單項選擇題審查庫存現(xiàn)金時,由出納員清點庫存現(xiàn)金以后,填制"庫存現(xiàn)金盤點表"的人員應(yīng)是()。

A.審計人員
B.出納員
C.會計主管
D.財務(wù)經(jīng)理


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1.單項選擇題審查銀行存款余額時,銀行存款余額調(diào)節(jié)表可出審計人員自行編制或向被審計單位索取,究競選用哪種方式取決于()。

A.審計人員的業(yè)務(wù)能力
B.被審計單位的會計人員的素質(zhì)
C.被審計單位內(nèi)部控制的健全程度
D.審計人員是否遵守審計準(zhǔn)則

3.單項選擇題以下各項控制措施中,預(yù)防員工貪污、挪用銷售款最有效的方法是()。

A.應(yīng)收賬款明細(xì)賬記錄人員兼容出納員
B.銀行存款出納與現(xiàn)金出納分工
C.收到客戶支票后寄送收款憑證
D.請客戶將貨款直接匯入企業(yè)指定的銀行賬戶

4.單項選擇題以下項目中發(fā)生舞弊的可能性最小的是()。

A.長期從事貨幣資金管理的職員未進(jìn)行輪崗
B.應(yīng)收賬款業(yè)務(wù)處理職責(zé)分工不明確
C.某一職員身兼采購及記錄、差異處理等職責(zé)
D.管理當(dāng)局授權(quán)下屬對小額現(xiàn)金支出審批

5.單項選擇題以下項目應(yīng)在資產(chǎn)負(fù)債表上銀行存款余額中作出處理的是()。

A.決算日下午上班時仍未解繳銀行的收入?yún)R票
B.決算日下午下班時仍未解繳銀行的收入?yún)R票
C.決算日下午已知的在途存款
D.決算日下午付出的銀行存款

最新試題

對被審計單位銀行存款收支進(jìn)行截止期測試時,審計人員可以實施的審計程序有()。

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以下項目可以作為外幣業(yè)務(wù)審計目標(biāo)的有()。

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審計人員測試現(xiàn)金內(nèi)部控制的內(nèi)容及方法有()。

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對其他貨幣資金審查的程序包括()。

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審查編制資產(chǎn)負(fù)債表遵循會計原則的情況時,主要側(cè)重()

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審計人員擬審在被審計單位管理費用合理性,對費用的相關(guān)記錄檢查后,發(fā)現(xiàn)明細(xì)賬與總賬相符,而且管理費用比例與上年相近。以下審計程序效果最差的是()

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審計人員進(jìn)行分析,對被審計單位不同事業(yè)部的利潤進(jìn)行趨勢分析,發(fā)現(xiàn)s事業(yè)部的利潤增長較大。經(jīng)初步測試,了解到該事業(yè)部管理模式和生產(chǎn)規(guī)模都沒有變化,根據(jù)以上情況,利潤增長最有可能源自()

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審查資產(chǎn)負(fù)債表編制的正確性和編制方法的合規(guī)性主要采用()

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審計人員對X公司2007年度財務(wù)報表審計時發(fā)現(xiàn),X公司當(dāng)年發(fā)生大額非貨幣性交易,應(yīng)提請被審計單位在財務(wù)報表附注中披露()

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資產(chǎn)負(fù)債表審計的目標(biāo)之一是證實其內(nèi)容的真實正確性,主要體現(xiàn)于()。

題型:多項選擇題