單項選擇題《標準》要求首席審計執(zhí)行官建立并維護一個質量保證程序來評估內部審計部門的工作。以下哪項不屬于質量保證程序的要素?()

A.對每個內部審計師業(yè)績的年度評估
B.對已完成的審計工作的內部評估
C.對審計工作的監(jiān)督
D.對《標準》符合性的外部評估


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1.單項選擇題內部審計部門目前正在接受自其成立三年以來的第一次外部質量保證審查。在與一些審計人員的面談中,審查小組了解到這三年來審計師們的一些行為,以下哪種行為將影響質量保證審查小組對該內部審計部門客觀性的評價?()

A.一位內部審計師告訴審查小組,在工薪審計時工薪經理來找他,表示他正在尋找一個會計來為他的兼職生意編制財務報表,該內部審計師同意做這項工作,以便在業(yè)余時間掙些外快
B.在對公司辦公樓擴建工程的審計中,設備管理副總經理送給審計師一個刻有公司名稱的紀念杯。這種紀念杯曾在奠基儀式上發(fā)給了每個員工
C.審查了一個數(shù)據處理系統(tǒng)的設置之后,內部審計師對控制標準提出建議。審計完成三個月之后,被審計單位要求審計師復查某些控制措施的充分性,審計師同意并實施了該復查
D.內部審計師被要求參加一個工作小組,目的是減少公司存貨因被盜或跌價而導致的損失,這是內部審計部門承接的第一項咨詢性業(yè)務,審計師的任務是向工作小組提出有關適當控制措施的建議

2.單項選擇題在評估內部審計部門獨立性時,質量審查小組要考慮許多因素。以下哪個因素在判斷一個內部審計部門的獨立性時對于評估的影響最???()

A.在給審計師分配任務時使用的標準
B.對審計師溝通技能的培訓程度
C.審計工作底稿和審計報告的關系
D.不偏不倚的審計判斷

3.單項選擇題以下哪項控制措施能防止訂購數(shù)量超出組織的需求?()

A.在向采購部門提交采購申請書之前,由使用部門的一位主管審査所有采購申請書。
B.當系統(tǒng)顯示庫存水平較低時由采購部門自動重新訂貨。
C.要求在接收一批新的貨物之前復核采購訂單的政策。
D.要求在儲存新收到的貨物之前確認收貨報告和裝貨單保持一致的政策。

5.單項選擇題內部審計師需定期評價控制措施及控制過程。以下描述中,內部審計師最應認可的控制理念是:()

A.公司管理層定期地解雇未達到預期業(yè)績的員工
B.公司管理層采取措施增加實現(xiàn)既定目標的可能性
C.控制就是會計師及內部審計師設計的用以保證處理過程正確性的特定程序
D.控制程序應當自下而上設計以確保對各具體細節(jié)問題的注意

最新試題

某內部審計師根據業(yè)務銷售額的變動發(fā)現(xiàn),銷售部門經理為了多賺取獎金,可能通過裝運劣質商品來虛增銷售額。并且內部審計師懷疑,被退回的有缺陷的產品沒有得到全面修復又作為新產品銷售給其他顧客。以下審計程序在確定是否發(fā)生這樣的發(fā)貨行為方面效果最差的是()

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由于內部審計在組織中發(fā)揮著更大的作用,一家建筑公司的首席審計執(zhí)行官(CA E)決定使用外包審計服務提供商的服務以作為對內部審計人員的補充,CAE在判斷外包審計服務提供商是否具有執(zhí)行審計業(yè)務所需的知識、技能及其他能力時,需要考慮以下哪項()

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在關于健康和安全政策的審計業(yè)務中,內部審計師認為員工受傷率過高的問題涉及管理目標,并建議采取同時符合原目標和職業(yè)安全與健康管理局(OSHA)的要求的替代政策??蛻粽J為實施該建議成本太高,認為內審師的替代措施不足。下面哪項是內部審計師最好的做法()

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在以下管理層的要求中,哪項在正常審計范圍內()

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因為某種原因,內部審計師A接替了內部審計師B的工作繼續(xù)開展存貨的審計工作,為了保證審計工作的效果和效率,內部審計師A應該采取的措施是()

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評估風險因素相對重要性的最好的方法是()

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在對應用程序身份驗證的例行程序進行審計時,審計師確定,用以訪問某數(shù)據庫的用戶身份(ID)和密碼的組合儲存在源代碼中,而且該組合被用來驗證該數(shù)據庫的所有用戶。審計師極有可能將此種情況定為例外情況,這是因為()

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某金融機構的內部審計師對貸款委員會批準的50筆貸款業(yè)務審計后發(fā)現(xiàn),其中有5筆貸款超過了原來的批準額度。審計師采取下列哪項行動是合適的()

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某內部審計師在對組織的內部控制進行初步調查分析時估計內部控制可能存在漏洞,那么該內部審計師接下來應該()

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以下哪項陳述精確描述了混合審查()

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