單項選擇題某內(nèi)部審計師對一個部門進行審計,該內(nèi)部審計師的一位親密的朋友是此部門的經(jīng)理。首席審計執(zhí)行官(CAE )在對內(nèi)部審計師編制的報告進行審核時,應(yīng)首要重點確保該報告()

A.確保在規(guī)定時間內(nèi)完成
B.報告了該部門的控制薄弱環(huán)節(jié),并提出相關(guān)的建議
C.符合審計報告的編制要求
D.公正、不偏不倚、不帶偏見


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1.單項選擇題信息系統(tǒng)合同談判中必然涉及信息系統(tǒng)審計的原因不包括以下哪一項()

A.硬件界面往往不夠友好
B.很多信息系統(tǒng)項目會在合同之外發(fā)生追加成本
C.賣方有可能出現(xiàn)停業(yè),終止為其產(chǎn)品提供技術(shù)支持
D.只有信息系統(tǒng)審計人員能夠確認(rèn)系統(tǒng)控制措施是否恰當(dāng)

2.單項選擇題下列哪項不是內(nèi)部審計部門的典型職責(zé)()

A.檢查和評估公司執(zhí)行的作業(yè)
B.評估內(nèi)部控制系統(tǒng)的充分性和有效性
C.有效地管理內(nèi)部審計活動,為組織增加價值
D.設(shè)計并實施恰當(dāng)?shù)目刂拼胧?/p>

3.單項選擇題要求信息系統(tǒng)審計人員參與系統(tǒng)設(shè)計的原因是()

A.替代系統(tǒng)應(yīng)用后的復(fù)核程序
B.降低系統(tǒng)開發(fā)預(yù)算總成本
C.系統(tǒng)正式運行后的組織控制成本過高
D.大大降低設(shè)計過程中使用者的影響范圍

5.單項選擇題內(nèi)部審計師可以在某個組織的營業(yè)持續(xù)和災(zāi)難恢復(fù)的計劃中扮演角色(起到作用)。內(nèi)部審計活動下面哪種方式對營業(yè)持續(xù)和災(zāi)難恢復(fù)的計劃階段有所幫助?()

A.在計劃形成階段評估某組織的內(nèi)部和外部環(huán)境,包括管理層的變動,市場情況的變化,控制的變革。
B.檢查計劃。確定其反映了那些在風(fēng)險評估過程中包括的和評估的運營活動,并且包含了充分的內(nèi)部控制事項和要求。
C.驗證計劃的充分性,確保營業(yè)活動在負(fù)面影響出現(xiàn)后及時重啟。
D.檢查該計劃,確定它是否包含了隨著時間的推移而發(fā)生的重要變化。

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以下哪項陳述精確描述了混合審查()

題型:單項選擇題

根據(jù)《薩班斯-奧克斯利法案》,負(fù)責(zé)實施對于會計和審計事項的申訴的接受、保管和處理的是()

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為了協(xié)助改善企業(yè)的道德氛圍,內(nèi)部審計部門采取以下哪種行動最為有效()Ⅰ.對企業(yè)內(nèi)部可能滋長不道德行為的正規(guī)和非正規(guī)流程進行檢查Ⅱ.對員工、供應(yīng)商和客戶開展道德調(diào)查Ⅲ.評價員工對企業(yè)行為守則的了解程度和遵守情況

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因為某種原因,內(nèi)部審計師A接替了內(nèi)部審計師B的工作繼續(xù)開展存貨的審計工作,為了保證審計工作的效果和效率,內(nèi)部審計師A應(yīng)該采取的措施是()

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內(nèi)部審計師在承接設(shè)計業(yè)績考評體系的咨詢工作時,以下哪項活動不能在該咨詢業(yè)務(wù)的過程中得到展開()

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以下哪項是獲得繼續(xù)職業(yè)教育的適當(dāng)途徑()Ⅰ.在當(dāng)?shù)豂IA培訓(xùn)活動上講課Ⅱ.參加內(nèi)部審計會議和研討會Ⅲ.執(zhí)行特殊審計和咨詢工作Ⅳ.參與內(nèi)部審計研究項目

題型:單項選擇題

在審查企業(yè)流程過程中,內(nèi)部審計師可以()

題型:單項選擇題