單項(xiàng)選擇題某公司沒有對(duì)貨到單未到的應(yīng)付賬款進(jìn)行暫估,該公司期末有正的營運(yùn)資本,則這一事項(xiàng)可能引起()。

A.流動(dòng)比率被高估
B.流動(dòng)比率被低估
C.營運(yùn)資本被高估
D.營運(yùn)資本被低估


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1.單項(xiàng)選擇題某公司決定通過債務(wù)融資方式籌資,則參考的資本成本應(yīng)是()。

A.該公司最近發(fā)行的債務(wù)融資稅前成本
B.該公司最近發(fā)行的債務(wù)融資稅后成本
C.最近發(fā)行的國債利率
D.資本加權(quán)平均成本

3.單項(xiàng)選擇題某公司在12月31日收到客戶寄來的10000美元支票用于支付貨款,出納將支票存放在保險(xiǎn)柜直到次年1月15日才到銀行兌現(xiàn),這種情況說明()。

A.現(xiàn)金支付的截止性存在問題
B.現(xiàn)金收入的截止性存在問題
C.營運(yùn)資本存在低估
D.營運(yùn)資本存在高估

4.單項(xiàng)選擇題某公司20X1年購入一臺(tái)生產(chǎn)用設(shè)備,在會(huì)計(jì)上使用直線法計(jì)提折舊,稅務(wù)上要求使用加速折舊法計(jì)提折舊,則以下關(guān)于20X1年12月31日該公司會(huì)計(jì)報(bào)表和稅務(wù)報(bào)表的說法中,正確的是()。

A.會(huì)計(jì)報(bào)表中的固定資產(chǎn)原值大于稅務(wù)報(bào)表中的固定資產(chǎn)原值
B.會(huì)計(jì)報(bào)表中的固定資產(chǎn)原值小于稅務(wù)報(bào)表中的固定資產(chǎn)原值
C.會(huì)計(jì)報(bào)表中的累計(jì)折舊值大于稅務(wù)報(bào)表中的累計(jì)折舊值
D.會(huì)計(jì)報(bào)表中的累計(jì)折舊值小于稅務(wù)報(bào)表中的累計(jì)折舊值

最新試題

由于內(nèi)部審計(jì)在組織中發(fā)揮著更大的作用,一家建筑公司的首席審計(jì)執(zhí)行官(CA E)決定使用外包審計(jì)服務(wù)提供商的服務(wù)以作為對(duì)內(nèi)部審計(jì)人員的補(bǔ)充,CAE在判斷外包審計(jì)服務(wù)提供商是否具有執(zhí)行審計(jì)業(yè)務(wù)所需的知識(shí)、技能及其他能力時(shí),需要考慮以下哪項(xiàng)()

題型:單項(xiàng)選擇題

在以下管理層的要求中,哪項(xiàng)在正常審計(jì)范圍內(nèi)()

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要處理項(xiàng)目執(zhí)行過程中遇到的舞弊風(fēng)險(xiǎn),以下哪項(xiàng)陳述最恰當(dāng)?shù)卣f明了審計(jì)人員應(yīng)具備的能力()

題型:單項(xiàng)選擇題

以下哪項(xiàng)是獲得繼續(xù)職業(yè)教育的適當(dāng)途徑()Ⅰ.在當(dāng)?shù)豂IA培訓(xùn)活動(dòng)上講課Ⅱ.參加內(nèi)部審計(jì)會(huì)議和研討會(huì)Ⅲ.執(zhí)行特殊審計(jì)和咨詢工作Ⅳ.參與內(nèi)部審計(jì)研究項(xiàng)目

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在關(guān)于健康和安全政策的審計(jì)業(yè)務(wù)中,內(nèi)部審計(jì)師認(rèn)為員工受傷率過高的問題涉及管理目標(biāo),并建議采取同時(shí)符合原目標(biāo)和職業(yè)安全與健康管理局(OSHA)的要求的替代政策??蛻粽J(rèn)為實(shí)施該建議成本太高,認(rèn)為內(nèi)審師的替代措施不足。下面哪項(xiàng)是內(nèi)部審計(jì)師最好的做法()

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作為年度風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的一部分,國家培訓(xùn)公司的首席審計(jì)執(zhí)行官與董事會(huì)主席和幾個(gè)高層管理人員見面以了解他們對(duì)近期和遠(yuǎn)期組織目標(biāo)、已確定的業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的觀點(diǎn)。在準(zhǔn)備會(huì)面的時(shí)候,首席審計(jì)執(zhí)行官會(huì)發(fā)現(xiàn)哪項(xiàng)行動(dòng)有用()

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某公司的在長久的改革后形成了良好的管理環(huán)境,在這種環(huán)境下內(nèi)部審計(jì)部門將()

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審計(jì)委員會(huì)的主席將一份對(duì)公司所處的行業(yè)有重大影響的問題報(bào)告交給了首席審計(jì)執(zhí)行官,要求內(nèi)部審計(jì)部門針對(duì)報(bào)告所列的問題在公司范圍內(nèi)進(jìn)行審計(jì),并告知審計(jì)委員會(huì)主席該報(bào)告是否與公司有關(guān)。首席審計(jì)執(zhí)行官應(yīng)該如何應(yīng)對(duì)()

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評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)因素相對(duì)重要性的最好的方法是()

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在審查企業(yè)流程過程中,內(nèi)部審計(jì)師可以()

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