A.用支持性證明材料驗證從數(shù)據(jù)庫中抽取的樣本。
B.利用程序追蹤來顯示程序指令在系統(tǒng)中是怎樣處理的,是以什么樣的順序處理的?
C.利用測試程序來模擬常規(guī)處理過程
D.用現(xiàn)行系統(tǒng)中運行一批測試交易,用預計結(jié)果來驗證其準確性
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A.向客房退款的信用卡憑證
B.現(xiàn)金簿收據(jù),每張都寫有“退貨”字樣
C.倉庫標明為“退貨”的商品
D.客戶填寫并署名的退貨表格
A.每名內(nèi)部審計師的業(yè)績都應該在每次審計業(yè)務結(jié)束之際得到評估。
B.每名內(nèi)部審計師的業(yè)績都應該至少每年評估一次。
C.每名內(nèi)部審計師的業(yè)績都應該至少每兩年評估一次。
D.由首席審計執(zhí)行官自主確定對每名內(nèi)部審計師進行業(yè)績評估的時間。
最新試題
審計師關(guān)于樣本規(guī)模的決定最可能根據(jù)以下哪項內(nèi)容做出()?
一個運輸部門在數(shù)據(jù)庫中保存有車輛保有量和維修記錄。為評估數(shù)據(jù)庫信息的準確性,以下哪一項審計程序是最恰當?shù)模ǎ?/p>
利用以下信息回答問題.審計人員在對貨運部門進行營運審計。他從貨運部門的文檔中選擇了45份貨運日志作為樣本,其中44天的日志的裝運數(shù)量達到了日常限額。在這一測試基礎(chǔ)上,審計人員得出結(jié)論,貨運部門在滿足限額方面是有效的。關(guān)于審計人員的結(jié)論,以下哪一項可能是正確的()?
當舞弊調(diào)查的調(diào)查階段結(jié)束,參加調(diào)查的人員已搜集充分的證據(jù),足以對舞弊者進行懲戒并提起訴訟時,審計師應該做的下一步工作是什么()?
以下哪項內(nèi)容并非審計部門實施的控制自我評價的典型做法()?
建數(shù)據(jù)庫查詢的審計師通常需要將幾張表合并起來,獲得他們需要的信息。一種可以合并表的方法是()
以下哪項內(nèi)容代表了已對審計工作底稿進行監(jiān)督檢查的恰當證據(jù)()?Ⅰ、監(jiān)督員在每份工作底稿中的首字母簽名;Ⅱ、審計工作底稿檢查清單;Ⅲ、說明對審計工作底稿進行的監(jiān)督檢查的性質(zhì)、范圍和結(jié)果的備忘錄;IV、評價審計師工作底稿質(zhì)量的業(yè)績評估。
根據(jù)第一季度的泄露修復業(yè)務報告,內(nèi)部審計師可以得出以下哪項結(jié)論()?
內(nèi)部審計師對一家小公司的處理手工生成支票和計算機生成支票的程序進行審計??瞻字?、控制記錄和電子傳真簽字章等支票簽字工具各自存在幾個保險柜中。每個保險柜處于鑰匙和密碼都有才能打開的雙重控制下。財務經(jīng)理知道保險柜的密碼。所有的手工支票以及金額超出$25000的計算機生成支票都需財務經(jīng)理簽字。在此金額以下的計算機生成的所有支票使用電子傳真簽字章即可。財務經(jīng)理的簽字權(quán)不受限制。內(nèi)部審計師要評價與上述簽字程序有關(guān)的內(nèi)部控制的恰當性。內(nèi)部控制經(jīng)確定是()
永續(xù)盤存制使用了最低庫存量來確定采購定單程序,在審查倉庫部門設(shè)立的最低庫存量的恰當性時,審計人員最不可能考慮()