A.組織對某一關(guān)鍵零部件過于依賴單一的供應(yīng)商,若不能及時(shí)交貨會(huì)嚴(yán)重影響公司損益
B.海外供應(yīng)商可能會(huì)有語言、管理及運(yùn)輸?shù)葐栴},可能會(huì)應(yīng)先該公司的盈利和聲譽(yù)
C.失效的供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)不能解決客戶關(guān)系管理和供應(yīng)商關(guān)系管理的問題,這將會(huì)損害公司的競爭力
D.以上都對
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A.減少每次訂購的固定訂購成本和運(yùn)輸成本
B.采用總量折扣方案而不是批零折扣方案
C.消除或減少商業(yè)促銷,鼓勵(lì)采取每日低價(jià)位的定價(jià)策略
D.以上都對
在以下項(xiàng)目周期的哪個(gè)階段需要開展計(jì)劃工作?()
Ⅰ.構(gòu)思階段
Ⅱ.執(zhí)行階段
Ⅲ.終止階段
A.只有Ⅰ是對的
B.只有Ⅰ和Ⅱ是對的
C.只有Ⅱ和Ⅲ是對的
D.Ⅰ、Ⅱ和Ⅲ都對
A.系列產(chǎn)品定價(jià)
B.互補(bǔ)產(chǎn)品定價(jià)
C.副產(chǎn)品定價(jià)
D.產(chǎn)品線定價(jià)
在電子商務(wù)環(huán)境下,以下哪項(xiàng)內(nèi)容屬于傳輸失敗可能引起的后果?()
Ⅰ.意外披露保密數(shù)據(jù)
Ⅱ.交易的重復(fù)
Ⅲ.無意犯下的錯(cuò)誤碼
Ⅳ.丟失的交易
A.只有Ⅰ和Ⅲ是對的
B.只有Ⅱ和Ⅳ是對的
C.只有Ⅱ、Ⅲ和Ⅳ是對的
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ和Ⅳ都對
在電子資金轉(zhuǎn)賬(EFT )環(huán)境下,以下哪項(xiàng)內(nèi)容會(huì)被視為風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)?()
Ⅰ.電子資金轉(zhuǎn)賬工作站的實(shí)物安全。
Ⅱ.與電子資金轉(zhuǎn)賬工作站的多元通信連接。
Ⅲ.對電子資金轉(zhuǎn)賬數(shù)據(jù)的邏輯訪問。
Ⅳ.更新對電子資金轉(zhuǎn)賬文件中包括的數(shù)據(jù)的訪問。
A.只有Ⅰ和Ⅱ是對的
B.只有Ⅰ和Ⅲ是對的
C.只有Ⅱ、Ⅲ和Ⅳ是對的
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ和Ⅳ都對
最新試題
內(nèi)部審計(jì)章程應(yīng)該做到以下哪些方面()
某金融機(jī)構(gòu)的內(nèi)部審計(jì)師對貸款委員會(huì)批準(zhǔn)的50筆貸款業(yè)務(wù)審計(jì)后發(fā)現(xiàn),其中有5筆貸款超過了原來的批準(zhǔn)額度。審計(jì)師采取下列哪項(xiàng)行動(dòng)是合適的()
在對應(yīng)用程序身份驗(yàn)證的例行程序進(jìn)行審計(jì)時(shí),審計(jì)師確定,用以訪問某數(shù)據(jù)庫的用戶身份(ID)和密碼的組合儲(chǔ)存在源代碼中,而且該組合被用來驗(yàn)證該數(shù)據(jù)庫的所有用戶。審計(jì)師極有可能將此種情況定為例外情況,這是因?yàn)椋ǎ?/p>
由于內(nèi)部審計(jì)在組織中發(fā)揮著更大的作用,一家建筑公司的首席審計(jì)執(zhí)行官(CA E)決定使用外包審計(jì)服務(wù)提供商的服務(wù)以作為對內(nèi)部審計(jì)人員的補(bǔ)充,CAE在判斷外包審計(jì)服務(wù)提供商是否具有執(zhí)行審計(jì)業(yè)務(wù)所需的知識(shí)、技能及其他能力時(shí),需要考慮以下哪項(xiàng)()
以下哪項(xiàng)審計(jì)計(jì)劃活動(dòng)對了解公司當(dāng)前面臨的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值最少()
某組織內(nèi)部審計(jì)活動(dòng)的首席審計(jì)執(zhí)行官在沒有高級(jí)管理層特定批準(zhǔn)的情況下應(yīng)該有權(quán)力做下列哪些事情()Ⅰ.改變已批準(zhǔn)的審計(jì)計(jì)劃應(yīng)對范圍限制Ⅱ.實(shí)施審計(jì)計(jì)劃,包括咨詢審計(jì)Ⅲ.與董事會(huì)會(huì)面,沒有高級(jí)管理層在場Ⅳ.分派一位內(nèi)部審計(jì)師參與某領(lǐng)域的確認(rèn)業(yè)務(wù),該審計(jì)師在前一年在該領(lǐng)域被雇傭,但不披露這一行動(dòng)
在審計(jì)財(cái)務(wù)合約時(shí),內(nèi)部審計(jì)人員了解到一位親戚向組織借了一大筆貸款,審計(jì)人員應(yīng)()
因?yàn)槟撤N原因,內(nèi)部審計(jì)師A接替了內(nèi)部審計(jì)師B的工作繼續(xù)開展存貨的審計(jì)工作,為了保證審計(jì)工作的效果和效率,內(nèi)部審計(jì)師A應(yīng)該采取的措施是()
根據(jù)《國際內(nèi)部審計(jì)專業(yè)實(shí)務(wù)框架》,以下哪項(xiàng)活動(dòng)不能由內(nèi)部審計(jì)師開展()
評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)因素相對重要性的最好的方法是()