單項選擇題審計人員審查庫存現(xiàn)金時,發(fā)現(xiàn)賬面結(jié)存4298.20元,實際庫存3028.20元,另有已支付的150元勞務費和已報銷的520元差旅費單據(jù)未人賬。審計人員由此可以得出的結(jié)論是()。

A.庫存現(xiàn)金短缺1270元
B.庫存現(xiàn)金短缺670元
C.庫存現(xiàn)金短缺600元
D.庫存現(xiàn)金溢余600元


你可能感興趣的試題

1.單項選擇題以下各項控制措施中,預防員工貪污、挪用銷售款最有效的方法是()。

A.應收賬款明細賬記錄人員兼容出納員
B.銀行存款出納與現(xiàn)金出納分工
C.收到客戶支票后寄送收款憑證
D.請客戶將貨款直接匯入企業(yè)指定的銀行賬戶

2.單項選擇題以下項目中發(fā)生舞弊的可能性最小的是()。

A.長期從事貨幣資金管理的職員未進行輪崗
B.應收賬款業(yè)務處理職責分工不明確
C.某一職員身兼采購及記錄、差異處理等職責
D.管理當局授權(quán)下屬對小額現(xiàn)金支出審批

3.單項選擇題以下項目應在資產(chǎn)負債表上銀行存款余額中作出處理的是()。

A.決算日下午上班時仍未解繳銀行的收入?yún)R票
B.決算日下午下班時仍未解繳銀行的收入?yún)R票
C.決算日下午已知的在途存款
D.決算日下午付出的銀行存款

5.單項選擇題為了測試銀行存款截止期的正確性,應審查銀行存款收付款業(yè)務的期間是()。

A.決算日后任意一天
B.決算日當天
C.整個審計期間
D.決算日前后數(shù)天

最新試題

審計人員測試現(xiàn)金內(nèi)部控制的內(nèi)容及方法有()。

題型:多項選擇題

審查資產(chǎn)負債表編制的正確性和編制方法的合規(guī)性主要采用()

題型:多項選擇題

針對現(xiàn)金流量表內(nèi)容的特殊性,須采用一些專門的審計方法不包括()

題型:單項選擇題

評審內(nèi)部控制時,認為被審計單位以下職務應分離的有()。

題型:多項選擇題

審查某單位決算日銀行存款余額調(diào)節(jié)表,銀行對賬單與銀行存款日記賬余額有300萬元差額,其原因可能有()。

題型:多項選擇題

合并會計報告的實質(zhì)性審查的主要內(nèi)容包括()

題型:多項選擇題

庫存現(xiàn)金盤點表應該反映的事項包括()。

題型:多項選擇題

審計人員進行分析,對被審計單位不同事業(yè)部的利潤進行趨勢分析,發(fā)現(xiàn)s事業(yè)部的利潤增長較大。經(jīng)初步測試,了解到該事業(yè)部管理模式和生產(chǎn)規(guī)模都沒有變化,根據(jù)以上情況,利潤增長最有可能源自()

題型:單項選擇題

審計人員對X公司2007年度財務報表審計時發(fā)現(xiàn),X公司當年發(fā)生大額非貨幣性交易,應提請被審計單位在財務報表附注中披露()

題型:多項選擇題

抽查收款憑證的目的包括()。

題型:多項選擇題