A.限額檢查
B.檢驗數(shù)位
C.順序檢查
D.批量匯總
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A.層次型數(shù)據(jù)庫
B.網(wǎng)狀型數(shù)據(jù)庫
C.關(guān)系型數(shù)據(jù)庫
D.結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)庫
A.專家系統(tǒng)
B.神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)
C.智能代理
D.模糊邏輯
A.總線網(wǎng)
B.星型網(wǎng)
C.環(huán)型網(wǎng)
D.對等網(wǎng)絡(luò)
A.兩種環(huán)境下都要求用戶參與程序的變更測試
B.兩種環(huán)境下都要求控制從測試庫到生產(chǎn)庫的轉(zhuǎn)換
C.兩種環(huán)境下都要求確保程序版本在網(wǎng)絡(luò)中同步更新
D.兩種環(huán)境下都要求遵守程序緊急變更規(guī)則
A.COBIT 是一套對IT 流程實施有效控制的輔助指南
B.COBIT 由國際信息系統(tǒng)審計和控制協(xié)會ISACA 發(fā)布
C.COBIT 將IT 過程、IT 資源及信息與企業(yè)的策略和目標(biāo)整合形成一個三維的體系結(jié)構(gòu)
D.COBIT 可以給出如何管理技術(shù)環(huán)境帶來的風(fēng)險的建議
最新試題
內(nèi)部審計發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商違反了保密規(guī)定,進而懷疑公司在信息安全方面存在漏洞。盡管內(nèi)部審計師向管理層提出兩者之間高度相關(guān),但是管理層仍然認為繼續(xù)和供應(yīng)商合作的收益大于風(fēng)險。在這種情況下首席執(zhí)行審計師應(yīng)該()
在符合性測試過程中審計師需要做出多項決定,以下哪項內(nèi)容的決定要求審計師做出的判斷最多()
因為某種原因,內(nèi)部審計師A接替了內(nèi)部審計師B的工作繼續(xù)開展存貨的審計工作,為了保證審計工作的效果和效率,內(nèi)部審計師A應(yīng)該采取的措施是()
以下哪種條件是成功的變革管理所必需的()Ⅰ.果斷作出決定并采取必要措施Ⅱ.組織的傳統(tǒng)受到尊重Ⅲ.變革帶來提高或改良Ⅳ.內(nèi)部和外部交流得到控制
以下哪項陳述精確描述了混合審查()
某組織內(nèi)部審計活動的首席審計執(zhí)行官在沒有高級管理層特定批準(zhǔn)的情況下應(yīng)該有權(quán)力做下列哪些事情()Ⅰ.改變已批準(zhǔn)的審計計劃應(yīng)對范圍限制Ⅱ.實施審計計劃,包括咨詢審計Ⅲ.與董事會會面,沒有高級管理層在場Ⅳ.分派一位內(nèi)部審計師參與某領(lǐng)域的確認業(yè)務(wù),該審計師在前一年在該領(lǐng)域被雇傭,但不披露這一行動
審計人員往往對首席審計執(zhí)行官計劃進行的改變有抵觸情緒,改變這種局面的最佳方式是()
某內(nèi)部審計師根據(jù)業(yè)務(wù)銷售額的變動發(fā)現(xiàn),銷售部門經(jīng)理為了多賺取獎金,可能通過裝運劣質(zhì)商品來虛增銷售額。并且內(nèi)部審計師懷疑,被退回的有缺陷的產(chǎn)品沒有得到全面修復(fù)又作為新產(chǎn)品銷售給其他顧客。以下審計程序在確定是否發(fā)生這樣的發(fā)貨行為方面效果最差的是()
某內(nèi)部審計師精通數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)的信息技術(shù)知識,則該內(nèi)部審計員可以()
在審查企業(yè)流程過程中,內(nèi)部審計師可以()