)生了怎樣的變化,這些變化對內(nèi)部審計有何影響
Ⅲ.組織如何調(diào)整其使命、戰(zhàn)略、和環(huán)境的——組織結(jié)構(gòu)、利益相關(guān)者需要、道德氛圍和組織管理

A.只有Ⅰ正確
B.只有Ⅰ和Ⅱ正確
C.只有Ⅱ和Ⅲ正確
D.Ⅰ、Ⅱ和Ⅲ都正確


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2.單項選擇題審計師在審計客戶用以檢查其銀行賬戶狀況的一種基于網(wǎng)絡(luò)的應(yīng)用程序。在此期間,審計師確保以下哪項內(nèi)容意義最為重大?()

A.確保只有獲得授權(quán)的用戶才能訪問閱讀應(yīng)用程序日志。
B.確保賬戶余額信息在數(shù)據(jù)庫得到加密。
C.確保應(yīng)用程序籍以運行的網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器放置在安全可靠的場所。
D.諸如賬戶號碼等敏感數(shù)據(jù)均通過加密通信方式進行提交。

3.單項選擇題對于一家在全國范圍內(nèi)提供抵押貸款服務(wù)的公司而言,其應(yīng)急計劃的最關(guān)鍵內(nèi)容是必須規(guī)定()

A.在收回抵押貸款期間對舞弊或濫用職權(quán)情況進行監(jiān)控
B.持續(xù)提供抵押貸款服務(wù)
C.信息資產(chǎn)的安全和控制
D.在收回抵押貸款期間最大程序地減少開支

4.單項選擇題審計委員會已要求首席審計執(zhí)行官協(xié)助選擇新的審計事務(wù)所。對此,首席審計執(zhí)行官應(yīng)該()

A.首席審計執(zhí)行官根據(jù)工作需要自行選擇審計事務(wù)所
B.首席審計執(zhí)行官開發(fā)一整套正式的標準,供審計委員會在挑選外部審計時應(yīng)用
C.首席審計執(zhí)行官、財務(wù)總監(jiān)共同選擇事務(wù)所,將其推薦給審計委員會審批
D.首席審計執(zhí)行官拒絕參加該過程,因為該項工作與內(nèi)部審計部門的工作不相干

5.單項選擇題在計劃控制自我評估專題研討會時,以下哪項任務(wù)將被視為不尋常?()

A.面談以確定要討論的相關(guān)問題
B.確定重要利益相關(guān)者有代表出席
C.聘請一位有關(guān)討論主題的外部專家來仲裁糾紛
D.確保管理人員愿意接受建設(shè)性批評意見

最新試題

應(yīng)該認識到營銷內(nèi)部審計最重要的宣傳活動應(yīng)貫穿于內(nèi)部審計師與客戶的所有交往中,每名審計師應(yīng)在心中牢記宣傳審計活動,以下哪項列示了宣傳手冊的特點()

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某內(nèi)部審計師精通數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)的信息技術(shù)知識,則該內(nèi)部審計員可以()

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在對應(yīng)用程序身份驗證的例行程序進行審計時,審計師確定,用以訪問某數(shù)據(jù)庫的用戶身份(ID)和密碼的組合儲存在源代碼中,而且該組合被用來驗證該數(shù)據(jù)庫的所有用戶。審計師極有可能將此種情況定為例外情況,這是因為()

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因為某種原因,內(nèi)部審計師A接替了內(nèi)部審計師B的工作繼續(xù)開展存貨的審計工作,為了保證審計工作的效果和效率,內(nèi)部審計師A應(yīng)該采取的措施是()

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某公司的在長久的改革后形成了良好的管理環(huán)境,在這種環(huán)境下內(nèi)部審計部門將()

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由于管理階層下達了很多優(yōu)先順序高的請求,內(nèi)部審計活動的資源不足以執(zhí)行年度審計計劃包含的所有承諾。首席審計執(zhí)行官最應(yīng)該采取以下哪項措施()

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根據(jù)《薩班斯-奧克斯利法案》,負責(zé)實施對于會計和審計事項的申訴的接受、保管和處理的是()

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