單項選擇題為變量測試挑選項目樣本時,內(nèi)部審計師必須考慮:要求的精確度、標準離差和()

A.總體的賬面金額
B.可接受風險水平
C.預計發(fā)生率
D.抽樣間隔


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1.單項選擇題某公司的內(nèi)部審計人員授命對公司的市場運營程序編制流程圖時,內(nèi)部審計師獲取的審計證據(jù)可以不包括()

A.與市場部經(jīng)理進行的流程溝通并做記錄
B.對上年中每月銷售額的變化做出趨勢分析
C.檢查市場運營政策和市場部的員工手冊
D.與一名市場部人員跟蹤部門運營過程

2.單項選擇題某內(nèi)部審計師對批準賒銷的部門的工作有效性進行審計,那么對哪些資料的審查可以提供最強的證明力()

A.檢查應(yīng)收賬款余額的增加情況
B.檢查應(yīng)收賬款余額的減少情況
C.檢查銷售收入的增加情況
D.檢查銷售收入的減少情況

5.單項選擇題某內(nèi)部審計師在審計過程中,利用照相機拍攝了某廠房的照片,則該照片屬于()

A.實物證據(jù)
B.文件證據(jù)
C.證明證據(jù)
D.分析證據(jù)

6.單項選擇題某內(nèi)部審計師正在對公司質(zhì)量控制部門進行審計,在進行初步調(diào)查時,為了了解審計對象他需要審閱一些文件,這些文件不可能包括()

A.永久性檔案
B.公司的交易慣例文件
C.即將被審計的活動的預算信息
D.質(zhì)量控制文件的分析材料

7.單項選擇題要確定某新開發(fā)的電腦系統(tǒng)是否按照原定意圖運作的最佳測試辦法是()

A.審查該系統(tǒng)的設(shè)計說明
B.與用戶進行面談
C.檢查用戶參與開發(fā)的記錄
D.檢查系統(tǒng)測試計劃和測試結(jié)果

8.單項選擇題內(nèi)部審計師正對組織的郵政活動進行經(jīng)營審計,以確定郵件快寄服務(wù)是否只是限制在需要的情況下使用。為了測試成本/效益性,該審計師選擇了100個最近的郵件快寄交易進行檢查。這種抽樣技術(shù)的主要局限在于()

A.沒有對所有快寄服務(wù)進行統(tǒng)計推斷
B.導致的樣本量太小,以至無法推斷總體
C.沒有評價這一區(qū)域已存在的控制制度
D.沒有描述從中抽取樣本的總體

9.單項選擇題某工廠新引進了一條加工生產(chǎn)線,由于該生產(chǎn)線,工廠的工作效率大大提高,所以原材料的需求遠遠大于原來的采購量,某內(nèi)部審計師在對采購需求是否隨著生產(chǎn)線的引進而及時更新的審計時,最佳的審計程序是()

A.利用通用審計軟件在近期的需求量中選取樣本,并與當期系統(tǒng)中的采購訂單中的數(shù)量進行比較
B.在生產(chǎn)技術(shù)人員的幫助下計算原材料的需求量,并與當期系統(tǒng)中的采購訂單中的數(shù)量進行比較
C.盤點倉庫中的原材料數(shù)量,判斷倉儲數(shù)量是否大于原來生產(chǎn)計劃下的需求量
D.以上程序均不能達到審計目標

最新試題

作為年度風險評估的一部分,國家培訓公司的首席審計執(zhí)行官與董事會主席和幾個高層管理人員見面以了解他們對近期和遠期組織目標、已確定的業(yè)務(wù)風險的觀點。在準備會面的時候,首席審計執(zhí)行官會發(fā)現(xiàn)哪項行動有用()

題型:單項選擇題

在審計財務(wù)合約時,內(nèi)部審計人員了解到一位親戚向組織借了一大筆貸款,審計人員應(yīng)()

題型:單項選擇題

某內(nèi)部審計師在對組織的內(nèi)部控制進行初步調(diào)查分析時估計內(nèi)部控制可能存在漏洞,那么該內(nèi)部審計師接下來應(yīng)該()

題型:單項選擇題

如果內(nèi)部審計師發(fā)現(xiàn)影響非常嚴重的問題,他足以要求管理層立刻解決,在與管理層進行信息溝通時所承擔的責任是什么,以下哪項做法正確()Ⅰ.內(nèi)審師應(yīng)該繼續(xù)監(jiān)管該問題直至問題解決Ⅱ.一旦執(zhí)行了正確的做法,內(nèi)審師應(yīng)該重新審計該問題以保證這次更正是有效的Ⅲ.該問題必須在審計完成之前報告給高管或?qū)徲嫿MⅣ.內(nèi)審師必須保證該體系與單位的政策和程序一致

題型:單項選擇題

內(nèi)部審計章程應(yīng)該做到以下哪些方面()

題型:單項選擇題

因為某種原因,內(nèi)部審計師A接替了內(nèi)部審計師B的工作繼續(xù)開展存貨的審計工作,為了保證審計工作的效果和效率,內(nèi)部審計師A應(yīng)該采取的措施是()

題型:單項選擇題

審計人員往往對首席審計執(zhí)行官計劃進行的改變有抵觸情緒,改變這種局面的最佳方式是()

題型:單項選擇題

在符合性測試過程中審計師需要做出多項決定,以下哪項內(nèi)容的決定要求審計師做出的判斷最多()

題型:單項選擇題

某金融機構(gòu)的內(nèi)部審計師對貸款委員會批準的50筆貸款業(yè)務(wù)審計后發(fā)現(xiàn),其中有5筆貸款超過了原來的批準額度。審計師采取下列哪項行動是合適的()

題型:單項選擇題

為了協(xié)助改善企業(yè)的道德氛圍,內(nèi)部審計部門采取以下哪種行動最為有效()Ⅰ.對企業(yè)內(nèi)部可能滋長不道德行為的正規(guī)和非正規(guī)流程進行檢查Ⅱ.對員工、供應(yīng)商和客戶開展道德調(diào)查Ⅲ.評價員工對企業(yè)行為守則的了解程度和遵守情況

題型:單項選擇題