單項選擇題內(nèi)部審計師正在準備一個生產(chǎn)企業(yè)財務信息系統(tǒng)更新的審計項目。財務信息系統(tǒng)更新的項目負責人將一份風險清單以及相應的控制措施提供給內(nèi)部審計師。在開展初步風險評估時,內(nèi)部審計師注意到該系統(tǒng)的采購招標模塊可能會泄露企業(yè)財務成本核算的信息,而更新系統(tǒng)的負責人并沒有注意到這一風險。面對這種情況內(nèi)部審計師應該()

A.將該發(fā)現(xiàn)納入審計業(yè)務目標
B.向高級管理層報告
C.不關于此風險,因為它不在所列的清單范圍內(nèi)
D.在下次的專項采購模塊審計中關注此問題


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1.單項選擇題下列選項中哪項能完整描述內(nèi)部審計師在實施審計過程中的審計風險()

A.內(nèi)部審計師沒有將可能存在費用超支的項目作為檢查內(nèi)容
B.內(nèi)部審計師沒有發(fā)現(xiàn)重大的錯誤或弱點
C.沒有發(fā)現(xiàn)采購業(yè)務中的控制薄弱環(huán)節(jié)
D.內(nèi)部審計師的專業(yè)技能不足以勝任審計活動

2.單項選擇題內(nèi)部審計師能驗證應付賬款的貸方是否代表了真實的經(jīng)濟業(yè)務的做法是()

A.從應付賬款明細賬追查至采購憑證
B.從銀行存款明細賬的支出業(yè)務追查至付款憑證
C.檢查銀行存款日記賬
D.從采購日記賬追查至應付賬款明細賬

3.單項選擇題下列哪項是證實倉庫中存貨存在性的最有說服力的程序()

A.對倉庫中的存貨進行實地觀察
B.獲得管理層對存貨存在數(shù)量的簽字確認
C.審查存貨收發(fā)存會計賬務處理
D.審查采購訂單和驗收入庫單

5.單項選擇題內(nèi)部審計師在完成對公司生產(chǎn)成本的現(xiàn)場調(diào)查之后,他應該()

A.制定審計工作方案
B.開展審計活動
C.分配審計資源
D.制定初步審計目標

6.單項選擇題作為一家鋼鐵企業(yè)的內(nèi)部審計師,在實施審計時發(fā)現(xiàn),工廠生產(chǎn)鋼鐵所用的原材料會排放污染環(huán)境的氣體。假定該審計師收集了工廠排放有害氣體的充分證據(jù),在這種情況下內(nèi)部審計師應該()

A.將該審計發(fā)現(xiàn)報送給外部監(jiān)管機構(gòu)
B.給適當?shù)墓芾韺犹峁┲衅趯徲媹蟾?br/>C.由于存在負面影響,不必在工作底稿中記錄該發(fā)現(xiàn)
D.忽略此問題,應該由環(huán)境管理部門關注

8.單項選擇題最終審計報告應該經(jīng)過誰的審核、批準和簽發(fā)()

A.審計委員會
B.可能受審計結(jié)果影響或與審計結(jié)果有利益關系的人
C.首席審計執(zhí)行官或其指派者
D.首席財務官

9.單項選擇題下列哪項關于內(nèi)部審計部門跟蹤活動責任的描述最恰當()

A.內(nèi)部審計師不需要了解糾正行動是否取得了理想的結(jié)果
B.首席審計執(zhí)行官在審計委員會的指示下開展跟蹤活動
C.內(nèi)部審計師應監(jiān)督及確保管理層已采取有效措施,或高級管理層已接受不采取行動的風險
D.以上都不正確

10.單項選擇題由于擔心管理層沒有解決所有的內(nèi)部審計發(fā)現(xiàn)和審計建議,審計委員會應該采取何種措施()

A.要求所有部門的負責人報告具體的實施情況
B.要求首席審計執(zhí)行官執(zhí)行監(jiān)督進展情況的程序
C.派專人負責調(diào)查審計建議的執(zhí)行情況
D.要求內(nèi)部審計部門再次開展審計調(diào)查

最新試題

為了提高運營的效率和正確性,某連鎖機構(gòu)決定在全國12個連鎖窗口實行自動化支付系統(tǒng),內(nèi)部審計師在審查該系統(tǒng)的有效性時,應該重點關注的是()

題型:單項選擇題

由于管理階層下達了很多優(yōu)先順序高的請求,內(nèi)部審計活動的資源不足以執(zhí)行年度審計計劃包含的所有承諾。首席審計執(zhí)行官最應該采取以下哪項措施()

題型:單項選擇題

以下哪種條件是成功的變革管理所必需的()Ⅰ.果斷作出決定并采取必要措施Ⅱ.組織的傳統(tǒng)受到尊重Ⅲ.變革帶來提高或改良Ⅳ.內(nèi)部和外部交流得到控制

題型:單項選擇題

要處理項目執(zhí)行過程中遇到的舞弊風險,以下哪項陳述最恰當?shù)卣f明了審計人員應具備的能力()

題型:單項選擇題

在審查企業(yè)流程過程中,內(nèi)部審計師可以()

題型:單項選擇題

以下哪項審計計劃活動對了解公司當前面臨的風險價值最少()

題型:單項選擇題

根據(jù)《國際內(nèi)部審計專業(yè)實務框架》,以下哪項活動不能由內(nèi)部審計師開展()

題型:單項選擇題

現(xiàn)考慮甲乙兩人中選擇其一進入審計團隊執(zhí)行一項技術(shù)性很強的審查工作。從客觀性的角度考量,以下哪種情況可能妨礙此人入選參加審計工作()Ⅰ.甲是內(nèi)部審計工作人員,具備必須要的技術(shù)技能。甲在將審計的系統(tǒng)開發(fā)過程中參加過該系統(tǒng)的控制審查Ⅱ.乙是一位了解審計領域的技術(shù)專家,但并非內(nèi)部審計工作人員。雖然乙在將要審計的信息系統(tǒng)部門中擁有個人聲譽,但他任職于組織的另一個部門

題型:單項選擇題

某大型投資組織聘用了一位首席風險官(CRO),負責組織風險管理流程。以下哪些人應該對審計計劃中用到的風險進行優(yōu)先排序()

題型:單項選擇題

作為年度風險評估的一部分,國家培訓公司的首席審計執(zhí)行官與董事會主席和幾個高層管理人員見面以了解他們對近期和遠期組織目標、已確定的業(yè)務風險的觀點。在準備會面的時候,首席審計執(zhí)行官會發(fā)現(xiàn)哪項行動有用()

題型:單項選擇題