單項選擇題在審查某部門確定的最低存貨數(shù)據(jù)水準(zhǔn)是否恰當(dāng)時,審計師最不可能考慮的是()

A.缺貨成本,包括失去客戶的成本
B.預(yù)期存貨需求過程中出現(xiàn)的季節(jié)性差異
C.由經(jīng)濟訂貨數(shù)量模型確定的最佳訂貨規(guī)模
D.存貨項目過期的可能性


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2.單項選擇題為了及時了解顧客的需求和市場的狀況,公司把內(nèi)部電腦和外部網(wǎng)絡(luò)鏈接起來。關(guān)于此做法的風(fēng)險是()

A.來自外網(wǎng)的病毒可能進入公司的系統(tǒng)
B.不符合成本效益原則,內(nèi)部電腦的軟件維護成本會更高
C.下載到電腦的信息不符合目前的市場狀況
D.可能將上載的文件錯誤地編排和驗證

4.單項選擇題根據(jù)《標(biāo)準(zhǔn)》,以下哪項可適用于內(nèi)部審計機構(gòu)的質(zhì)量保證和改進程序?()

A.應(yīng)當(dāng)對內(nèi)部審計機構(gòu)進行定期監(jiān)測
B.應(yīng)當(dāng)對內(nèi)部審計機構(gòu)的所有方面進行評估
C.應(yīng)每三年獲取一次外部評估
D.主要重點應(yīng)該放在對確認(rèn)服務(wù)的審查

5.單項選擇題某公司計劃建造一座新辦公樓,與一承包商簽訂了3000萬美元固定價格的承包合同。以下哪項內(nèi)容帶來的風(fēng)險最大?()

A.材料以次充好
B.人工費用超支
C.工程不能及時完工
D.對材料、設(shè)備等實物保管不善

6.單項選擇題被審計單位滿意度調(diào)查為被審計單位提供了什么機會?()

A.對審計發(fā)現(xiàn)采取具體的改進措施
B.對重大審計發(fā)現(xiàn)作出解釋的機會
C.對改進審計流程提供建議的機會
D.對風(fēng)險管理負(fù)責(zé)

8.單項選擇題財務(wù)報表的合規(guī)性、真實性、公允性,是下列哪項審計業(yè)務(wù)的目的?()

A.績效審計
B.合規(guī)性審計
C.財務(wù)審計
D.運營審計

9.單項選擇題某審計師已計劃對公司質(zhì)量保證部門的工作成效進行審計,因為質(zhì)量保證部門影響著貨物的接收,貨物向生產(chǎn)部門的輸送,以及與次品有關(guān)的廢料成本等等。被審計單位對此有不同意見,認(rèn)為此類審計業(yè)務(wù)不屬于內(nèi)部審計部門的業(yè)務(wù)范圍,而應(yīng)該純屬于質(zhì)量保證部門的權(quán)限范圍。對此,內(nèi)部審計部門如何應(yīng)對最為恰當(dāng)?()

A.參考內(nèi)部審計部門的章程和經(jīng)過審批的審計計劃,這兩份文件包括目前階段的指定被審計領(lǐng)域。
B.由于質(zhì)量保證屬于新成立的職能部門,內(nèi)部審計部門應(yīng)征得管理層的同意,由后者充當(dāng)中間調(diào)停者的角色,為此筆審計業(yè)務(wù)確定工作范圍。
C.指出審計業(yè)務(wù)將只限于根據(jù)在開始審計之前由質(zhì)量保證部門確定和批準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn),對質(zhì)量保證部門進行相關(guān)審查。
D.終止該審計業(yè)務(wù),因為在得不到被審計單位配合的情況下開展經(jīng)營審計不會有任何成效。

10.單項選擇題內(nèi)部審計師開展咨詢業(yè)務(wù)的范圍應(yīng)該()

A.能夠?qū)崿F(xiàn)內(nèi)部審計師與客戶一致同意的目標(biāo)
B.內(nèi)部審計師的專業(yè)能力能勝任的有關(guān)領(lǐng)域
C.僅限于組織內(nèi)部控制活動薄弱的環(huán)節(jié)
D.增加企業(yè)價值的領(lǐng)域

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內(nèi)部審計章程應(yīng)該做到以下哪些方面()

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在審查企業(yè)流程過程中,內(nèi)部審計師可以()

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因為某種原因,內(nèi)部審計師A接替了內(nèi)部審計師B的工作繼續(xù)開展存貨的審計工作,為了保證審計工作的效果和效率,內(nèi)部審計師A應(yīng)該采取的措施是()

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如果內(nèi)部審計師發(fā)現(xiàn)影響非常嚴(yán)重的問題,他足以要求管理層立刻解決,在與管理層進行信息溝通時所承擔(dān)的責(zé)任是什么,以下哪項做法正確()Ⅰ.內(nèi)審師應(yīng)該繼續(xù)監(jiān)管該問題直至問題解決Ⅱ.一旦執(zhí)行了正確的做法,內(nèi)審師應(yīng)該重新審計該問題以保證這次更正是有效的Ⅲ.該問題必須在審計完成之前報告給高管或?qū)徲嫿MⅣ.內(nèi)審師必須保證該體系與單位的政策和程序一致

題型:單項選擇題

某金融機構(gòu)的內(nèi)部審計師對貸款委員會批準(zhǔn)的50筆貸款業(yè)務(wù)審計后發(fā)現(xiàn),其中有5筆貸款超過了原來的批準(zhǔn)額度。審計師采取下列哪項行動是合適的()

題型:單項選擇題

內(nèi)部審計發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商違反了保密規(guī)定,進而懷疑公司在信息安全方面存在漏洞。盡管內(nèi)部審計師向管理層提出兩者之間高度相關(guān),但是管理層仍然認(rèn)為繼續(xù)和供應(yīng)商合作的收益大于風(fēng)險。在這種情況下首席執(zhí)行審計師應(yīng)該()

題型:單項選擇題