單項選擇題下列關(guān)于對客戶的業(yè)務(wù)和活動的質(zhì)量進行重點內(nèi)部審計的描述中,最好的描述是什么:()

A.審計活動的重點是確定一個組織是否想要進入合資。
B.審計活動重點是關(guān)注一個組織的質(zhì)量計劃和活動中的表現(xiàn)。
C.審計活動表現(xiàn)被合同專家評估符合項合同(即,質(zhì)量和成本)以及合同的執(zhí)行。
D.審計活動關(guān)注于一個組織的能夠降低數(shù)據(jù)風(fēng)險的內(nèi)部控制。


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2.單項選擇題要確認企業(yè)賬戶中是否記錄了所有的未償還負債,則采用以下那一個審計程序是不可行的:()

A.從應(yīng)付賬款中選擇樣本,檢查與之相關(guān)的收貨單、訂購單、發(fā)票。
B.檢查后續(xù)期間的現(xiàn)金支出文件,確定負債發(fā)生的時期。
C.根據(jù)期末應(yīng)付賬款的金額進行截止性測試,確認是否收貨。
D.向正常業(yè)務(wù)往來的供應(yīng)商發(fā)詢證函,包含零余額賬戶。

3.單項選擇題下列描述中,關(guān)于有說服力的證據(jù)描述最準確的是:()

A.通過查閱相關(guān)記錄獲得。
B.對于已收集到的數(shù)據(jù)的補充,強化和證實現(xiàn)有證據(jù)。
C.不受錯誤和偏差的影響,忠實的呈現(xiàn)其代表的東西。
D.能夠證明一些間接事實,進而推斷其他事實。

4.單項選擇題為了確定所有的返工產(chǎn)品都得到生產(chǎn)工程師的返工審查,下列程序中最佳審計證據(jù)的是:()

A.檢查返工日志確定已采取補救措施。
B.檢查返修訂單的簽字。
C.從重新審查記錄追蹤到返工訂單。
D.檢查返工訂單中的審查標記。

5.單項選擇題確保呆賬壞賬準備的充足性的最相關(guān)的證據(jù)是:()

A.通過應(yīng)收賬款的賬齡和當前的經(jīng)濟數(shù)據(jù)分析準備金。
B.測試已核銷的應(yīng)收賬款的控制以確保管理層批準所有的核銷。
C.確認其他應(yīng)收款。
D.分析應(yīng)收賬款余額大的下月銷售情況。

6.單項選擇題關(guān)于審計證據(jù)下列說法正確的是:()

A.親自觀察為應(yīng)收賬款存在提供最可信證據(jù)。
B.采購訂單是支付已收到貨物的相關(guān)證據(jù)。
C.在樣本基礎(chǔ)上得出有關(guān)總體的適當結(jié)論要求樣本是總體的代表。
D.原件的復(fù)印件比原件更可信。

8.單項選擇題下列關(guān)于統(tǒng)計過程控制(SPC)的內(nèi)部審計含義的描述最準確的是:()

A.強化了風(fēng)險優(yōu)先級。
B.高級管理人員能夠進行限制測試。
C.意識到隨機變量始終存在。
D.識別控制缺陷可能出現(xiàn)的趨勢。

9.單項選擇題甲公司是通過網(wǎng)絡(luò)進行零售的一家企業(yè),在網(wǎng)上零售業(yè)務(wù)中,內(nèi)部審計的咨詢功能定位于發(fā)現(xiàn)接受訂單和發(fā)貨流程中可能會增加流程時間缺陷。在對管理工作流程的初步審查中,內(nèi)部審計師注意到加公司減少重復(fù)勞動傷害的決議并未得到執(zhí)行。那么內(nèi)部審計師最好應(yīng)該:()

A.向人力資源部門提出建議。
B.將問題記錄在審計底稿中,但不向顧客報告。
C.這個問題不會引起嚴重的經(jīng)濟風(fēng)險,不應(yīng)將其包含在審計目標中。
D.和相關(guān)管理人員討論這個問題,除非客戶同意修訂項目目標否則不將問題添加到審計目標中。

10.單項選擇題內(nèi)部審計師在審查企業(yè)流程過程中可以采取的行動是:()

A.對流程設(shè)計中設(shè)置合理的控制點提出建議。
B.設(shè)計被審計單位控制制度。
C.代替被審計管理層做決定。
D.執(zhí)行被審計單位的具體事務(wù)。

最新試題

內(nèi)部審計發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商違反了保密規(guī)定,進而懷疑公司在信息安全方面存在漏洞。盡管內(nèi)部審計師向管理層提出兩者之間高度相關(guān),但是管理層仍然認為繼續(xù)和供應(yīng)商合作的收益大于風(fēng)險。在這種情況下首席執(zhí)行審計師應(yīng)該()

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某公司的在長久的改革后形成了良好的管理環(huán)境,在這種環(huán)境下內(nèi)部審計部門將()

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以下哪項是獲得繼續(xù)職業(yè)教育的適當途徑()Ⅰ.在當?shù)豂IA培訓(xùn)活動上講課Ⅱ.參加內(nèi)部審計會議和研討會Ⅲ.執(zhí)行特殊審計和咨詢工作Ⅳ.參與內(nèi)部審計研究項目

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某大型投資組織聘用了一位首席風(fēng)險官(CRO),負責(zé)組織風(fēng)險管理流程。以下哪些人應(yīng)該對審計計劃中用到的風(fēng)險進行優(yōu)先排序()

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某審計師在對鋼鐵企業(yè)開展財務(wù)審計時,發(fā)現(xiàn)公司煙囪排放出大量污染氣體,該鋼鐵企業(yè)設(shè)有環(huán)境安全部門,而且本次的審計范圍不包括環(huán)境問題。對此內(nèi)部審計師最恰當?shù)淖龇ㄊ牵ǎ?/p>

題型:單項選擇題

某內(nèi)部審計師在對組織的內(nèi)部控制進行初步調(diào)查分析時估計內(nèi)部控制可能存在漏洞,那么該內(nèi)部審計師接下來應(yīng)該()

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某內(nèi)部審計師精通數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)的信息技術(shù)知識,則該內(nèi)部審計員可以()

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因為某種原因,內(nèi)部審計師A接替了內(nèi)部審計師B的工作繼續(xù)開展存貨的審計工作,為了保證審計工作的效果和效率,內(nèi)部審計師A應(yīng)該采取的措施是()

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以下哪項陳述精確描述了混合審查()

題型:單項選擇題

某組織內(nèi)部審計活動的首席審計執(zhí)行官在沒有高級管理層特定批準的情況下應(yīng)該有權(quán)力做下列哪些事情()Ⅰ.改變已批準的審計計劃應(yīng)對范圍限制Ⅱ.實施審計計劃,包括咨詢審計Ⅲ.與董事會會面,沒有高級管理層在場Ⅳ.分派一位內(nèi)部審計師參與某領(lǐng)域的確認業(yè)務(wù),該審計師在前一年在該領(lǐng)域被雇傭,但不披露這一行動

題型:單項選擇題