單項(xiàng)選擇題內(nèi)部審計(jì)師需要確定被審計(jì)部門的風(fēng)險(xiǎn),那么最合理的風(fēng)險(xiǎn)定義是()

A.風(fēng)險(xiǎn)帶來(lái)的損失金額
B.風(fēng)險(xiǎn)損失金額×損失概率
C.風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性概率
D.風(fēng)險(xiǎn)影響的范圍系數(shù)


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1.單項(xiàng)選擇題對(duì)資產(chǎn)的接觸及記錄和實(shí)物控制是內(nèi)部審計(jì)控制中的重要環(huán)節(jié),下列行為中在該方面存在內(nèi)部控制缺陷的是()

A.銷售發(fā)票的審核和簽發(fā)由不同人員完成
B.只有倉(cāng)庫(kù)管理員和倉(cāng)庫(kù)監(jiān)督員可以接觸到存貨倉(cāng)庫(kù)
C.保險(xiǎn)箱密碼由三個(gè)沒有關(guān)聯(lián)的人員共同保存
D.物流部門的汽車只能由物流人員使用

2.單項(xiàng)選擇題在為組織設(shè)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)管理框架時(shí),應(yīng)該考慮的方面不包括()

A.風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)該融入組織活動(dòng)與業(yè)務(wù)流程中,使其保持相關(guān)性、有效且高效率
B.組織應(yīng)該確保風(fēng)險(xiǎn)管理的職責(zé)和權(quán)利
C.風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)明確的表達(dá)組織的目標(biāo)以及對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理的承諾
D.確定執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)管理框架的合理時(shí)機(jī)和戰(zhàn)略

3.單項(xiàng)選擇題在制定審計(jì)范圍時(shí),需要考慮將哪個(gè)部門或項(xiàng)目加入審計(jì)日程中,則內(nèi)部審計(jì)師應(yīng)該關(guān)注的事項(xiàng)不包括()

A.新入職的內(nèi)部審計(jì)師對(duì)數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)的審計(jì)十分精通
B.某個(gè)部門因?yàn)槭袌?chǎng)變化而剛剛調(diào)整了經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略和人員結(jié)構(gòu)
C.內(nèi)部審計(jì)師經(jīng)過(guò)初步業(yè)務(wù)活動(dòng)發(fā)現(xiàn)銷售部門的潛在的損失十分重大
D.項(xiàng)目A 比項(xiàng)目B 更有可能取得經(jīng)營(yíng)收益

4.單項(xiàng)選擇題在以風(fēng)險(xiǎn)為基礎(chǔ)的審計(jì)計(jì)劃中,應(yīng)該關(guān)注的方面不包括()

A.固有風(fēng)險(xiǎn)非常高的領(lǐng)域
B.風(fēng)險(xiǎn)化解因素比較少的領(lǐng)域
C.固有風(fēng)險(xiǎn)和剩余風(fēng)險(xiǎn)間差別很大的領(lǐng)域
D.控制薄弱的所有領(lǐng)域

5.單項(xiàng)選擇題隨著商業(yè)的發(fā)展,白領(lǐng)犯罪逐漸增多,白領(lǐng)犯罪指國(guó)家工作人員、企業(yè)工作人員或者其他工作人員利用職務(wù)上的便利,進(jìn)行非法活動(dòng)的一些行為,它與舞弊的區(qū)別在于()

A.舞弊的處罰一般比白領(lǐng)犯罪更加重大
B.白領(lǐng)犯罪通常不包括不履行或者不正確履行職責(zé)
C.白領(lǐng)犯罪通常是為組織的利益,而舞弊是為個(gè)人利益
D.舞弊強(qiáng)調(diào)以故意欺騙為特征的一系列違規(guī)和違法行為

最新試題

在審查企業(yè)流程過(guò)程中,內(nèi)部審計(jì)師可以()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

某審計(jì)師在對(duì)鋼鐵企業(yè)開展財(cái)務(wù)審計(jì)時(shí),發(fā)現(xiàn)公司煙囪排放出大量污染氣體,該鋼鐵企業(yè)設(shè)有環(huán)境安全部門,而且本次的審計(jì)范圍不包括環(huán)境問題。對(duì)此內(nèi)部審計(jì)師最恰當(dāng)?shù)淖龇ㄊ牵ǎ?/p>

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內(nèi)部審計(jì)師在承接設(shè)計(jì)業(yè)績(jī)考評(píng)體系的咨詢工作時(shí),以下哪項(xiàng)活動(dòng)不能在該咨詢業(yè)務(wù)的過(guò)程中得到展開()

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根據(jù)《薩班斯-奧克斯利法案》,負(fù)責(zé)實(shí)施對(duì)于會(huì)計(jì)和審計(jì)事項(xiàng)的申訴的接受、保管和處理的是()

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為了提高運(yùn)營(yíng)的效率和正確性,某連鎖機(jī)構(gòu)決定在全國(guó)12個(gè)連鎖窗口實(shí)行自動(dòng)化支付系統(tǒng),內(nèi)部審計(jì)師在審查該系統(tǒng)的有效性時(shí),應(yīng)該重點(diǎn)關(guān)注的是()

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內(nèi)部審計(jì)發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商違反了保密規(guī)定,進(jìn)而懷疑公司在信息安全方面存在漏洞。盡管內(nèi)部審計(jì)師向管理層提出兩者之間高度相關(guān),但是管理層仍然認(rèn)為繼續(xù)和供應(yīng)商合作的收益大于風(fēng)險(xiǎn)。在這種情況下首席執(zhí)行審計(jì)師應(yīng)該()

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由于內(nèi)部審計(jì)在組織中發(fā)揮著更大的作用,一家建筑公司的首席審計(jì)執(zhí)行官(CA E)決定使用外包審計(jì)服務(wù)提供商的服務(wù)以作為對(duì)內(nèi)部審計(jì)人員的補(bǔ)充,CAE在判斷外包審計(jì)服務(wù)提供商是否具有執(zhí)行審計(jì)業(yè)務(wù)所需的知識(shí)、技能及其他能力時(shí),需要考慮以下哪項(xiàng)()

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在審計(jì)財(cái)務(wù)合約時(shí),內(nèi)部審計(jì)人員了解到一位親戚向組織借了一大筆貸款,審計(jì)人員應(yīng)()

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在符合性測(cè)試過(guò)程中審計(jì)師需要做出多項(xiàng)決定,以下哪項(xiàng)內(nèi)容的決定要求審計(jì)師做出的判斷最多()

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以下哪項(xiàng)審計(jì)計(jì)劃活動(dòng)對(duì)了解公司當(dāng)前面臨的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值最少()

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