A.子公司董事會
B.當(dāng)?shù)乇1O(jiān)局
C.母公司
D.子公司監(jiān)事會
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A.5個
B.10個
C.15個
D.30個
A.3月15日
B.5月15日
C.6月15日
D.7月15日
A.一年
B.三年
C.五年
D.十年
A.逐級匯報
B.分級復(fù)核
C.分級復(fù)審
D.逐級復(fù)審
A.1人
B.2人
C.3人
D.4人
A.2‰
B.3‰
C.4‰
D.5‰
A.20%
B.35%
C.30%
D.50%
A.3‰;三名
B.5‰;五名
C.5‰;三名
D.10‰;四名
A.3年;5年
B.5年;10年
C.5年;8年
D.3年;8年
A.總經(jīng)理
B.法定代表人或負(fù)責(zé)人
C.監(jiān)事會
D.監(jiān)事長
最新試題
審計責(zé)任人由董事長或?qū)徲嬑瘑T會提名,報董事會聘任,審計責(zé)任人不得同時兼任保險機(jī)構(gòu)財務(wù)或者業(yè)務(wù)工作的領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)。
內(nèi)部審計()管理是指保險機(jī)構(gòu)分級設(shè)置獨(dú)立的內(nèi)部審計部門,總部對各級內(nèi)部審計部門進(jìn)行統(tǒng)一管理和計劃安排,各級內(nèi)部審計部門分級承擔(dān)內(nèi)部審計職責(zé)并上報審計結(jié)果。
保險機(jī)構(gòu)應(yīng)以制度形式明確董事會、審計委員會、審計責(zé)任人和內(nèi)部審計部門及人員職責(zé)及權(quán)限,并統(tǒng)一制定各級內(nèi)審機(jī)構(gòu)和人員的管理制度,包括:崗位設(shè)置、崗位責(zé)任、任職條件、考核辦法、薪酬制度、輪崗制度、培訓(xùn)制度等。
內(nèi)部審計人員應(yīng)具備大學(xué)()及以上學(xué)歷,掌握與保險機(jī)構(gòu)內(nèi)部審計相關(guān)的專業(yè)知識,熟悉金融保險相關(guān)法律法規(guī)及內(nèi)部控制制度。
保險機(jī)構(gòu)()應(yīng)確保內(nèi)部審計部門的獨(dú)立性及履職所需資源與權(quán)限。
審計人員有下列哪些情形()之一的,保險機(jī)構(gòu)應(yīng)進(jìn)行處理。
內(nèi)部審計結(jié)果不可作為中國保監(jiān)會及其派出機(jī)構(gòu)日常監(jiān)管的參考依據(jù)。
保險機(jī)構(gòu)在考核經(jīng)濟(jì)目標(biāo)、任免所屬單位負(fù)責(zé)人之前,應(yīng)將內(nèi)部審計結(jié)果作為重要依據(jù)。保險機(jī)構(gòu)任命分公司及以上主要負(fù)責(zé)人之前,應(yīng)聽取審計責(zé)任人的意見。
保險機(jī)構(gòu)審計責(zé)任人履行的職責(zé),包括但不限于以下哪些條件:()。
保險機(jī)構(gòu)內(nèi)部審計的范圍應(yīng)包括()。