單項選擇題有一種控制員工可以在事前采取措施,避免預(yù)期出現(xiàn)的問題,下面哪個選項屬于這種控制()

A.質(zhì)量控制培訓(xùn)項目
B.核對銀行對賬單
C.糾正程序
D.客戶回訪


你可能感興趣的試題

1.單項選擇題成員在基于控制的工作組應(yīng)側(cè)重于確定()

A.目前正在使用的控制措施,然后找出剩余的風(fēng)險
B.取得利潤的風(fēng)險,然后確定控制是否適當(dāng)以減輕這種風(fēng)險
C.由協(xié)調(diào)者選定的控制措施和主要風(fēng)險
D.作為流程要素的評選活動

4.單項選擇題舞弊最常通過以下何種方式偵測()

A.跟進員工或市民的提示
B.跟進對高風(fēng)險領(lǐng)域的分析性復(fù)核
C.定期核對現(xiàn)金和其他資產(chǎn)
D.對項目或部門執(zhí)行突擊審計或檢查

6.單項選擇題為了提高采購效率,公司政策規(guī)定,不超過2000元的采購付款,可以由采購人員直接審批,不必再通過上級領(lǐng)導(dǎo)的批準(zhǔn)。為了查明是否存在采購人員向虛構(gòu)的公司付款的行為,內(nèi)部審計人員應(yīng)采取下列哪種措施()

A.應(yīng)用審計軟件,對付款超過2000元的付款審批程序進行審查
B.對所有的付款業(yè)務(wù)進行審查
C.應(yīng)用審計軟件,對向新的供應(yīng)商付款的業(yè)務(wù)進行審查,審查是否有采購商品的入庫記錄或接受勞務(wù)的記錄
D.對2000元以下付款的清單進行檢查確定是否經(jīng)過審批

7.單項選擇題審計委員懷疑總經(jīng)理可能存在舞弊,貪污了大量的捐款,因為該組織收到的捐款金額在最近5年一直固定不變,總經(jīng)理有可能對收到的捐款進行了轉(zhuǎn)移。下列哪項審計程序?qū)z測總經(jīng)理是否存在舞弊是最有效的()

A.審查最近5年捐贈者的捐贈記錄,并與各分支機構(gòu)確認(rèn)的捐款總額核對
B.組織收到的捐款金額與統(tǒng)一地區(qū)的其他組織進行比較
C.審查收到捐款的銀行存款進賬單
D.對組織的員工開展調(diào)查

9.單項選擇題在對一家零售組織的審計中,一位內(nèi)部審計師發(fā)現(xiàn)一次舞弊行為。倉庫主管和采購經(jīng)理將價值大約50萬美元的貨物轉(zhuǎn)入了自己的倉庫。然后將這些貨物賣給了第三方,之前沒有發(fā)現(xiàn)這次舞弊行為是因為倉庫主管更新了永續(xù)存貨記錄,然后將驗收單交給應(yīng)付賬款部門進行處理。以下哪項程序最有可能發(fā)現(xiàn)丟失的物資以及這次舞弊行為()

A.隨機抽取驗收單并追蹤至永續(xù)存貨記錄。記錄差別并根據(jù)產(chǎn)品類型進行調(diào)查
B.隨機抽取采購單并追蹤至驗收單及應(yīng)付賬款部門的記錄
C.進行年度實際庫存盤點,使其數(shù)量與永續(xù)存貨記錄相一致,記錄模式差異進行調(diào)查
D.隨機抽取銷售發(fā)票,追蹤至永續(xù)存貨記錄以查看應(yīng)有的存貨是否存在,調(diào)查任何差異

10.單項選擇題組織董事會已聘請會計事務(wù)所進行財務(wù)報表審計,在評估會計事務(wù)所與內(nèi)部審計的關(guān)系時,首席審計執(zhí)行官應(yīng)()

A.屏蔽會計事務(wù)所請求內(nèi)部審計的幫助的要求,以保持機密性
B.與外部審計師審查獲取的相關(guān)記錄文件,人員以及物理性質(zhì)
C.尋找內(nèi)部審計人員的參與方式,減少外部審計費用
D.要求審查工作底稿

最新試題

在關(guān)于健康和安全政策的審計業(yè)務(wù)中,內(nèi)部審計師認(rèn)為員工受傷率過高的問題涉及管理目標(biāo),并建議采取同時符合原目標(biāo)和職業(yè)安全與健康管理局(OSHA)的要求的替代政策??蛻粽J(rèn)為實施該建議成本太高,認(rèn)為內(nèi)審師的替代措施不足。下面哪項是內(nèi)部審計師最好的做法()

題型:單項選擇題

在以下管理層的要求中,哪項在正常審計范圍內(nèi)()

題型:單項選擇題

現(xiàn)考慮甲乙兩人中選擇其一進入審計團隊執(zhí)行一項技術(shù)性很強的審查工作。從客觀性的角度考量,以下哪種情況可能妨礙此人入選參加審計工作()Ⅰ.甲是內(nèi)部審計工作人員,具備必須要的技術(shù)技能。甲在將審計的系統(tǒng)開發(fā)過程中參加過該系統(tǒng)的控制審查Ⅱ.乙是一位了解審計領(lǐng)域的技術(shù)專家,但并非內(nèi)部審計工作人員。雖然乙在將要審計的信息系統(tǒng)部門中擁有個人聲譽,但他任職于組織的另一個部門

題型:單項選擇題

要處理項目執(zhí)行過程中遇到的舞弊風(fēng)險,以下哪項陳述最恰當(dāng)?shù)卣f明了審計人員應(yīng)具備的能力()

題型:單項選擇題

在對應(yīng)用程序身份驗證的例行程序進行審計時,審計師確定,用以訪問某數(shù)據(jù)庫的用戶身份(ID)和密碼的組合儲存在源代碼中,而且該組合被用來驗證該數(shù)據(jù)庫的所有用戶。審計師極有可能將此種情況定為例外情況,這是因為()

題型:單項選擇題

內(nèi)部審計發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商違反了保密規(guī)定,進而懷疑公司在信息安全方面存在漏洞。盡管內(nèi)部審計師向管理層提出兩者之間高度相關(guān),但是管理層仍然認(rèn)為繼續(xù)和供應(yīng)商合作的收益大于風(fēng)險。在這種情況下首席執(zhí)行審計師應(yīng)該()

題型:單項選擇題

評估風(fēng)險因素相對重要性的最好的方法是()

題型:單項選擇題

因為某種原因,內(nèi)部審計師A接替了內(nèi)部審計師B的工作繼續(xù)開展存貨的審計工作,為了保證審計工作的效果和效率,內(nèi)部審計師A應(yīng)該采取的措施是()

題型:單項選擇題

審計人員往往對首席審計執(zhí)行官計劃進行的改變有抵觸情緒,改變這種局面的最佳方式是()

題型:單項選擇題

某內(nèi)部審計師精通數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)的信息技術(shù)知識,則該內(nèi)部審計員可以()

題型:單項選擇題