A.客戶關(guān)系管理系統(tǒng)
B.電子表格
C.文字處理軟件
D.以上都對(duì)
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甲公司擬將ERP 系統(tǒng)的開發(fā)采用外包的方式,則需要對(duì)開發(fā)過程執(zhí)行的控制有()
Ⅰ.編制用戶需求文檔
Ⅱ.確保設(shè)計(jì)和開發(fā)落實(shí)了用戶需求和控制的正式過程
Ⅲ.對(duì)元素和用戶接口進(jìn)行測(cè)試
Ⅳ.對(duì)應(yīng)用維護(hù)工作進(jìn)行規(guī)劃
Ⅴ.受控的變更管理過程
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
B.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ
C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅴ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ
A.指示哪些磁帶需要清理
B.維護(hù)磁帶庫存
C.允許外來磁帶標(biāo)簽只包括一個(gè)系列號(hào)
D.控制對(duì)磁帶庫的實(shí)際訪問
A.作業(yè)層系統(tǒng)
B.知識(shí)層系統(tǒng)
C.管理層系統(tǒng)
D.戰(zhàn)略層系統(tǒng)
A.集中處理
B.分散處理
C.分布處理
D.同步處理
A.通過一系列手段(如在事先規(guī)定的鍵盤不活動(dòng)階段結(jié)束之后采取自動(dòng)鎖住措施),限制對(duì)局域網(wǎng)(LAN )的訪問。
B.限制對(duì)具有強(qiáng)大更新能力的軟件產(chǎn)品或工具進(jìn)行訪問,并對(duì)這些產(chǎn)品或工具的安裝進(jìn)行監(jiān)測(cè)。
C.在用戶企圖登錄局域網(wǎng)(LAN )時(shí),應(yīng)用密碼安全措施,來驗(yàn)證用戶身份。
D.為工資部門制定禁止直接更新數(shù)據(jù)文檔的安全政策。
最新試題
審計(jì)人員往往對(duì)首席審計(jì)執(zhí)行官計(jì)劃進(jìn)行的改變有抵觸情緒,改變這種局面的最佳方式是()
作為年度風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的一部分,國家培訓(xùn)公司的首席審計(jì)執(zhí)行官與董事會(huì)主席和幾個(gè)高層管理人員見面以了解他們對(duì)近期和遠(yuǎn)期組織目標(biāo)、已確定的業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的觀點(diǎn)。在準(zhǔn)備會(huì)面的時(shí)候,首席審計(jì)執(zhí)行官會(huì)發(fā)現(xiàn)哪項(xiàng)行動(dòng)有用()
現(xiàn)考慮甲乙兩人中選擇其一進(jìn)入審計(jì)團(tuán)隊(duì)執(zhí)行一項(xiàng)技術(shù)性很強(qiáng)的審查工作。從客觀性的角度考量,以下哪種情況可能妨礙此人入選參加審計(jì)工作()Ⅰ.甲是內(nèi)部審計(jì)工作人員,具備必須要的技術(shù)技能。甲在將審計(jì)的系統(tǒng)開發(fā)過程中參加過該系統(tǒng)的控制審查Ⅱ.乙是一位了解審計(jì)領(lǐng)域的技術(shù)專家,但并非內(nèi)部審計(jì)工作人員。雖然乙在將要審計(jì)的信息系統(tǒng)部門中擁有個(gè)人聲譽(yù),但他任職于組織的另一個(gè)部門
根據(jù)《薩班斯-奧克斯利法案》,負(fù)責(zé)實(shí)施對(duì)于會(huì)計(jì)和審計(jì)事項(xiàng)的申訴的接受、保管和處理的是()
為了提高運(yùn)營的效率和正確性,某連鎖機(jī)構(gòu)決定在全國12個(gè)連鎖窗口實(shí)行自動(dòng)化支付系統(tǒng),內(nèi)部審計(jì)師在審查該系統(tǒng)的有效性時(shí),應(yīng)該重點(diǎn)關(guān)注的是()
由于內(nèi)部審計(jì)在組織中發(fā)揮著更大的作用,一家建筑公司的首席審計(jì)執(zhí)行官(CA E)決定使用外包審計(jì)服務(wù)提供商的服務(wù)以作為對(duì)內(nèi)部審計(jì)人員的補(bǔ)充,CAE在判斷外包審計(jì)服務(wù)提供商是否具有執(zhí)行審計(jì)業(yè)務(wù)所需的知識(shí)、技能及其他能力時(shí),需要考慮以下哪項(xiàng)()
如果內(nèi)部審計(jì)師發(fā)現(xiàn)影響非常嚴(yán)重的問題,他足以要求管理層立刻解決,在與管理層進(jìn)行信息溝通時(shí)所承擔(dān)的責(zé)任是什么,以下哪項(xiàng)做法正確()Ⅰ.內(nèi)審師應(yīng)該繼續(xù)監(jiān)管該問題直至問題解決Ⅱ.一旦執(zhí)行了正確的做法,內(nèi)審師應(yīng)該重新審計(jì)該問題以保證這次更正是有效的Ⅲ.該問題必須在審計(jì)完成之前報(bào)告給高管或?qū)徲?jì)組Ⅳ.內(nèi)審師必須保證該體系與單位的政策和程序一致
某內(nèi)部審計(jì)師精通數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)的信息技術(shù)知識(shí),則該內(nèi)部審計(jì)員可以()
在以下管理層的要求中,哪項(xiàng)在正常審計(jì)范圍內(nèi)()
要處理項(xiàng)目執(zhí)行過程中遇到的舞弊風(fēng)險(xiǎn),以下哪項(xiàng)陳述最恰當(dāng)?shù)卣f明了審計(jì)人員應(yīng)具備的能力()