A.作業(yè)層系統(tǒng)
B.知識(shí)層系統(tǒng)
C.管理層系統(tǒng)
D.戰(zhàn)略層系統(tǒng)
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A.集中處理
B.分散處理
C.分布處理
D.同步處理
A.通過一系列手段(如在事先規(guī)定的鍵盤不活動(dòng)階段結(jié)束之后采取自動(dòng)鎖住措施),限制對(duì)局域網(wǎng)(LAN )的訪問。
B.限制對(duì)具有強(qiáng)大更新能力的軟件產(chǎn)品或工具進(jìn)行訪問,并對(duì)這些產(chǎn)品或工具的安裝進(jìn)行監(jiān)測(cè)。
C.在用戶企圖登錄局域網(wǎng)(LAN )時(shí),應(yīng)用密碼安全措施,來驗(yàn)證用戶身份。
D.為工資部門制定禁止直接更新數(shù)據(jù)文檔的安全政策。
A.服務(wù)器、客戶端和傳輸控制協(xié)議/因特網(wǎng)協(xié)議(TCP/I P )。
B.服務(wù)器、外網(wǎng)和客戶端。
C.服務(wù)器、擴(kuò)展置標(biāo)語音(XML )和傳輸控制協(xié)議/因特網(wǎng)協(xié)議(TCP/I P )。
D.客戶、傳輸控制協(xié)議/因特網(wǎng)協(xié)議(TCP/I P )和超文本標(biāo)記語音(HTML )。
A.合理性檢查
B.有效性檢查
C.相關(guān)性校驗(yàn)
D.數(shù)位校驗(yàn)
A.隨著分析師們逐漸尋找其他信息來源,對(duì)系統(tǒng)的使用可能會(huì)減少
B.交易數(shù)據(jù)庫可能會(huì)被破壞
C.競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手可能會(huì)復(fù)制系統(tǒng)的主要設(shè)計(jì)內(nèi)容
D.容量有限可能會(huì)妨礙訪問人數(shù)的增加
最新試題
在對(duì)應(yīng)用程序身份驗(yàn)證的例行程序進(jìn)行審計(jì)時(shí),審計(jì)師確定,用以訪問某數(shù)據(jù)庫的用戶身份(ID)和密碼的組合儲(chǔ)存在源代碼中,而且該組合被用來驗(yàn)證該數(shù)據(jù)庫的所有用戶。審計(jì)師極有可能將此種情況定為例外情況,這是因?yàn)椋ǎ?/p>
內(nèi)部審計(jì)師在承接設(shè)計(jì)業(yè)績考評(píng)體系的咨詢工作時(shí),以下哪項(xiàng)活動(dòng)不能在該咨詢業(yè)務(wù)的過程中得到展開()
內(nèi)部審計(jì)章程應(yīng)該做到以下哪些方面()
因?yàn)槟撤N原因,內(nèi)部審計(jì)師A接替了內(nèi)部審計(jì)師B的工作繼續(xù)開展存貨的審計(jì)工作,為了保證審計(jì)工作的效果和效率,內(nèi)部審計(jì)師A應(yīng)該采取的措施是()
某金融機(jī)構(gòu)的內(nèi)部審計(jì)師對(duì)貸款委員會(huì)批準(zhǔn)的50筆貸款業(yè)務(wù)審計(jì)后發(fā)現(xiàn),其中有5筆貸款超過了原來的批準(zhǔn)額度。審計(jì)師采取下列哪項(xiàng)行動(dòng)是合適的()
內(nèi)部審計(jì)發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商違反了保密規(guī)定,進(jìn)而懷疑公司在信息安全方面存在漏洞。盡管內(nèi)部審計(jì)師向管理層提出兩者之間高度相關(guān),但是管理層仍然認(rèn)為繼續(xù)和供應(yīng)商合作的收益大于風(fēng)險(xiǎn)。在這種情況下首席執(zhí)行審計(jì)師應(yīng)該()
某大型投資組織聘用了一位首席風(fēng)險(xiǎn)官(CRO),負(fù)責(zé)組織風(fēng)險(xiǎn)管理流程。以下哪些人應(yīng)該對(duì)審計(jì)計(jì)劃中用到的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行優(yōu)先排序()
以下哪項(xiàng)審計(jì)計(jì)劃活動(dòng)對(duì)了解公司當(dāng)前面臨的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值最少()
為了提高運(yùn)營的效率和正確性,某連鎖機(jī)構(gòu)決定在全國12個(gè)連鎖窗口實(shí)行自動(dòng)化支付系統(tǒng),內(nèi)部審計(jì)師在審查該系統(tǒng)的有效性時(shí),應(yīng)該重點(diǎn)關(guān)注的是()
審計(jì)委員會(huì)的主席將一份對(duì)公司所處的行業(yè)有重大影響的問題報(bào)告交給了首席審計(jì)執(zhí)行官,要求內(nèi)部審計(jì)部門針對(duì)報(bào)告所列的問題在公司范圍內(nèi)進(jìn)行審計(jì),并告知審計(jì)委員會(huì)主席該報(bào)告是否與公司有關(guān)。首席審計(jì)執(zhí)行官應(yīng)該如何應(yīng)對(duì)()