單項(xiàng)選擇題舞弊最常通過以下何種方式偵測(cè)()

A.跟進(jìn)員工或市民的提示
B.跟進(jìn)對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域的分析性復(fù)核
C.定期核對(duì)現(xiàn)金和其他資產(chǎn)
D.對(duì)項(xiàng)目或部門執(zhí)行突擊審計(jì)或檢查


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2.單項(xiàng)選擇題為了提高采購效率,公司政策規(guī)定,不超過2000元的采購付款,可以由采購人員直接審批,不必再通過上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的批準(zhǔn)。為了查明是否存在采購人員向虛構(gòu)的公司付款的行為,內(nèi)部審計(jì)人員應(yīng)采取下列哪種措施()

A.應(yīng)用審計(jì)軟件,對(duì)付款超過2000元的付款審批程序進(jìn)行審查
B.對(duì)所有的付款業(yè)務(wù)進(jìn)行審查
C.應(yīng)用審計(jì)軟件,對(duì)向新的供應(yīng)商付款的業(yè)務(wù)進(jìn)行審查,審查是否有采購商品的入庫記錄或接受勞務(wù)的記錄
D.對(duì)2000元以下付款的清單進(jìn)行檢查確定是否經(jīng)過審批

3.單項(xiàng)選擇題審計(jì)委員懷疑總經(jīng)理可能存在舞弊,貪污了大量的捐款,因?yàn)樵摻M織收到的捐款金額在最近5年一直固定不變,總經(jīng)理有可能對(duì)收到的捐款進(jìn)行了轉(zhuǎn)移。下列哪項(xiàng)審計(jì)程序?qū)z測(cè)總經(jīng)理是否存在舞弊是最有效的()

A.審查最近5年捐贈(zèng)者的捐贈(zèng)記錄,并與各分支機(jī)構(gòu)確認(rèn)的捐款總額核對(duì)
B.組織收到的捐款金額與統(tǒng)一地區(qū)的其他組織進(jìn)行比較
C.審查收到捐款的銀行存款進(jìn)賬單
D.對(duì)組織的員工開展調(diào)查

5.單項(xiàng)選擇題在對(duì)一家零售組織的審計(jì)中,一位內(nèi)部審計(jì)師發(fā)現(xiàn)一次舞弊行為。倉庫主管和采購經(jīng)理將價(jià)值大約50萬美元的貨物轉(zhuǎn)入了自己的倉庫。然后將這些貨物賣給了第三方,之前沒有發(fā)現(xiàn)這次舞弊行為是因?yàn)閭}庫主管更新了永續(xù)存貨記錄,然后將驗(yàn)收單交給應(yīng)付賬款部門進(jìn)行處理。以下哪項(xiàng)程序最有可能發(fā)現(xiàn)丟失的物資以及這次舞弊行為()

A.隨機(jī)抽取驗(yàn)收單并追蹤至永續(xù)存貨記錄。記錄差別并根據(jù)產(chǎn)品類型進(jìn)行調(diào)查
B.隨機(jī)抽取采購單并追蹤至驗(yàn)收單及應(yīng)付賬款部門的記錄
C.進(jìn)行年度實(shí)際庫存盤點(diǎn),使其數(shù)量與永續(xù)存貨記錄相一致,記錄模式差異進(jìn)行調(diào)查
D.隨機(jī)抽取銷售發(fā)票,追蹤至永續(xù)存貨記錄以查看應(yīng)有的存貨是否存在,調(diào)查任何差異

最新試題

某內(nèi)部審計(jì)師根據(jù)業(yè)務(wù)銷售額的變動(dòng)發(fā)現(xiàn),銷售部門經(jīng)理為了多賺取獎(jiǎng)金,可能通過裝運(yùn)劣質(zhì)商品來虛增銷售額。并且內(nèi)部審計(jì)師懷疑,被退回的有缺陷的產(chǎn)品沒有得到全面修復(fù)又作為新產(chǎn)品銷售給其他顧客。以下審計(jì)程序在確定是否發(fā)生這樣的發(fā)貨行為方面效果最差的是()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

以下哪項(xiàng)是獲得繼續(xù)職業(yè)教育的適當(dāng)途徑()Ⅰ.在當(dāng)?shù)豂IA培訓(xùn)活動(dòng)上講課Ⅱ.參加內(nèi)部審計(jì)會(huì)議和研討會(huì)Ⅲ.執(zhí)行特殊審計(jì)和咨詢工作Ⅳ.參與內(nèi)部審計(jì)研究項(xiàng)目

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

在符合性測(cè)試過程中審計(jì)師需要做出多項(xiàng)決定,以下哪項(xiàng)內(nèi)容的決定要求審計(jì)師做出的判斷最多()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

審計(jì)委員會(huì)的主席將一份對(duì)公司所處的行業(yè)有重大影響的問題報(bào)告交給了首席審計(jì)執(zhí)行官,要求內(nèi)部審計(jì)部門針對(duì)報(bào)告所列的問題在公司范圍內(nèi)進(jìn)行審計(jì),并告知審計(jì)委員會(huì)主席該報(bào)告是否與公司有關(guān)。首席審計(jì)執(zhí)行官應(yīng)該如何應(yīng)對(duì)()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

在審計(jì)財(cái)務(wù)合約時(shí),內(nèi)部審計(jì)人員了解到一位親戚向組織借了一大筆貸款,審計(jì)人員應(yīng)()

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在以下管理層的要求中,哪項(xiàng)在正常審計(jì)范圍內(nèi)()

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評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)因素相對(duì)重要性的最好的方法是()

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在審查企業(yè)流程過程中,內(nèi)部審計(jì)師可以()

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某內(nèi)部審計(jì)師在對(duì)組織的內(nèi)部控制進(jìn)行初步調(diào)查分析時(shí)估計(jì)內(nèi)部控制可能存在漏洞,那么該內(nèi)部審計(jì)師接下來應(yīng)該()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

根據(jù)《薩班斯-奧克斯利法案》,負(fù)責(zé)實(shí)施對(duì)于會(huì)計(jì)和審計(jì)事項(xiàng)的申訴的接受、保管和處理的是()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題