A.預(yù)測(cè)模式
B.敏感度分析
C.關(guān)鍵路徑分析法
D.決策分析
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A.期望值
B.標(biāo)準(zhǔn)差
C.精確度
D.概率值
A.實(shí)物證據(jù)
B.文件證據(jù)
C.證明證據(jù)
D.分析證據(jù)
A.永久性檔案
B.公司的交易慣例文件
C.即將被審計(jì)的活動(dòng)的預(yù)算信息
D.質(zhì)量控制文件的分析材料
A.審查該系統(tǒng)的設(shè)計(jì)說(shuō)明
B.與用戶(hù)進(jìn)行面談
C.檢查用戶(hù)參與開(kāi)發(fā)的記錄
D.檢查系統(tǒng)測(cè)試計(jì)劃和測(cè)試結(jié)果
A.沒(méi)有對(duì)所有快寄服務(wù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)推斷
B.導(dǎo)致的樣本量太小,以至無(wú)法推斷總體
C.沒(méi)有評(píng)價(jià)這一區(qū)域已存在的控制制度
D.沒(méi)有描述從中抽取樣本的總體
A.利用通用審計(jì)軟件在近期的需求量中選取樣本,并與當(dāng)期系統(tǒng)中的采購(gòu)訂單中的數(shù)量進(jìn)行比較
B.在生產(chǎn)技術(shù)人員的幫助下計(jì)算原材料的需求量,并與當(dāng)期系統(tǒng)中的采購(gòu)訂單中的數(shù)量進(jìn)行比較
C.盤(pán)點(diǎn)倉(cāng)庫(kù)中的原材料數(shù)量,判斷倉(cāng)儲(chǔ)數(shù)量是否大于原來(lái)生產(chǎn)計(jì)劃下的需求量
D.以上程序均不能達(dá)到審計(jì)目標(biāo)
A.分層抽樣
B.屬性抽樣
C.?!叱闃?br/>D.發(fā)現(xiàn)抽樣
A.已發(fā)表的、表明商業(yè)總體滑坡的經(jīng)濟(jì)指數(shù)。
B.在過(guò)去六個(gè)月中公司每月實(shí)際注銷(xiāo)的賬戶(hù)金額。
C.過(guò)去六個(gè)月公司每個(gè)月的總銷(xiāo)售額。
D.貸款部經(jīng)理關(guān)于預(yù)期未來(lái)可收回現(xiàn)金的書(shū)面預(yù)測(cè)。
A.訪(fǎng)談的結(jié)果應(yīng)該得到收集的客觀資料的支持
B.訪(fǎng)談收集的結(jié)果往往比問(wèn)卷調(diào)查更加客觀
C.訪(fǎng)談的結(jié)果可以直接支持于審計(jì)結(jié)果
D.訪(fǎng)談是一種系統(tǒng)的證據(jù)收集方式
A.面談采購(gòu)主管
B.對(duì)過(guò)去一個(gè)月完成采購(gòu)訂單進(jìn)行抽樣復(fù)核
C.復(fù)核采購(gòu)政策和程序手冊(cè)
D.與采購(gòu)人員進(jìn)行穿行測(cè)試
最新試題
某金融機(jī)構(gòu)的內(nèi)部審計(jì)師對(duì)貸款委員會(huì)批準(zhǔn)的50筆貸款業(yè)務(wù)審計(jì)后發(fā)現(xiàn),其中有5筆貸款超過(guò)了原來(lái)的批準(zhǔn)額度。審計(jì)師采取下列哪項(xiàng)行動(dòng)是合適的()
審計(jì)人員往往對(duì)首席審計(jì)執(zhí)行官計(jì)劃進(jìn)行的改變有抵觸情緒,改變這種局面的最佳方式是()
某審計(jì)師在對(duì)鋼鐵企業(yè)開(kāi)展財(cái)務(wù)審計(jì)時(shí),發(fā)現(xiàn)公司煙囪排放出大量污染氣體,該鋼鐵企業(yè)設(shè)有環(huán)境安全部門(mén),而且本次的審計(jì)范圍不包括環(huán)境問(wèn)題。對(duì)此內(nèi)部審計(jì)師最恰當(dāng)?shù)淖龇ㄊ牵ǎ?/p>
以下哪項(xiàng)審計(jì)計(jì)劃活動(dòng)對(duì)了解公司當(dāng)前面臨的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值最少()
評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)因素相對(duì)重要性的最好的方法是()
應(yīng)該認(rèn)識(shí)到營(yíng)銷(xiāo)內(nèi)部審計(jì)最重要的宣傳活動(dòng)應(yīng)貫穿于內(nèi)部審計(jì)師與客戶(hù)的所有交往中,每名審計(jì)師應(yīng)在心中牢記宣傳審計(jì)活動(dòng),以下哪項(xiàng)列示了宣傳手冊(cè)的特點(diǎn)()
某大型投資組織聘用了一位首席風(fēng)險(xiǎn)官(CRO),負(fù)責(zé)組織風(fēng)險(xiǎn)管理流程。以下哪些人應(yīng)該對(duì)審計(jì)計(jì)劃中用到的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行優(yōu)先排序()
由于內(nèi)部審計(jì)在組織中發(fā)揮著更大的作用,一家建筑公司的首席審計(jì)執(zhí)行官(CA E)決定使用外包審計(jì)服務(wù)提供商的服務(wù)以作為對(duì)內(nèi)部審計(jì)人員的補(bǔ)充,CAE在判斷外包審計(jì)服務(wù)提供商是否具有執(zhí)行審計(jì)業(yè)務(wù)所需的知識(shí)、技能及其他能力時(shí),需要考慮以下哪項(xiàng)()
某內(nèi)部審計(jì)師精通數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)的信息技術(shù)知識(shí),則該內(nèi)部審計(jì)員可以()
由于管理階層下達(dá)了很多優(yōu)先順序高的請(qǐng)求,內(nèi)部審計(jì)活動(dòng)的資源不足以執(zhí)行年度審計(jì)計(jì)劃包含的所有承諾。首席審計(jì)執(zhí)行官最應(yīng)該采取以下哪項(xiàng)措施()