單項選擇題根據公司政策規(guī)定,倉庫保管對存貨的保存負有一定的責任,政策規(guī)定在1%以下的盜竊貨倉的損失是可以接受的。審計挑選的樣本將會反映這一可接受的風險水平,下面抽樣的方法中最合適的是()

A.停—走抽樣
B.發(fā)現抽樣
C.屬性抽樣
D.變量抽樣


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1.單項選擇題在對一家零售組織的審計中,一位內部審計師發(fā)現一次舞弊行為。倉庫主管和采購經理將價值大約50萬美元的貨物轉入了自己的倉庫。然后將這些貨物賣給了第三方,之前沒有發(fā)現這次舞弊行為是因為倉庫主管更新了永續(xù)存貨記錄,然后將驗收單交給應付賬款部門進行處理。以下哪項程序最有可能發(fā)現丟失的物資以及這次舞弊行為()

A.隨機抽取驗收單并追蹤至永續(xù)存貨記錄。記錄差別并根據產品類型進行調查
B.隨機抽取采購單并追蹤至驗收單及應付賬款部門的記錄
C.進行年度實際庫存盤點,使其數量與永續(xù)存貨記錄相一致,記錄模式差異進行調查
D.隨機抽取銷售發(fā)票,追蹤至永續(xù)存貨記錄以查看應有的存貨是否存在,調查任何差異

2.單項選擇題組織董事會已聘請會計事務所進行財務報表審計,在評估會計事務所與內部審計的關系時,首席審計執(zhí)行官應()

A.屏蔽會計事務所請求內部審計的幫助的要求,以保持機密性
B.與外部審計師審查獲取的相關記錄文件,人員以及物理性質
C.尋找內部審計人員的參與方式,減少外部審計費用
D.要求審查工作底稿

4.單項選擇題某應收賬款工作人員負責接收現金付款,將現金付款列入客戶帳,然后準備每日現金存入。該工作人員一直在偷取現金,同時對客戶付款賬做手腳,以掩蓋偷竊事實。開展以下哪項工作可發(fā)現此種舞弊行為()

A.由獨立方及時進行每月銀行對賬
B.將該月的每日現金存入數與現金收入日記賬進行對賬
C.將匯款單上的姓名、金額和日期與現金收入日記賬所記錄的姓名、金額和日期進行核對
D.將現金存入總數與銀行對賬單進行比較

5.單項選擇題內部審計師在舞弊調查中發(fā)現,調查涉及的嫌疑人中有一位是審計師應該向其報告有關舞弊活動的高層管理人員。如果該審計師越過這位高層管理人員直接向審計委員會報告舞弊調查的中期發(fā)現,這么做合適嗎()

A.合適,因為在獲取證據期間做好保密工作十分重要
B.合適,因為與舞弊調查有關的所有決定均應由審計委員會報告
C.不合適,因為內部審計師應該把中期發(fā)現直接向執(zhí)行官報告
D.不合適,因為所有舞弊情況均應向這位最高層管理人員報告

6.單項選擇題在舞弊調查中,審計師需要與在遙遠的地方工作的嫌疑犯進行面談。審計師事先沒有通知對方,對該嫌疑犯進行突襲質問。審計師的這種行為()

A.是恰當的,因為應該假定嫌疑犯對審計師持敵視態(tài)度,而就質問發(fā)出事先警告則使嫌疑犯有時間準備為自己辯護
B.不適合,因為沒有證明嫌疑犯一起安排面談有助于與其保持良好工作關系
C.不適合,因為質問只能與測謊器測出的證據一起使用,而應用測謊器必須事先征得有關方面的同意
D.是恰當的,因為在證明嫌疑犯無辜之前審計師是有權把嫌疑犯當作態(tài)度敵對的證人看待

7.單項選擇題某公司正在開拓新的市場,公司政策禁止在拓展市場活動中支付便利性支出。下列哪項活動表明可能存在便利性支出()

A.業(yè)務招待費大幅度增加
B.采用公開招標的方式引進供應商
C.在年終審計時,外部審計師對存貨實施盤點
D.由財務部門進行納稅申報

8.單項選擇題內部審計師對銷售部門的經營業(yè)績進行審計時發(fā)現,銷售部門的銷售收入總額、毛利潤、凈利潤的增長都遠遠超出了正常的預測。下列哪項最可能表明銷售部門不存在舞弊行為()

A.同行業(yè)的一家競爭企業(yè)倒閉了
B.第二年年初存在大量的銷售退回
C.銷售部門經理的獎金與銷售業(yè)績掛鉤
D.內部審計師在進行賬務審計時發(fā)現有些銷售記錄沒有原始憑證

9.單項選擇題要防范采購代理以給以優(yōu)惠合同為條件從供應商那里收取回扣或禮品,以下哪項措施效果最差()

A.制定具體的公司政策,禁止接受供應商的任何有價物品
B.制定公司道德規(guī)范,禁止可能損害客觀性的一切行為
C.更求采購代理在將任何新供應商加入授權供應商清單之前編制其公司概況介紹
D.與主要供應商簽訂長期合同,合同條件必須征得高層管理人員批準

最新試題

應該認識到營銷內部審計最重要的宣傳活動應貫穿于內部審計師與客戶的所有交往中,每名審計師應在心中牢記宣傳審計活動,以下哪項列示了宣傳手冊的特點()

題型:單項選擇題

根據《國際內部審計專業(yè)實務框架》,以下哪項活動不能由內部審計師開展()

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審計人員往往對首席審計執(zhí)行官計劃進行的改變有抵觸情緒,改變這種局面的最佳方式是()

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內部審計師在承接設計業(yè)績考評體系的咨詢工作時,以下哪項活動不能在該咨詢業(yè)務的過程中得到展開()

題型:單項選擇題

在對應用程序身份驗證的例行程序進行審計時,審計師確定,用以訪問某數據庫的用戶身份(ID)和密碼的組合儲存在源代碼中,而且該組合被用來驗證該數據庫的所有用戶。審計師極有可能將此種情況定為例外情況,這是因為()

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內部審計章程應該做到以下哪些方面()

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某公司的在長久的改革后形成了良好的管理環(huán)境,在這種環(huán)境下內部審計部門將()

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某內部審計師精通數據處理系統(tǒng)的信息技術知識,則該內部審計員可以()

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根據《薩班斯-奧克斯利法案》,負責實施對于會計和審計事項的申訴的接受、保管和處理的是()

題型:單項選擇題

以下哪種條件是成功的變革管理所必需的()Ⅰ.果斷作出決定并采取必要措施Ⅱ.組織的傳統(tǒng)受到尊重Ⅲ.變革帶來提高或改良Ⅳ.內部和外部交流得到控制

題型:單項選擇題