A.貨幣資金收付與記錄崗位分離
B.業(yè)務(wù)處理與內(nèi)部審計獨立
C.款項結(jié)算與審核分離
D.支票、印章由一人保管,但要與記錄分離
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A.審計人員
B.出納員
C.會計主管
D.財務(wù)經(jīng)理
A.審計人員的業(yè)務(wù)能力
B.被審計單位的會計人員的素質(zhì)
C.被審計單位內(nèi)部控制的健全程度
D.審計人員是否遵守審計準則
A.庫存現(xiàn)金短缺1270元
B.庫存現(xiàn)金短缺670元
C.庫存現(xiàn)金短缺600元
D.庫存現(xiàn)金溢余600元
A.應(yīng)收賬款明細賬記錄人員兼容出納員
B.銀行存款出納與現(xiàn)金出納分工
C.收到客戶支票后寄送收款憑證
D.請客戶將貨款直接匯入企業(yè)指定的銀行賬戶
A.長期從事貨幣資金管理的職員未進行輪崗
B.應(yīng)收賬款業(yè)務(wù)處理職責分工不明確
C.某一職員身兼采購及記錄、差異處理等職責
D.管理當局授權(quán)下屬對小額現(xiàn)金支出審批
最新試題
審查中發(fā)現(xiàn)被審計單位將下列子公司納入了合并范圈,其中不正確的是()
審計人員測試現(xiàn)金內(nèi)部控制的內(nèi)容及方法有()。
被審計單位2007年利潤總額有較大增長,以下各種情況下利潤存在舞弊的事項可能有()
對外提供合并財務(wù)報表時,下列有關(guān)關(guān)聯(lián)方披露的提法中,正確的是()
抽查收款憑證的目的包括()。
對財務(wù)報告內(nèi)部控制測評時,下列屬于審計人員應(yīng)執(zhí)行的測評程序是()
抽查付款憑證的目的包括()。
現(xiàn)金流量表的內(nèi)部控制環(huán)節(jié)中除與資產(chǎn)負債表相同者外,還有()
對關(guān)聯(lián)方交易審查時,審計人員應(yīng)當重點審查()
檢查編制利潤表遵循會計原則的情況時主要側(cè)重()