單項選擇題以下各項控制措施中,預防員工貪污、挪用銷售款最有效的方法是()。

A.應收賬款明細賬記錄人員兼容出納員
B.銀行存款出納與現(xiàn)金出納分工
C.收到客戶支票后寄送收款憑證
D.請客戶將貨款直接匯入企業(yè)指定的銀行賬戶


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1.單項選擇題以下項目中發(fā)生舞弊的可能性最小的是()。

A.長期從事貨幣資金管理的職員未進行輪崗
B.應收賬款業(yè)務處理職責分工不明確
C.某一職員身兼采購及記錄、差異處理等職責
D.管理當局授權下屬對小額現(xiàn)金支出審批

2.單項選擇題以下項目應在資產(chǎn)負債表上銀行存款余額中作出處理的是()。

A.決算日下午上班時仍未解繳銀行的收入?yún)R票
B.決算日下午下班時仍未解繳銀行的收入?yún)R票
C.決算日下午已知的在途存款
D.決算日下午付出的銀行存款

3.單項選擇題為了保證資產(chǎn)安定、記錄正確,調節(jié)銀行存款余額調節(jié)表的應是()。

A.采購員
B.出納員
C.出納員以外人員
D.出納員或記錄員

4.單項選擇題為了測試銀行存款截止期的正確性,應審查銀行存款收付款業(yè)務的期間是()。

A.決算日后任意一天
B.決算日當天
C.整個審計期間
D.決算日前后數(shù)天

5.單項選擇題被審計單位貨幣資金控制措施容易導致內部控制失效的是()。

A.支票與印章由不同人員保管
B.報銷單據(jù)填制與審核與分離
C.由出納員以外人員進行銀行存款余額調節(jié)
D.出納員負責現(xiàn)金日記賬和總賬記錄

最新試題

現(xiàn)金流量表的內部控制環(huán)節(jié)中除與資產(chǎn)負債表相同者外,還有()

題型:多項選擇題

審查資產(chǎn)負債表編制的正確性和編制方法的合規(guī)性主要采用()

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審查某單位決算日銀行存款余額調節(jié)表,銀行對賬單與銀行存款日記賬余額有300萬元差額,其原因可能有()。

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對其他貨幣資金審查的程序包括()。

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檢查編制利潤表遵循會計原則的情況時主要側重()

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以下項目可以作為外幣業(yè)務審計目標的有()。

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評審內部控制時,認為被審計單位以下職務應分離的有()。

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如果被審計單位損益表中有凈利潤,但經(jīng)營活動現(xiàn)金流量卻是負值,為了查找應收賬款和存貨存在錯誤的可能性,審計人員應采用的方法是()

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被審計單位2007年利潤總額有較大增長,以下各種情況下利潤存在舞弊的事項可能有()

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審計人員進行分析,對被審計單位不同事業(yè)部的利潤進行趨勢分析,發(fā)現(xiàn)s事業(yè)部的利潤增長較大。經(jīng)初步測試,了解到該事業(yè)部管理模式和生產(chǎn)規(guī)模都沒有變化,根據(jù)以上情況,利潤增長最有可能源自()

題型:單項選擇題