單項選擇題組織應當要求被審計單位迅速回應并列出已實施的糾正措施的原因是()。

A.盡可能地清除“懸疑”事項
B.盡早地建立合規(guī)性
C.表明同意審計發(fā)現(xiàn)
D.確保審計進度安排得到及時更新


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1.單項選擇題為減少與實物資產(chǎn)相關(guān)的潛在財務損失,資產(chǎn)應該按一個數(shù)額保險,這個數(shù)額是:()

A.依據(jù)定期的評估值確定。
B.由董事會決定。
C.根據(jù)經(jīng)濟指數(shù)如消費價格指數(shù)自動調(diào)整。
D.等于單個資產(chǎn)的賬面價值。

2.單項選擇題下列()項不是審計報告的主要目的。

A.告知
B.取得結(jié)果
C.劃分責任
D.說服

3.單項選擇題以下哪種對內(nèi)部審計中使用的“風險評估”一詞的說法不正確?()

A.風險評估是將被審計活動中所發(fā)現(xiàn)風險的預期水平用金額表示的一種判斷過程。首席審計官可以利用這一金額選取能導致審計節(jié)約額最大的審計業(yè)務客戶
B.首席審計官應將各種渠道的信息用于風險評價過程,包括與董事會、管理層、外部審計師的討論,審查法規(guī),分析財務和經(jīng)營數(shù)據(jù)
C.風險評估是對有關(guān)可能的不利情況和/或事件所作專業(yè)判斷進行評價和綜合的一個系統(tǒng)過程,并為形成內(nèi)部審計日程表提供手段
D.首席審計官可以依據(jù)審計或初步調(diào)查的結(jié)果隨時修正對審計業(yè)務客戶的風險評估水平,并對工作日程表進行適當調(diào)整

4.單項選擇題內(nèi)部審計師發(fā)現(xiàn)某部門的主管沒有恰當?shù)嘏鷾蕟T工計時卡,這將會產(chǎn)生下列()項結(jié)論。

A.有可能開具了重復的工資支票
B.計算總體工資時運用了錯誤的小時率
C.雇員有可能得到?jīng)]有從事的工作的小時工資
D.工資支票有可能沒有支付給恰當?shù)膯T工

5.單項選擇題內(nèi)部審計師最可能判斷賬戶余額中的一個錯誤是重要的,如果錯誤涉及:()

A.會計人員的錯誤且不可能再次發(fā)生。
B.凈收入的很大比例。
C.無法證實的常規(guī)交易。
D.對組織來說異常交易。

6.單項選擇題內(nèi)部審計活動的人力資源方案成功的關(guān)鍵因素是:()

A.開發(fā)人力資源和向員工提出咨詢建議的正式方案
B.根據(jù)多年的經(jīng)驗作出的后備計劃
C.對人力資源挑選標準的很好設(shè)計
D.認可個別的審計人員特殊興趣的方案

7.單項選擇題以下()企業(yè)風險管理(ERM)框架針對的是市場風險。

A.戰(zhàn)略風險
B.經(jīng)營風險
C.財務風險
D.危害風險

9.單項選擇題下列()審計目標可以通過應收賬款借方分錄的樣本追蹤至客戶發(fā)票和相應的發(fā)運單來實現(xiàn)。

A.銷售得到恰當記錄
B.銷售賬單的價格準確
C.應收賬款表示有效的銷售
D.客戶授信得到批準

10.單項選擇題基于隨機樣本的估計值落入特定范圍的概率稱為()。

A.誤差率
B.精確度下限
C.置信水平
D.平均值的標準差

最新試題

關(guān)于增加強調(diào)事項段的情形表述正確的是()

題型:多項選擇題

審計師針對銀行現(xiàn)有的貸款進行了抽樣。在60筆貸款的樣本中,審計師發(fā)現(xiàn):4筆抵押不當5筆不符合銀行政策4筆屬于關(guān)聯(lián)方企業(yè),卻被歸為獨立貸款單位在樣本中的60筆貸款中,共有10筆存在差錯。其中好幾筆貸款存在多種差錯。審計師可以從這些發(fā)現(xiàn)中得出()結(jié)論。Ⅰ.有足夠證據(jù)表明1個或1個以上的貸款專員存在舞弊行為。Ⅱ.這些可能導致財務報表存在錯誤。Ⅲ.存在必須報告的重大不合規(guī)的審計發(fā)現(xiàn)。

題型:單項選擇題

下列哪項關(guān)于調(diào)查懷疑的欺詐過程中,與個人面談的描述是正確的?()

題型:單項選擇題

監(jiān)盤的重點在于監(jiān)督,而監(jiān)督通常貫穿于被審計單位對相關(guān)資產(chǎn)盤點的始終,監(jiān)督具體表現(xiàn)“評、看、查、點”

題型:判斷題

內(nèi)部審計師對銷售單據(jù)準備系統(tǒng)的處理過程的正確性感興趣。單個單據(jù)的金額變動很大。內(nèi)部審計師有理由相信處理過程誤差率介于3%~10%,但是不知道差錯的金額大小。在評估使用何種變量差異方法時,內(nèi)部審計師應當注意到()。

題型:單項選擇題

審計報告中應該包括審計建議,這是為了:()

題型:單項選擇題

銀行出納有可能利用經(jīng)過授權(quán)的出納終端,通過將資金轉(zhuǎn)入或轉(zhuǎn)出客戶賬戶,來核銷其個人經(jīng)常賬戶的透支。發(fā)現(xiàn)出納未經(jīng)授權(quán)行為的控制是()。

題型:單項選擇題

某內(nèi)部審計師發(fā)現(xiàn)一項高估存貨從而增加了部門上報利潤的計劃,他有大量的證據(jù)表明該部門經(jīng)理知道且批準了此項高估存貨的計劃,也有一些證據(jù)表明該經(jīng)理可能負責此項計劃的實施。該內(nèi)部審計師應該:()

題型:單項選擇題

以下關(guān)于實務中審計意見的確定表述正確的是()

題型:多項選擇題

監(jiān)盤是審計人員確定相關(guān)資產(chǎn)存在和狀況的一項重要的審計程序。

題型:判斷題