單項選擇題如果公司要從一家小型創(chuàng)業(yè)型企業(yè)采購業(yè)務應用程序系統(tǒng),審計師應該推薦采購公司合同包含的最重要的條款是()

A.源代碼代為保管條款
B.有限責任條款
C.版權條款
D.審計權條款


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1.單項選擇題審計師在審計客戶用以檢查其銀行賬戶狀況的一種基于網(wǎng)絡的應用程序。在此期間,審計師確保以下哪項內(nèi)容意義最為重大?()

A.確保只有獲得授權的用戶才能訪問閱讀應用程序日志。
B.確保賬戶余額信息在數(shù)據(jù)庫得到加密。
C.確保應用程序籍以運行的網(wǎng)絡服務器放置在安全可靠的場所。
D.諸如賬戶號碼等敏感數(shù)據(jù)均通過加密通信方式進行提交。

2.單項選擇題對于一家在全國范圍內(nèi)提供抵押貸款服務的公司而言,其應急計劃的最關鍵內(nèi)容是必須規(guī)定()

A.在收回抵押貸款期間對舞弊或濫用職權情況進行監(jiān)控
B.持續(xù)提供抵押貸款服務
C.信息資產(chǎn)的安全和控制
D.在收回抵押貸款期間最大程序地減少開支

3.單項選擇題審計委員會已要求首席審計執(zhí)行官協(xié)助選擇新的審計事務所。對此,首席審計執(zhí)行官應該()

A.首席審計執(zhí)行官根據(jù)工作需要自行選擇審計事務所
B.首席審計執(zhí)行官開發(fā)一整套正式的標準,供審計委員會在挑選外部審計時應用
C.首席審計執(zhí)行官、財務總監(jiān)共同選擇事務所,將其推薦給審計委員會審批
D.首席審計執(zhí)行官拒絕參加該過程,因為該項工作與內(nèi)部審計部門的工作不相干

4.單項選擇題在計劃控制自我評估專題研討會時,以下哪項任務將被視為不尋常?()

A.面談以確定要討論的相關問題
B.確定重要利益相關者有代表出席
C.聘請一位有關討論主題的外部專家來仲裁糾紛
D.確保管理人員愿意接受建設性批評意見

最新試題

某內(nèi)部審計師在對組織的內(nèi)部控制進行初步調(diào)查分析時估計內(nèi)部控制可能存在漏洞,那么該內(nèi)部審計師接下來應該()

題型:單項選擇題

以下哪項陳述精確描述了混合審查()

題型:單項選擇題

內(nèi)部審計發(fā)現(xiàn)供應商違反了保密規(guī)定,進而懷疑公司在信息安全方面存在漏洞。盡管內(nèi)部審計師向管理層提出兩者之間高度相關,但是管理層仍然認為繼續(xù)和供應商合作的收益大于風險。在這種情況下首席執(zhí)行審計師應該()

題型:單項選擇題

由于管理階層下達了很多優(yōu)先順序高的請求,內(nèi)部審計活動的資源不足以執(zhí)行年度審計計劃包含的所有承諾。首席審計執(zhí)行官最應該采取以下哪項措施()

題型:單項選擇題

審計委員會的主席將一份對公司所處的行業(yè)有重大影響的問題報告交給了首席審計執(zhí)行官,要求內(nèi)部審計部門針對報告所列的問題在公司范圍內(nèi)進行審計,并告知審計委員會主席該報告是否與公司有關。首席審計執(zhí)行官應該如何應對()

題型:單項選擇題

要處理項目執(zhí)行過程中遇到的舞弊風險,以下哪項陳述最恰當?shù)卣f明了審計人員應具備的能力()

題型:單項選擇題

以下哪種條件是成功的變革管理所必需的()Ⅰ.果斷作出決定并采取必要措施Ⅱ.組織的傳統(tǒng)受到尊重Ⅲ.變革帶來提高或改良Ⅳ.內(nèi)部和外部交流得到控制

題型:單項選擇題

以下哪項是獲得繼續(xù)職業(yè)教育的適當途徑()Ⅰ.在當?shù)豂IA培訓活動上講課Ⅱ.參加內(nèi)部審計會議和研討會Ⅲ.執(zhí)行特殊審計和咨詢工作Ⅳ.參與內(nèi)部審計研究項目

題型:單項選擇題

以下哪項審計計劃活動對了解公司當前面臨的風險價值最少()

題型:單項選擇題

如果內(nèi)部審計師發(fā)現(xiàn)影響非常嚴重的問題,他足以要求管理層立刻解決,在與管理層進行信息溝通時所承擔的責任是什么,以下哪項做法正確()Ⅰ.內(nèi)審師應該繼續(xù)監(jiān)管該問題直至問題解決Ⅱ.一旦執(zhí)行了正確的做法,內(nèi)審師應該重新審計該問題以保證這次更正是有效的Ⅲ.該問題必須在審計完成之前報告給高管或?qū)徲嫿MⅣ.內(nèi)審師必須保證該體系與單位的政策和程序一致

題型:單項選擇題