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每日一練
章節(jié)練習
內(nèi)部控制與風險管理章節(jié)練習(2020.01.04)
來源:考試資料網(wǎng)
1
信息系統(tǒng)自行開發(fā)的缺點是()。
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2
內(nèi)部環(huán)境文檔不包括()
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3.判斷題
合規(guī)風險識別的主要任務是識別那些使企業(yè)活動過程、活動結(jié)果不符合相關(guān)法律法規(guī)的潛在風險,以及不符合企業(yè)所要求的道德規(guī)范和行為規(guī)范。
參考答案:
正確
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4.判斷題
風險可接受程度是指在企業(yè)目標實現(xiàn)的過程中所能接受的偏離程度。
參考答案:
正確
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5
內(nèi)部監(jiān)督所需的相關(guān)的間接信息包括()
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6
就目前而言,績效考評系統(tǒng)最為常用的標準是()。
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7
《企業(yè)風險管理——整合框架》中將內(nèi)部控制的要素擴展為()。
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8.判斷題
內(nèi)部控制缺陷的嚴重程度并不取決于該控制不能及時防止或發(fā)現(xiàn)并糾正潛在缺陷的可能性,而是取決于是否實際發(fā)生了錯報。
參考答案:
錯誤
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9
相對《內(nèi)部控制整合框架》,《企業(yè)風險管理整合框架》的創(chuàng)新之處不包括()
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10
對內(nèi)部控制無效性理解錯誤的是()。
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