單項(xiàng)選擇題與傳統(tǒng)成本法相比,作業(yè)成本法()。

A.將作業(yè)成本按各產(chǎn)品消耗的作業(yè)量的比例分配產(chǎn)品成本
B.按產(chǎn)品核算成本后再分配到作業(yè)中計(jì)算作業(yè)成本
C.僅分配間接成本
D.以上都對(duì)


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1.單項(xiàng)選擇題某公司沒(méi)有對(duì)貨到單未到的應(yīng)付賬款進(jìn)行暫估,該公司期末有正的營(yíng)運(yùn)資本,則這一事項(xiàng)可能引起()。

A.流動(dòng)比率被高估
B.流動(dòng)比率被低估
C.營(yíng)運(yùn)資本被高估
D.營(yíng)運(yùn)資本被低估

2.單項(xiàng)選擇題某公司決定通過(guò)債務(wù)融資方式籌資,則參考的資本成本應(yīng)是()。

A.該公司最近發(fā)行的債務(wù)融資稅前成本
B.該公司最近發(fā)行的債務(wù)融資稅后成本
C.最近發(fā)行的國(guó)債利率
D.資本加權(quán)平均成本

4.單項(xiàng)選擇題某公司在12月31日收到客戶(hù)寄來(lái)的10000美元支票用于支付貨款,出納將支票存放在保險(xiǎn)柜直到次年1月15日才到銀行兌現(xiàn),這種情況說(shuō)明()。

A.現(xiàn)金支付的截止性存在問(wèn)題
B.現(xiàn)金收入的截止性存在問(wèn)題
C.營(yíng)運(yùn)資本存在低估
D.營(yíng)運(yùn)資本存在高估

5.單項(xiàng)選擇題某公司20X1年購(gòu)入一臺(tái)生產(chǎn)用設(shè)備,在會(huì)計(jì)上使用直線法計(jì)提折舊,稅務(wù)上要求使用加速折舊法計(jì)提折舊,則以下關(guān)于20X1年12月31日該公司會(huì)計(jì)報(bào)表和稅務(wù)報(bào)表的說(shuō)法中,正確的是()。

A.會(huì)計(jì)報(bào)表中的固定資產(chǎn)原值大于稅務(wù)報(bào)表中的固定資產(chǎn)原值
B.會(huì)計(jì)報(bào)表中的固定資產(chǎn)原值小于稅務(wù)報(bào)表中的固定資產(chǎn)原值
C.會(huì)計(jì)報(bào)表中的累計(jì)折舊值大于稅務(wù)報(bào)表中的累計(jì)折舊值
D.會(huì)計(jì)報(bào)表中的累計(jì)折舊值小于稅務(wù)報(bào)表中的累計(jì)折舊值

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為了提高運(yùn)營(yíng)的效率和正確性,某連鎖機(jī)構(gòu)決定在全國(guó)12個(gè)連鎖窗口實(shí)行自動(dòng)化支付系統(tǒng),內(nèi)部審計(jì)師在審查該系統(tǒng)的有效性時(shí),應(yīng)該重點(diǎn)關(guān)注的是()

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審計(jì)委員會(huì)的主席將一份對(duì)公司所處的行業(yè)有重大影響的問(wèn)題報(bào)告交給了首席審計(jì)執(zhí)行官,要求內(nèi)部審計(jì)部門(mén)針對(duì)報(bào)告所列的問(wèn)題在公司范圍內(nèi)進(jìn)行審計(jì),并告知審計(jì)委員會(huì)主席該報(bào)告是否與公司有關(guān)。首席審計(jì)執(zhí)行官應(yīng)該如何應(yīng)對(duì)()

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作為年度風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的一部分,國(guó)家培訓(xùn)公司的首席審計(jì)執(zhí)行官與董事會(huì)主席和幾個(gè)高層管理人員見(jiàn)面以了解他們對(duì)近期和遠(yuǎn)期組織目標(biāo)、已確定的業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的觀點(diǎn)。在準(zhǔn)備會(huì)面的時(shí)候,首席審計(jì)執(zhí)行官會(huì)發(fā)現(xiàn)哪項(xiàng)行動(dòng)有用()

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某審計(jì)師在對(duì)鋼鐵企業(yè)開(kāi)展財(cái)務(wù)審計(jì)時(shí),發(fā)現(xiàn)公司煙囪排放出大量污染氣體,該鋼鐵企業(yè)設(shè)有環(huán)境安全部門(mén),而且本次的審計(jì)范圍不包括環(huán)境問(wèn)題。對(duì)此內(nèi)部審計(jì)師最恰當(dāng)?shù)淖龇ㄊ牵ǎ?/p>

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

某內(nèi)部審計(jì)師根據(jù)業(yè)務(wù)銷(xiāo)售額的變動(dòng)發(fā)現(xiàn),銷(xiāo)售部門(mén)經(jīng)理為了多賺取獎(jiǎng)金,可能通過(guò)裝運(yùn)劣質(zhì)商品來(lái)虛增銷(xiāo)售額。并且內(nèi)部審計(jì)師懷疑,被退回的有缺陷的產(chǎn)品沒(méi)有得到全面修復(fù)又作為新產(chǎn)品銷(xiāo)售給其他顧客。以下審計(jì)程序在確定是否發(fā)生這樣的發(fā)貨行為方面效果最差的是()

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某公司的在長(zhǎng)久的改革后形成了良好的管理環(huán)境,在這種環(huán)境下內(nèi)部審計(jì)部門(mén)將()

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應(yīng)該認(rèn)識(shí)到營(yíng)銷(xiāo)內(nèi)部審計(jì)最重要的宣傳活動(dòng)應(yīng)貫穿于內(nèi)部審計(jì)師與客戶(hù)的所有交往中,每名審計(jì)師應(yīng)在心中牢記宣傳審計(jì)活動(dòng),以下哪項(xiàng)列示了宣傳手冊(cè)的特點(diǎn)()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題