單項選擇題內(nèi)部審計師需定期評價控制措施及控制過程。以下描述中,內(nèi)部審計師最應認可的控制理念是:()

A.公司管理層定期地解雇未達到預期業(yè)績的員工
B.公司管理層采取措施增加實現(xiàn)既定目標的可能性
C.控制就是會計師及內(nèi)部審計師設計的用以保證處理過程正確性的特定程序
D.控制程序應當自下而上設計以確保對各具體細節(jié)問題的注意


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1.單項選擇題根據(jù)慣例,公司首席審計執(zhí)行官每季度要向公司董事會做工作報告。公司高級管理層要在每次董事會會議前審核首席審計執(zhí)行官在董事會上所作的報告,以便事先對有關問題進行討論。那么,首席審計執(zhí)行官應該:()

A.按要求向高級管理層提供工作報告并討論所有可能需要采取行動的問題
B.不向高級管理層提供工作報告,因為這些報告僅屬于董事會的管轄范圍
C.在向董事會提供的工作報告中只提供與內(nèi)部審計部門的開支和財務預算有關的事項
D.向高級管理層提供僅與已完成審計報告相關的信息

3.單項選擇題環(huán)境遵循信息和培訓最適合且應當向以下公司哪個部門提供?()

A.銷售部門
B.人力資源部門
C.制造部門
D.信息技術部門

5.單項選擇題大多數(shù)組織均關心公司內(nèi)部口令被泄露的問題。下列防止不法人員獲取別人口令的相關控制程序中,最為有效的是:()

A.僅允許使用者變更口令并鼓勵使用者頻頻更換口令
B.實施某項電腦項目,該項目可測試口令是否可被輕易猜出
C.實施某種驗證技術,使用者使用卡片來產(chǎn)生口令并同時驗證系統(tǒng)密鑰及所產(chǎn)生的口令
D.限制口令授權(quán)的使用時間段及位置

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在審查企業(yè)流程過程中,內(nèi)部審計師可以()

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以下哪項審計計劃活動對了解公司當前面臨的風險價值最少()

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如果內(nèi)部審計師發(fā)現(xiàn)影響非常嚴重的問題,他足以要求管理層立刻解決,在與管理層進行信息溝通時所承擔的責任是什么,以下哪項做法正確()Ⅰ.內(nèi)審師應該繼續(xù)監(jiān)管該問題直至問題解決Ⅱ.一旦執(zhí)行了正確的做法,內(nèi)審師應該重新審計該問題以保證這次更正是有效的Ⅲ.該問題必須在審計完成之前報告給高管或?qū)徲嫿MⅣ.內(nèi)審師必須保證該體系與單位的政策和程序一致

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在關于健康和安全政策的審計業(yè)務中,內(nèi)部審計師認為員工受傷率過高的問題涉及管理目標,并建議采取同時符合原目標和職業(yè)安全與健康管理局(OSHA)的要求的替代政策。客戶認為實施該建議成本太高,認為內(nèi)審師的替代措施不足。下面哪項是內(nèi)部審計師最好的做法()

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