單項選擇題下列關于協(xié)調(diào)內(nèi)部審計和外部審計工作結(jié)果的說法不正確的是()

A.內(nèi)部審計人員和外部審計人員之間可以共享信息
B.內(nèi)部審計師可以獲取外部審計師的工作底稿,把外部審計的工作可靠地運用到內(nèi)部審計工作中,并且內(nèi)部審計人員有責任保證工作底稿不被泄露
C.外部審計師工作底稿的所有權和保密性不妨礙內(nèi)部審計人員的查閱
D.由于年度審計是對外部審計師工作的協(xié)助,所以內(nèi)部審計師可以不遵守《標準》


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1.單項選擇題某內(nèi)部審計師對一個部門進行審計,該內(nèi)部審計師的一位親密的朋友是此部門的經(jīng)理。首席審計執(zhí)行官(CAE )在對內(nèi)部審計師編制的報告進行審核時,應首要重點確保該報告()

A.確保在規(guī)定時間內(nèi)完成
B.報告了該部門的控制薄弱環(huán)節(jié),并提出相關的建議
C.符合審計報告的編制要求
D.公正、不偏不倚、不帶偏見

2.單項選擇題信息系統(tǒng)合同談判中必然涉及信息系統(tǒng)審計的原因不包括以下哪一項()

A.硬件界面往往不夠友好
B.很多信息系統(tǒng)項目會在合同之外發(fā)生追加成本
C.賣方有可能出現(xiàn)停業(yè),終止為其產(chǎn)品提供技術支持
D.只有信息系統(tǒng)審計人員能夠確認系統(tǒng)控制措施是否恰當

3.單項選擇題下列哪項不是內(nèi)部審計部門的典型職責()

A.檢查和評估公司執(zhí)行的作業(yè)
B.評估內(nèi)部控制系統(tǒng)的充分性和有效性
C.有效地管理內(nèi)部審計活動,為組織增加價值
D.設計并實施恰當?shù)目刂拼胧?/p>

4.單項選擇題要求信息系統(tǒng)審計人員參與系統(tǒng)設計的原因是()

A.替代系統(tǒng)應用后的復核程序
B.降低系統(tǒng)開發(fā)預算總成本
C.系統(tǒng)正式運行后的組織控制成本過高
D.大大降低設計過程中使用者的影響范圍

最新試題

某大型投資組織聘用了一位首席風險官(CRO),負責組織風險管理流程。以下哪些人應該對審計計劃中用到的風險進行優(yōu)先排序()

題型:單項選擇題

內(nèi)部審計發(fā)現(xiàn)供應商違反了保密規(guī)定,進而懷疑公司在信息安全方面存在漏洞。盡管內(nèi)部審計師向管理層提出兩者之間高度相關,但是管理層仍然認為繼續(xù)和供應商合作的收益大于風險。在這種情況下首席執(zhí)行審計師應該()

題型:單項選擇題

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某金融機構(gòu)的內(nèi)部審計師對貸款委員會批準的50筆貸款業(yè)務審計后發(fā)現(xiàn),其中有5筆貸款超過了原來的批準額度。審計師采取下列哪項行動是合適的()

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要處理項目執(zhí)行過程中遇到的舞弊風險,以下哪項陳述最恰當?shù)卣f明了審計人員應具備的能力()

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如果內(nèi)部審計師發(fā)現(xiàn)影響非常嚴重的問題,他足以要求管理層立刻解決,在與管理層進行信息溝通時所承擔的責任是什么,以下哪項做法正確()Ⅰ.內(nèi)審師應該繼續(xù)監(jiān)管該問題直至問題解決Ⅱ.一旦執(zhí)行了正確的做法,內(nèi)審師應該重新審計該問題以保證這次更正是有效的Ⅲ.該問題必須在審計完成之前報告給高管或?qū)徲嫿MⅣ.內(nèi)審師必須保證該體系與單位的政策和程序一致

題型:單項選擇題

在關于健康和安全政策的審計業(yè)務中,內(nèi)部審計師認為員工受傷率過高的問題涉及管理目標,并建議采取同時符合原目標和職業(yè)安全與健康管理局(OSHA)的要求的替代政策??蛻粽J為實施該建議成本太高,認為內(nèi)審師的替代措施不足。下面哪項是內(nèi)部審計師最好的做法()

題型:單項選擇題

在對應用程序身份驗證的例行程序進行審計時,審計師確定,用以訪問某數(shù)據(jù)庫的用戶身份(ID)和密碼的組合儲存在源代碼中,而且該組合被用來驗證該數(shù)據(jù)庫的所有用戶。審計師極有可能將此種情況定為例外情況,這是因為()

題型:單項選擇題